物料进料验收管理办法
18页1、进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、 物料别及交货日期分别依序排列存档, 并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料(一)内购收料1 材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、 规格、 数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单” ,办理收料。2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受, 如采购部门要求收下该等材料时, 收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。(二)外购收料1 材料进厂后, 物料管理收料人员即会同检验单位依 “装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于| “采购单”。2开柜(箱)后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理。3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常5000 元以上者(含) ,
2、收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理, 并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000 元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。4对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理。第四条 材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3% (含)以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管(科长含)同意后,始得收料,并通知采购人员。第六条 短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后
3、,始得依收料作业办第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收 的依据。第九条材料检验结果的处理(一)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。(二)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附 有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料由厂。第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同。送货验收单进料时间年 月 日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规范检验状况数量判检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检备注仓库 主 管入 库员质 管 主 管检验员占 八、收员年 月日编料号品名厂商数量消单备进货日期表号规格注口房地产开发公司材
4、料营建器材验收管理规则第一条 本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理。(一)材料验收类别验收人员种类第一类财务部经理营建部经理建行科长工程管理科长电梯供应科长材料管理科长士地主任(或所长)第二类材料管理科人员工地主任(或所长)材料管理员注:工地在外埠时材料管理科人员以抽查为原则铳管、钢筋、瓷器类、栓木料、 外围门锁、浴缸、不锈钢厨房 用具、给水卫生案件、消除设 备、马达、对讲机类。第三类材料管理员水泥、砂石类、红砖、铳管案 件、机制门、抽风机、日光灯、 美术灯、变压器、电热器、分 电表、五金、彩色水泥砖、二 级木类(杉木、柳安木等)、 门五金、石粉、白灰、压条、 塑料管、防水剂、纱网等。第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时 所定(或契约)条件、图样及样品的行为。凡经采购单位购入的材料 均应办理验收手续。第三条 材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限。第四条材料的验收工作,依下列进行。第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收。第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规
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