好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

报销单据填写规范说明网络版.docx

5页
  • 卖家[上传人]:凯和****啦
  • 文档编号:299399423
  • 上传时间:2022-05-28
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:18.19KB
  • / 5 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 本文格式为Word版,下载可任意编辑报销单据填写规范说明网络版 第一章 费用报销单据填写及粘贴模范根据财务最新标准及公司员工日常报销中存在的问题,现对报销单据填写和粘贴模范如下: 一、 费用报销单据分类: 报销单据 差旅费报销单 支出报销单 付款审批单 单据名称 差旅费报销单 使 用 说 明 内部职员发生的出差费用(车、船、飞机票、住宿费、补贴等) 定额补助须自 行找发票代替,须按发票实际名目填写,不补发票视为放弃补助报表工程栏 加一项误餐费?发票仅限充值发票及出差地用餐发票 支出报销单 付款审批单 内部职员发生的除差旅费以外的费用填写支出报销单(应酬费、费、零星 购买等) 付款审批单是申请对公司外部支付的单据(支付给供给商) 二、单据的填写模范: 1、 差旅费用报销单 (1)差旅费报销需按时间依次逐次填写,并且按照交通工具、发生金额、住宿费等照实填写 (2) 差旅费报销单各工程的填写:报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费 报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、 单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为启程地及抵达地、交通工具以车票实际处境填写、张 数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、 定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐 公交车发生的费用、其他为除以上工程以外的费用。

      2、 支出报销单 (1)报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、 序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额 (2)支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单 房租、费、宽带费、物业费、水电费的填写格式:X 年 X 月 X 日- X 年 X 月 X 日某处房租 3、付款审批单 (1)付款审批单为公司对外付款的专用单据 ①、购买付款:零星购买付款的由购买部填写付款审批单需收齐送货单、入库单、购买单、 发票 ②、工程付款:工程付款由工程跟进人员跟据验收单、发票写付款审批单并附合同交财务审 核付款 ③ 、 修理付款: 由各部门跟据设备修理申请单、 报价单及修理验收单、 发票填写付款审批单 (2)日期为填写填单日期、报销部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单 数、事由为实际发生的业务简要填写、收款人名称为结算中收款公司的全称、开户行名称为 XX 银行 XX 支行、帐号为银行帐号、经办人为提审付款人员、如有特殊情 况需备注便当财务切实无误 地付款 4、借款单 (1)日期为填写填单日期、借款单位以各部门名称为报销部门、借款理由为借款需要办理的 事项、借款人签字为收到财务的现金时当场签字确认。

      (2)借款单要填写细致的借款用途、所借款项要根据实时报销的原那么核销,专款专用,超期 未核销的从其工资中扣除 三、单据填写要求 (一)票据的填写 必填内容包括:日期、事由、大小写金额、报销人、审批人金额大小写前一档空白处应填 写“¥” ,大写中的 0 值要用零表示,金额小写前一档空白处应填写符号“¥” ; 报销单据的填写务必使用黑色钢笔或黑色签字笔,严禁使用圆珠笔填写或签名; 填写时务必文字及金额正确、字迹工整、无涂改 正确的数字大写及货币单位:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、 元、角、分、零、整 (二) 、票据的粘贴 取得报销票据后应合理保存,勿搓揉污损票据的粘贴应做到整齐、平匀、模范 票据应粘贴在粘贴单装订线右侧,并且不超出粘贴单的左边线 如票据较大,将票据折叠成与粘贴单边线对齐,粘贴较多票据时,尽量使票据在粘贴单上 平匀分布,使整张粘贴单厚薄平匀,票据过多时可以使用两张以上的粘贴单 粘贴车票应按先后日期依次依次排列粘贴,无行车路线的并注明行车路线(始发地点—到 达地点)及乘车日期,出租车票需在后面注明起始地(用铅笔标注) ,无日期的注明日期,市内 公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。

      票据务必全部粘贴坚韧,不成用曲别针 四、发票的鉴别方法及财务要求 1、看纸质,一般假发票纸质粗糙、发白,易被折,抖动时声响大; 2、看印刷,假发票一般字体颜色淡且虚; 3,看印章,真发票名称处套印有“椭圆形全国统一发票监制章” ,如印有“某某省(市)地方 税务局监制”字样,真发票颜色艳红、印章外侧线条粗而平匀,假发票线条窄而不平匀,颜色 艳红中有虚点; 3、查看开票单位名称,开票单位名称是否与收款单位名称相符; 4、机打发票我司名称务必是套打,公司名称务必与证件名称一致,不成少字、多字、错字, 不能手写,不能涂改 5、发票中存在替票处境,须按发票实际名目填写,并请在报销单后面另外用文字说明(A4 纸, 须打印,实际发生的收据附后面) ,不得手写便签粘贴于报销单据后; 6、发票务必盖有纳税人发票专用章; 7、发票不能串门,如有不同公司名称的发票,要分开填写报销单 五、交单及报销流程: 报销人发生报销 填写报销单 报销人部门主 管、经理复核 财 务部(接单人员) 出纳报销 总经理核批 财务经理审核 报销人员签字 确认 凡属当月发生的费用原那么上确定要当月报销,因公跨月出差的,出差人应于返回公司后一周 内报销所发生的费用。

      说明:差旅费报销标准可参照《差旅费报销制度》2022 年修订版,编号 可在 OA 上下载 查阅 — 5 —。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.