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企业常见安全隐患问题归类汇总

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  • 卖家[上传人]:m****c
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  • 上传时间:2024-04-28
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  • 常见问题
    • 1、安全隐患问题企业常见安全隐患问题归类汇总问题类型序号存在问题隐患表现备注安全基础管理1部分企业安委会职能发挥不够,安全生产责任制落实不到位。主要体现在:(1)安全生产委员会决策职能发挥不够,安全生产责任制未做到全覆盖,部分企业安全生产责任制规定的职责部门与企业实际部门设置不完全相符。(2)安全生产责任制考核管理制度未明确对企业负责人安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。(3)领导干部现场带班管理制度未明确带班人员考核部门及考核频次等内容;部分企业主要负责人和各级管理人员未严格履行带班制度,无相关人员签字。(4)未建立异常工况下应急处理的授权决策机制;部分管理人员职责不符合省政府311号令规定。2部分企业制度制定缺失较多,现有管理制度不足以满足现场管理的要求主要体现在:(1)法律法规识别工作不到位,导致企业现行制度制定有缺陷,制度有缺陷导致制度执行不到位。(2)未建立安全生产承诺公告制度、应急器材管理与维护保养制度、车间装卸作业时接口连接可靠性确认制度等。(3)抽查劳动护品管理细则,劳动防护用品未制订配备标准,无采购、保管等相应的内容。(4)抽查应急预案管理细则部分内容缺失(如预案的修订

      2、,评估内容等)。3部分企业变更管理工作开展水平较低,未执行变更管理制度和相关要求,变更风险不可控。主要体现在:(1)变更管理制度不健全,职工不知道变更管理,不理解变更管理。(2)变更管理档案不完善,工艺变更中未制定、落实安全风险管控措施,工艺变更中缺少验收程序。(3)未将生产组织方式和人员等方面发生的所有变化,纳入变更管理制度,无变更的技术基础、可能带来的安全风险等内容。(4)未建立变更管理制度,未提供变更后相关人员的培训资料。安全基础管理4部分企业承包商管理工作开展不到位,管理缺失。主要体现在:(1)企业的事故管理制度中没有将承包商在本单位内发生的事故/事件纳入企业的事故管理的内容。(2)未对承包商用工合同、工伤保险、健康证明等进行审查。(3)未对承包商的安全作业过程进行安全检查。(4)未保存承包商人员进入作业现场前的现场安全交底记录,未保存承运商人员的入厂安全培训教育记录。(5)未提供审查承包单位特种作业人员的资格证书和企业建立的承租承包单位人员档案、培训档案、作业票证的相关资料。(6)未建立合格承包商档案,未将消防维保单位等承包商纳入承包商管理。5事故/事件管理不到位。主要体现在

      3、:部分企业未将生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等纳入事故/事件进行管理。6部分企业安全培训教育管理流于形式,培训内容和范围不全面。主要体现在:(1)培训需求调查表内容不符合要求。(2)部分企业安全生产年度培训计划中安全生产责任制教育培训工作未将全员纳入,未包含对所有岗位从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)进行安全生产责任制教育培训。(3)安全培训内容记录过于简单,如对培训的特种设备操作规程内容,无关于操作规程的记录。(4)安全培训记录未明确学时。(5)针对特殊作业的安全培训,试卷考试内容针对性不强。7部分企业特种作业取证不全或学历不符合要求。主要体现在:(1)未提供危险化学品特种作业人员的学历证明。(2)部分企业涉及防爆电气类作业,但企业内未配备相关电气特种作业人员。(3)部分企业化工自动化控制仪表工、低压电气作业人员配备也较少,不能满足岗位要求。安全基础管理8部分企业开停车、试生产管理不规范。主要体现在:(1)开停车前,企业未进行安全风险辨识分析,未编制安全措施。(2)未见开停车步骤确认表;未见相关冲洗、吹扫、气密试验记录。(3)开车前企业未对重要步骤进行签字确认。(4)无

