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2023年审计部的下半年工作计划

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  • 上传时间:2023-05-12
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    • 1、高品质文档2023年审计部的下半年工作计划 审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久,但人们对审计的定义却众说纷纭。 来看看审计部下半年的工作方案是怎样的吧!下面是收集整理的审计部的下半年工作方案,欢迎阅读。 审计部的下半年工作方案篇一 为落实北京市训练委员会关于做好20XX年训练审计工作的意见的文件精神和我院20XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、为提高训练资金使用效益服务、为训练改革与进展服务”的内部审计工作目标,特制定20XX年审计工作方案。详细内容如下: 一、连续深化开展预算执行审计 坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施方法(试行),深化开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行状况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。乐观发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预

      2、算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。 二、进一步加强领导干部经济责任审计 审计处乐观与组织、纪检、监察部门协作,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等状况,促进领导干部树立正确政绩观和科学进展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部掌握制度的健全及执行状况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密连接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推动依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。依据学院组织部的托付,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。 三、连续做好基建修缮工程项目审计 结合我院实际和管理要求,连续做好基建修缮工程项目审计,乐观落实训练部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见的精神,连续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料选购、变更洽商、

      3、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节省工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺当实施,提高资金使用效益。 四、连续搞好专项审计和审计调查 根据领导要求,今年连续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费状况进行审计调查,以加强部门内部掌握,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止消失违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。 五、加强审计结果利用和审计整改 根据市教委关于进一步加强训练系统内部审计结果利用工作的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发觉的各类财务违规问题要仔细进行整改,对严峻违法违纪的行为要准时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增加审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。 六、进一步加强审计的自身建设 加强业务学习,乐观参与审计和财务业

      4、务培训,提高审计业务力量。完善审计制度,提高审计质量。乐观开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法仔细抓好审计质量掌握工作,把好审计质量关,降低审计风险,并乐观开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计力量。 审计部的下半年工作方案篇二 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。 二、20XX年度集团公司内部审计工作方案如下 1、以财务收支与预算审计为基础,促进内掌握度的健全与完善 以财务收支审计为基础,延长到内部掌握、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,爱护公司资产平安和完整,同时延长到内部掌握和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。 通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团进展方向,预算执行围绕集团经营目标绽开。 完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,依据实际工作状况,进一步完善集团公司预算执行状况审计方法等内审制度。

      5、 2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。 内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,准时发觉问题并予以订正,逐步实现由发觉型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析缘由,抓住关键,提出建议和意见,进而促进二级单位加强经营管理,提高经济效益。 在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注意对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。 对二级单位经营业绩审计: 通过对二级单位20XX年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各二级单位考核的依据。 针对性地开展专项审计 依据集团经营管理特点,就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。 工程项目的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的询问公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。 3、投资企业审计 为评价

      6、对外投资企业的管理效果的需要,对投资企业进行经营与资产负债审计,如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司,充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。 三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实状况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。 四、改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。 1、20XX年审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,20XX年,需要领导与相关部门协作,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力气。 2、要对现有的内审人员进行业务培训,如国际内审师资格考试、新税法学习等,不断丰富业务学问,提高审计人员自身素养,适应新形势、新任务的需要。 审计部的下半年工作方案篇三 20XX年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深化贯彻落实科学进展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥卫生系统内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快进展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和项目资金审计,切实发

      7、挥审计监督职能 全年方案对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府选购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增加领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 二、运用审计成果,加强对审计发觉问题的督促整改 科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足进展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,准时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改状况,在整改过程中,注意加强内掌握度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对比其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。 三、推动内部审计沟通,提升内部审计效率 加大对本系统内审工作的力度,深化进行调查讨论,总结沟通阅历,促进内审工作的深化开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和沟通,不断提高本系统内部审计的力量。 加强与审计机关之间的沟通与沟通,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年方案请审计部门对公立医院进行内部审计工作。 四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素养和业务水平 加强审计人员政治思想训练,提高审计人员的综合素养和业务水平。组织审计人员仔细学习,不断提高业务力量;提高审计人员职业道德,树立剧烈的事业心和责任感,乐观而公正地履行审计职责。 优质文档2

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