2023年审计理论与实务考试真题全套含答案下载
53页1、2023年审计理论与实务考试真题全套含答案下载1.既能为审计人员提供工作标准,又能作为检查和评价审计工作质量规则的是( )。A.审计法B.审计法实施条例C.审计准则D.审计工作方案【答案】:C【解析】:审计准则是对审计业务中一般公认的惯例加以归纳而形成的,是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范,是评价审计质量的依据,是明确审计责任的依据。2.下列有关审计抽样方法选用的说法,正确的有( )。A.统计抽样方法一定能保证审计工作的质量B.采取非统计抽样方法易导致审计结论不够准确C.非统计抽样的成本一定要比统计抽样的成本小D.统计抽样可以取代专业判断E.在实际审计中,往往把统计抽样和非统计抽样结合起来运用【答案】:B|E【解析】:A项,统计抽样需要特殊的专业技能,而且所得出的审计结论也做不到绝对准确;C项,究竟选用哪种抽样方法,主要取决于审计人员对成本效果方面的考虑,非统计抽样的成本不一定要比小于统计抽样的成本。D项,无论是统计抽样还是非统计抽样,都要求审计人员在设计、执行抽样计划和评价抽样结果中合理运用专业判断。3.对生产成本变动合理性进行分析的主要指标及措施有( )。A.分析各年度和
2、本年各月份产品成本总额变动B.分析生产成本构成项目变动C.分析存货周转率D.分析比较各月材料和产品成本差异率E.分析流动比率【答案】:A|B|D【解析】:运用分析方法检查产品成本总体合理性:分析比较近期各年度和本年度各个月份主要产品生产成本和存货余额及其构成的变动情况;分析比较各月材料和产品成本差异率;分析比较近期各年度和本年度各个月份产品生产成本总额及单位生产成本;分析比较近期各年度待处理财产损溢;分析比较近期各年度和本年度各个月份制造费用总额及其构成;分析比较近期各年度和本年度各个月份直接材料费,判断直接材料费的总体合理性;分析比较近期各年度和本年度各个月份直接人工费用;分析比较近期各年度和本年度各个月份营业成本总额及单位成本;计算分析毛利率;对关联企业与非关联企业的产品成本、价格、交易量、结算方式比较分析。4.下列有关审计风险的表述中,正确的是( )。2010年初级真题A.审计风险就是指重大错报风险B.审计风险仅存在于审计报告编制阶段C.审计风险可分为固有风险和控制风险两种D.审计风险虽然存在,但可以加以控制【答案】:D【解析】:AC两项,审计风险可分为固有风险、控制风险和检查风
3、险,前两种风险也可合并称为被审计单位的重大错报风险;B项,审计活动自始至终存在着审计风险,审计人员选择被审计单位不当,制定审计计划和审计方案不周,配备审计人员不能胜任工作,收集审计证据不充分,编制审计报告有误等都会导致最终的审计风险。5.下列对函证结果的处理方法中,正确的有( )。2009年中级真题A.对由于寄送地址不详导致函证退回的应收账款,全额确认为坏账B.对函证回函认可的金额予以确认C.肯定式函证若未能在规定时期内答复,则放弃函证D.函证回函认可的金额与账面金额有差异的,应查明产生差异的原因E.肯定式函证若未能在规定时期内答复,应进行第二次函证【答案】:B|D|E【解析】:A项,对于有些债务单位,由于其单位性质、地点或其他原因不宜函证的,应采取其他验证方式,如审查合同、定货单、货运单据、销货发票以及其他单据,以证实应收账款确因实际销货而发生;C项,在采用肯定式函证方法时,如未能收到对方的回函,则应继续发函或派专人前往调查。6.在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是( )。2008年中级真题A.监事会或审计委员会领导体制B.总经理领导体制C.财务副总经理领导体制D.董事
4、会领导体制【答案】:C【解析】:内部审计机构是对部门、单位实施内部审计监督,按照一定标准检查会计账目及其相关资料,查证单位内部各项财务收支和经济活动的真实性、合法性和效益性的专门组织。内部审计机构设置的不同体制中,独立性由强到弱依次是董事会领导型、监事会或审计委员会领导型、总经理领导型和财务副总经理领导型。因此,财务副总经理领导体制与财务部门之间的独立性最弱。7.对企业的固定资产进行监盘,主要是为了核实固定资产的( )。A.所有权B.存在性C.变动的合理性D.计价【答案】:B【解析】:监盘主要是核实资产的存在性或真实性。A项,核实所有权需要查阅相关票据或凭证;C项,核实变动的合理性需要通过分析程序;D项,核查固定资产的计价需要通过重新计算程序。8.下列各项中,符合现金监盘要求的有( )。A.被审计单位会计主管回避B.监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C.不同存放地点的现金同时进行监盘D.监盘时间安排在当日现金收付业务进行过程中E.审计人员帮助出纳员进行现金清点【答案】:B|C【解析】:A项,监督盘点库存现金时,出纳员填制“现金出纳报告书”或“现金余额表”后,应在会计
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