      4、单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前的安全条件确认资料。9部分企业安全生产投入不符合要求。主要体现在:(1)2023年安全费用提取计划未按照公司安全投入保障制度的要求以2021年实际营业收入为计提依据采用超额累退方式逐月提取。(2)未为员工缴纳工伤保险或安全生产责任险。10部分企业危险化学品管理混乱。主要体现在:(1)化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的部分内容不符合国家标准的要求。(2)建立的危险化学品出入库核查、登记制度不完善。(3)仓库储存的物品未按照国家有关标准、规范的要求进行存放。(4)原料库存放的原料未标识原料名称、数量,且与墙的间距不符合要求。(5)易燃易爆性商品存储库房未设置温湿度计。(6)采购的危险化学品“一书一签”中的法规信息未及时更新,危化品入库未粘贴危化品安全标签,专用仓库未实行双人收发、双人保管制度。(7)危险化学品仓库物品混乱放置,占用消防通道,阻挡消防栓。安全基础管理11特殊作业管理方面。主要体现在:(1)部分企业作业票填写不规范、危害识别不全、未办理作业票。如某企业动火安全作业证涉及的其它作业用电作业票,未填写票号,位号辨识不全,缺少火灾、灼

      5、烫、电焊烟尘等;临时用电作业票中危害辨识不全面,缺少火灾、灼烫的内容。(2)部分企业作业票证时间不符,逻辑混乱,动火作业票审批时间晚于动火时间。(3)部分企业安全风险较大的设备检维修等危险作业未制定相应的作业程序。(4)部分企业的动火作业票填写不规范,抽查的动火作业票时间内作业中断超过60分钟,未重新分析;动火作业票缺少安全部门和动火作业监督人签字。(5)部分企业受限空间作业安全管理规定对作业环境中可燃气体浓度标准的规定不符合GB30871的要求,票证中未按规定每2小时进行一次气体分析。抽查的受限空间作业票氧含量检测频率不足,作业时间为8:30-17:30,只在8:30一次,13:30一次。(6)部分企业特殊作业监护人员职责落实不到位,甚至缺乏作业现场监护。(7)部分企业对作业风险辨识分析不到位,甚至缺少风险辨识分析,安全控制措施缺失。工艺安全管理方面12部分企业工艺运行管理不规范,联锁投用与摘除存在管理漏洞。主要体现在:(1)部分企业控制室内所有控制指标未标注仪表位号,易造成操作人员误操作。(2)DCS控制界面未按照设计图纸进行设置,部分参数报警的低低、低、高、高高限值设置不全或设置

      6、的报警、联锁值不正确。(3)DCS控制系统远传显示值与实际值不一致。(4)DCS控制系统报警以及联锁切断违规拆除。(5)未按照关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见(安监总管三20171号)的要求,开展反应安全风险评估。13部分企业工艺报警分析和处置不及时。主要体现在:(1)未对工艺报警进行记录,对报警原因不进行分析。(2)报警台账中无采取的相应处置措施记录。工艺安全管理方面14部分企业装卸车工艺操作规程内容不全,可操作性差。主要体现在:(1)装卸车操作规程普遍缺少对司机、车钥匙、轮档、车辆静置时间等管理要求。(2)对上部装车初流速缺少控制措施;对现场监护人员无明确要求。(3)未按照不同物料危险特性提出针对性的控制与应急处置措施。(4)危险化学品装卸/运输审核许可证中无接口连接可靠性确认检查项。(5)未按照不同物料危险特性提出针对性的控制与应急处置措施。15部分企业工艺技术管理水平低下,操作规程工艺卡片管理混乱。主要体现在:(1)制定的工艺安全信息文件不完善,操作规程的内容不全面,操作规程中缺少物料平衡表、能量平衡表,偏离正常工况的后果、临时操作、应急操作、紧急停车的安全要求、

