2022年行政事业单位预算年中调整编制说明模板(精华版)
4页1、2022年行政事业单位预算年中调整编制说明(模板)XX单位2022年度年中预算调整前,单位预算总额为XX元,其中:基本支出预算XX元,项目支出预算XX元。本次预算调整总计调减(或者增)为XX元,其中:基本支出增加预算XX元,项目增加预算XX元;减少预算总额为XX元,其中基本支出減少预算XX元,项目支出预算减少XX元。一、基本支出(一)工资福利支出 (301)1、基本工资(30101)增加XX元。原因主要为基本工资调增及人员职级调整。具体为:XX,XX月入职起薪,相应调整基本工资XX,津贴XX,.2、津贴补贴(30102)增加XX元。其中津补贴(功能科目XX)增加XX元,原因主要为XX调整。其中津补贴(功能科目XX)增加 XX元,原因主要为XX调整。.(绩效工资以此类推)3、 机关事业单位基本养老保险(30108)增加XX元,原因主要为XX调整。4、职业年金缴费(30109)增加XX元,原因主要为XX调整。5、职工基本医疗保险(30110)增加XX元,原因主要为XX调整。6、住房公积金(30113)增加XX元,原因主要为新进人员(或者工资津补贴)调整?元,对应增加公积金单位缴纳部分XX元
2、。7、其他工资福利支出(30199)增加又元,原因主要为新进人员(或者工资津补贴)调整?元,具体为:XX。(二)商品和服务支出本次预算增加XX元,原因主要为1、XX月新进人员XX人。其公用定额年初未编制,故本次增加XX 元,(公用定额年初如已按编制数编制,此处不得调增)其他政策事项依次罗列。2、按2021年年平均在编人数予以调整运行经费,19000*XX人=XX万元。二、项目支出(一)因年度政府投资计划变动引起预算变动的项目:1、XX项目,调增XX 元。2、.(二)因已取得财政投资评审中心出具的正式财政预算评审结论的项目,需调增下半年需开支经费的项目:1、XX项目,调增XX元。2、.(三)已安排预算的项目,根据项目实施进度,无法实现支出达到序时进度55%以上的调减项目:1、XX项目,调减XX元。2、.三、情况说明(一)我单位涉及特殊转移支付及抗疫特别国债资金等直达资金(或者参照直达资金管理的资金)安排的项目,讲行调整预算。(二)我单位未调整上级专款。(或经请示XX主管局同意,专款(名称及文号)调减XX元,由主管局统筹调整分配。)(三)按照XXXXXX办公室关于实施政府过紧日子举措的通知文件精神,区级资金安排至我单位专项项目预算,剔除:1、非在编及其他人员经费预算XX元2、街道定额工作经费预算XX元3、社区组织运转工作经费预算XX 元4、社保教育科技类经费预算XX 元剔除后,我单位调减项目预算?元,较我单位原有项目预算XX 元调减了XX,比例为XX%。附件 1.2022年已安排预算项目调整表 2.2022年新增预算项目申请表 XX单位(公章) 20 年 月 日
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