公司保密监督检查.doc
10页公司保密监督检查 第一条定期对保密管理制度落实情况、技术防范措施落实情况等进行检查,及时发现和消除隐患 第二条每一季度涉密人员自行检查;每一季度重点涉密部门负责人对本部门的保密情况进行自查;每季度保密办组织对各部门负责人进行检查;年度内保密工作领导小组组织对涉密人员落实保密责任制情况进行检查;同时公司不定期组织对要害部门部位和计算机进行专项的检查 保密检查应当有书面记录,内容包括检查时间、检查人、检查对象、检查事项、存在问题、整改措施及落实情况等 第三条积极配合保密管理部门的保密检查,对存在的问题及时进行整改 第四条将保密工作情况纳入日常工作、干部职工年度考评检查内容 第五条加强对保密要害部门、部位的保密管理,每季度进行一次保密检查,及时发现和堵塞失、泄密隐患和漏洞 第六条重大节假日期间,对涉密计算机、移动存储介质及涉密人员进行清理登记,并安排值班人员,加强对保密要害部门、部位的保密管理 第七条保密员及计算机管理人员须对管理的涉密载体和计算机信息系统加强日常管理,按照“月清理、季核对、年清退”的要求,做到帐目清楚,去向明确。
第二篇:保密监督检查制度迁安益昌电子材料有限公司 保密监督检查制度 第一章总则 第二章保密监督检查 第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》,对本月工作进行保密自查 第三条保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查,填写保密检查表 第四条军品开发办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查 第五条公司保密委员会每年6月份和12月份按照《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》组织公司的保密检查,对发现的问题,提出书面整改要求,并督促整改 第六条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查,填写保密检查表 第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核,填写《涉密人员年度考核表》,重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况 第八条其余保密监督检查情况,按公司相关保密制度执行1 第三章职责划分和保障措施 第九条公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作 第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作 第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。
第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导责任,涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任 第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件,按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施 第四章附则 第十四条本制度由公司保密委员会负责解释 第十五条本制度自颁布之日起施行 第三篇:保密监督检查制度(1)石家庄市卫生局 保密监督检查制度 第一章总则 第一条为加强保密监督检查,使石家庄市卫生局保密监督检查工作制度化、经常化、规范化,提高保密管理水平,根据国家有关保密法律、法规,结合我局实际,制定本制度 第二章保密监督检查 第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》,对本月工作进行保密自查 第三条保密办每季度第一个月组织对保密办负责人进行保密检查,填写保密检查表 第四条保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查 第五条石家庄市卫生局保密委员会每年6月份和12月份按流程组织卫生局的保密检查,对发现的问题,提出书面整改要求,并督促整改 第六条石家庄市卫生局保密委员会每年12月份组织对石家庄卫生局的保密检查,填写保密检查表。
第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核,填写《涉密人员年度考核表》,重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况 第八条其余保密监督检查情况,按石家庄市卫生局相关保1 密制度执行 第三章职责划分和保障措施 第九条石家庄市卫生局保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作 第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作 第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存 第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导责任,涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任 