      7、工艺参数一览表(包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值)等内容。(2)设备位号及控制参数设定值与操作规程中描述不一致。(3)在作业现场未存最新版本的操作规程文本,未设置工艺卡片。设备管理方面16部分企业爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电器设备。主要体现在:(1)爆炸危险场所的监控摄像头、制冷机等设备为非防爆电气设备。(2)部分电气设备的防爆等级不满足要求,如加氢工艺电机防爆等级为BT4等级,不满足防爆等级要求。17部分企业设备综合管理有缺失。主要体现在:(1)对设备管理认识不足,缺乏统一协调要求。(2)设备管理制度不完善,缺乏对设备进行预防性检维修的概念。(3)缺少设备检修计划和方案,缺少对机泵的维护保养要求。(4)企业的现场设备管理水平不高,管道缺少介质流向、标识。设备管理方面18部分企业对平台、护栏、斜梯管理不规范。主要体现在:护栏平台腐蚀严重或未按照GB4053-2009的规定进行设计和安装。19部分企业设备管理制度不全面,台账、记录不完善。主要体现在:(1)未建立与生产紧密相关的润滑管理制度巡检管理制度防腐保温管理制度泄漏点管理制度检维修管理制度防腐蚀管理制度等制度。(2

      8、)未建立易发生泄漏部位的泄漏检测台账、记录。20部分企业重点设备设施防腐管理、防泄漏管理不到位,现场设备存在缺陷。主要体现在:(1)存在易腐蚀的储罐未制定全面检查周期计划。(2)设备和管线的排放口、采样口等排放部位设置单阀,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。(3)腐蚀性机泵、储罐周边地面未防腐,涉及腐蚀性物料管线阀门未设置防喷溅罩等措施。(4)储存级毒性液体的储罐未采用密闭采样器,其残液未采用密闭排入专用收集系统,防火堤有裂缝等。(5)泵、阀门填料有泄漏。21部分企业安全阀管理不到位。主要体现在:(1)安全阀的根部阀无铅封或铅封损坏;溶剂罐区储罐安全阀前截止阀未设锁定措施、未设置“禁止关闭”标志。(2)环氧乙烷计量罐、反应釜安全阀底部未设置爆破片,安全阀出口管道未充氮。(3)安全阀放空管高度不满足要求。电气管理方面22企业电工特种作业取证不全,缺少高压电工作业或防爆电气作业。主要体现在:部分企业涉及高压及防爆电气类作业,但企业内未配备相关电气特种作业人员,低压电气作业人员配备也较少。23电气设备接地不规范。主要体现在:(1)电机外壳接地不符合交流电气装置的接地设计规范(GBT50

      9、065-2011)的规定。(2)非金属储罐、循环水冷却塔未设置防雷接地,不符合石油化工装置防雷设计规范GB 50650-2011(2022年版)的规定。(3)涉及可燃介质的管道法兰跨接不全,车间内部分接地线脱落。仪表管理方面24部分企业仪表相关记录不健全。主要体现在:(1)企业无联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料。(2)储罐液位高、低限报警的逻辑变更未办理审批手续。(3)未建立回路投用前测试相关记录。(4)仪表报警和响应处置记录表中报警类别和处置情况填写不具体,如2023年11月610车间多次出现1期HT氮封压力低限报警,处理方式为加强巡检,未有针对性的采取措施。25部分企业电气仪表管理制度不健全,执行不到位。主要体现在:(1)自动化仪表管理制度无DCS变更管理相关制度要求。(2)未提供安全仪表系统评估报告。(3)虽然建立了仪表巡检记录,但巡检频次不足。(4)未提供控制系统检维护记录、检修记录表单。(5)虽然设置了DCS控制系统,但现场检查过程中发现现场检测元件、执行元件未设置联锁标志警示牌。(6)自控联锁未设置权限,随意摘除,未办理相应联锁摘除作业票。(7)重大危险源罐区DCS系统未设置报警值及连锁;未配备独立的安全仪表系统、未实现紧急切断功能。(8)现场控制器系统中设置的高低液位报警、高高低低液位联锁进出料切断阀与储罐PID不符。仪表管理方面

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