第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件,按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施 第四章附则 第十四条本制度由石家庄市卫生局保密委员会负责解释第十五条本制度自颁布之日起施行 第四篇:xxxx供电公司网络保密检查总结xxxx供电公司网络保密检查总结 为了做好网络保密工作,根据下发的国家电网公司网络保密检查自查手册,对需要整理、查验的有关材料进行了整理和查验,并根据本公司情况填写了自查情况记录表现汇报公司网络保密检查工作情况如下: 一、网络保密检查工作总体情况 (一)网络保密检查工作总体安排 根据上级要求,于11日由信心中心成员成立网络保密检查自查小组,并在当日对相关材料进行了整理和查验;12日切合自身情况对自查情况记录表进行确认填写,13日分别对办公室、生产部、安保部、财务部等部门的信息终端进行保密管理情况抽查,对相关表格进行补充填写并对此次网络保密检查进行总结。
(二)网络保密检查自查情况 1、安全制度落实情况 公司成立了信息安全领导小组,明确了信息安全的主管领导和具体负责管护机构信息中心制定了健全的信息安全规章制度 2.安全防范措施落实情况 各个网络的规模、拓扑结构、适用范围、信息资源、应用系统涉密程度均符合要求,网网之间通过技术手段或者物理隔离,无交叉使用情况,网络终端无违规外联情况,没有安装无线网络 服务器端设有不同的用户名由专人进行管理,分别针对不同的服务器制定了不同的安全审计策略,均配置有防火墙;网络终端均设有符合要求的开机口令,由使用者保管并定期更改,均配置有专业的杀毒软件,加强了防篡改、防病毒木马、防攻击等方面的有效性 计算机外设无违规交叉使用情况,无存储涉密信息情况 (三)网络保密督察情况 此次检查由分管领导及总经理办公室监督,由信息中心相关人员进行检查 二、网络保密检查结果分析 (一)涉及国家秘密网络安全保密检查情况 整理查验网络设计方案、网络拓扑结构图、信息设备台帐、分级保护方案审查论证材料、相应涉密集资质证书、安全保密制度等各项材料基本齐全。
网络建设情况符合要求,安全保密管理制度执行到位,信息系统、设备保密管理均有相关管理制度参考抽查过程中未发现违反相关制度的情况 (二)信息内网安全保密检查情况 资料方面网络设计方案、网络拓扑结构图、信息设备台帐等资料齐全,安全保密管理制度完整,网络信息系统安全有关材料齐全,有完整的机房巡视记录、出入记录、设备更换维修记录、操作记录等 安全保密管理方面内外网实现物理隔离,不存在无线组网情况信息系统服务器、应用管理系统等的系统管理员用户名、口令由信息中心负责保管,并定期更改,各系统使用人员操作权限按照岗位职责进行设置;启用了系统软件提供的安全审计功能,并根据各服务端的使用情况对其安全策略及服务进行了修改;桌面管理标准化系统部署率达到100%,趋势防病毒软件安装率100%,防病毒、木马软件及补丁均能及时更新,未发现违规外联和默认共享开启情况;重要数据定期做系统及数据备份,并定期检查数据的一致性和完整性;未发现计算机外设违规交叉使用情况 (三)信息外网安全保密检查情况 通过整理查验对应网络设计方案、网络拓扑结构图、信息设备台帐、网络分级方案等资料,确定信息外网符合安全要求。
所有信息外网设备由信息中心统一管理、登记、配置由于外网没有完全投运,目前外网并没有统一杀毒软件,外网与内网实现物理隔离,不存在交叉使用的情况 三、发现的主要问题 外网邮箱难以纳入监控审计范围,外网保密管理需要进一步加强安全意识仍需进一步加强,工作机制有待进完善 四、安全保密工作建议 增强员工安全保密观念意识,加强安全保密教育工作,将安全保密教育纳入到常态工作中;日常相关工作严格按照相关安全保密制度进行 第五篇:船舶公司安全监督检查制度船舶公司安全监督检查制度 为进一步做好安全生产工作,加大公司安全检查、整改、复查的力度,建立日常安全检查秩序,实现安全生产的本质,特制定本制度 一、组织机构 安全检查参加人员组成为公司分管安全生产领导、安全主任、安全督导员、各船船长 二、检查范围 公司码头、船上、办公室 三、检查内容 检查内容分为现场检查和资料检查 (一)现场检查内容主要有: 1、船舶应急、救生、消防设备、及存在隐患地点 2、船员及服务人员的应急处置情况按行业安全生产技术规范的重点进行检查。
(二)资料检查主要有 1、对船舶安全生产基本条件进行检查; 2、学习传达上级各类安全生产会议精神的情况; 3、被检查船舶的安全生产自查、自检、整改情况; 4、培训与持证上岗情况; 5、各级、各岗位安全生产责任制执行情况; 四、安全检查时间 (一)、公司每月进行一次船舶安全大检查; (二)、每月对各部门的日常随机检查和抽查; (三)、落实上级安排的专项安全检查 五、整改落实原则 对各级领导检查出的问题严格按以下要求整改: (一)、按各级现场安全生产隐患处理决定书的要求整改; (二)、按照“四定”(定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人)的要求整改; (三)、对检查的各类安全生产问题要及时、认真、全面整改,重点是做好落实工作,严禁各类安全隐患重复发生; (四)、复查工作,针对上次检查出的问题在下次检查时进行复查; (五)、做好现场检查、整改、验收记录第六条、处罚 对现场检查出现的一般和严重的安全问题,按公司有关文件的规定进行处罚2021年1月1日 第 9 页 共 9 页免责声明:图文来源于网络搜集,版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益,请作者与本上传人联系,我们将及时更正删除。





