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质量管理体系内部审核培训课件

47页
  • 卖家[上传人]:luobi****88888
  • 文档编号:92101482
  • 上传时间:2019-07-06
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    • 1、1,ISO9000质量管理体系内部审核培训,2,主要内容,审核概念: 为获得审核证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 审核准备 明确审核目的 确定审核范围 制定审核计划 组成审核组 文件审核 编制检查表,3,主 要 内 容,实施审核 召开首次会议 现场审核 确定不符合项和编写 不符合报告 审核结果综合分析 末次会议 编写审核报告 纠正措施及跟踪,4,审核概论基本定义(1),审核准则(依据): 用作依据的一组方针、程序或要求。 质量体系审核准则: ISO9001:2008质量管理体系要求 法律法规的要求 合同要求及客户的隐含要求 公司的质量体系文件(质量方针、质量手册、程序/作业指 导书) 认证机构的规则,5,审核概论基本定义(2),审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实 陈述或其他信息; - 客观的 - 能够证实的 审核员:有能力实施审核的人员; 审核组:实施审核的一名或多名审核员; 技术专家:提供关于被审核对象的特定知识或技术 的人员,6,审核概论基本定义(3),审核发现:将收集的审核证据对照审核准则 进行评 价的结果

      2、。 主要以不符合的方式表现 审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审 核发现后得出的最终审核结果。,7,质量管理体系审核特性,独立性; 文件性; 系统性;,8,质量管理体系审核内容,符合性满足审核准则 方式:文件审查、现场审核; 有效性达到预定的目标 方式:现场审核; 适宜性适于目标实现 方式:体系有效性的综合判断;,9,审核概论审核类型,第一方审核:组织对自身进行审核或以组织的名义进行的审核(内部审核) 第二方审核:组织的相关方 (如顾客)对组织进行审核或组织对其供应商进行的审核。 第三方审核:外部独立的机构如BSI、TUV对组织进行审核,10,审核概论内审和外审的相同点,11,审核概论内审和外审的区别,项目 内 审 外 审,12,审核概论质量管理体系审核方式,查阅文件; 调阅记录; 与组织的管理者及操作人员面谈; 问卷; 现场观察; 代表性的抽样;,13,审核概论审核周期,P.E.R.C Planning 计划 Execution 执行 Recording 记录 Close out 纠正,14,审核准备,明确审核目的、范围,组成审核组,文件审核,修改至合格为止,准备审核工作文件,编制

      3、审核计划,15,审核准备明确审核目的,典型的审核目的有: 确定受审核方的QMS和QMS审核准则的符合性; 验证受审核方的QMS是否得到正确的实施和保持; 识别受审核方QMS具有潜在改进机会的领域; 确定体系的充分性、适用性和有效性;,16,审核准备确定审核范围,内审按照集中式审核还是分散性审核,可确定不同的审核范围。以组织单元、场所、过程或活动表示。 可根据组织的实际情况对标准要求进行剪裁, 仅限于第7章“产品实现”中的某些要求 第三方初次审核须覆盖全过程和全地域。,17,审核准备组成审核组,由最高管理者受权,赋予内审权威权; 一般由管理者代表任审核组长; 内审员经过培训和资格认可,具有相应的能力 具有相应的资格、业务范围、工作经验和专业知识; 具备公正性和协作精神,审核组长还要具有组织和领导能力; 如果审核组的组成有损公正性,委托方可提出异议。,内审,外审,18,审核准备制定审核计划,标准8.2.2条规定组织应对审核方案进行策划,首先是制定审核计划。这个计划一般是审核的年度安排和审核方式(集中式或分散式)的确定。 对一次具体的审核,无论是集中式还是分散式,都应该作出具体的日程安排。,

      4、19,审核计划内容,审核目的与范围( 年度审核计划中说明审核的频次); 审核准则; 受审核方有待审核的职能部门的名称; 受审核方质量管理体系中应予重点审核的过程; 受审核方质量管理体系中有待审核的过程和程序; 进行审核活动的预定起止日期、日程安排; 审核组成员名单; 文件留存要求;,20,审核计划举例(1)-年度计划,21,审核计划举例(2)审核计划,22,文件审核文件体系审核,文件体系审核包括:质量手册、程序文件、第三级文件。 手册是否覆盖标准要求,剪裁是否合理合法。 程序文件的过程以及相互作用描述清晰,接口与协调性。 外来标准 重要质量记录(检验记录、内审、管理评审等) 重要过程的作业指导书,参数要求 客户合同要求,23,审核准备编制检查表(1),检查表是审核员的工作文件、提纲或工具,是如何进行审核的策划性成果 检查表的内容 a、列出审核项目和要点(Look at),确保审核覆盖面的完整,主要解决一个“ 查什么”的问题 b、明确审核步骤和方法(Look for),进行抽样量的设计,主要解决一个“ 怎么查”的问题,24,审核准备编制检查表(2),作用:定心丸和备忘录 明确与审核目标有

      5、关的样本 保持审核目标明确、思路清晰 保持审核进度 减少重复和不必要的工作量 作为审核记录存档,25,审核准备编制检查表(3),周密地编制检查表应考虑: 适用的法律法规和其他要求; 以前的审核结果; 对照标准和手册的要求; 选择典型的质量问题; 结合受审部门的特点; 检查表要有可操作性; 抽样要有代表性; 时间要留有余地。,26,审核准备编制检查表(4),使用检查表的注意事项: 检查表是审核员的工作文件,不要事先披露给受审核方,以保证审核的客观性; 检查表主要起备忘作用,使用时不要机械生硬; 按照检查表审核发现问题时可追踪调查,调整检查表的内容,但也不要完全脱离检查表;,27,审核准备检查表范例(1),28,审核准备检查表范例(2),29,审核准备检查表范例(3),30,审核准备检查表范例(4),31,实施审核,首次会议,现场审核,最后审核组会议,起草不合格及审核报告,末次会议,正式提交审核报告,与受审核方沟通,审核组内部沟通,32,实施审核首次会议,召开首次会议 由审核组长主持,标志着现场 审核开始。参加人员为审核组全体 成员,受审核方领导、 受审核部门人员 及陪同人员。,33,首次

      6、会议内容,向受审核方管理者介绍审核组成员; 确认审核范围、目的和计划,共同认可审核进度表; 简要介绍审核中所采用的方法和程序; 在审核组和受审核方之间建立正式联络渠道; 确认已具备审核组所需的资源与条件; 确认末次会议的日期和时间; 促进受审核方积极参与; 澄清审核计划中不明确的内容;,34,实施审核现场审核方式,审核的方式 按过程审核 按部门审核,35,实施审核审核方式对比,按过程审核 优点: 目标集中,更易体现与体系标准或文件的符合性 缺点: 效率较低,因此路线安排要合理,按部门审核 优点: 路线简单,审核员少跑路,受审核部门负担轻,审核效率高,对审核员要求较高 缺点: 容易遗漏某些过程,目标不够集中,36,实施审核审核方法,提问与交谈 查阅文件和记录 现场观察,37,实施审核调查取证,读阅读体系等有关文件(包括法律要求)的规定; 问提问有关作业要求和控制方法; 谈与特定人员座谈; 听注意倾听回答的要点; 看观看实际操作;产品状态、标识;人员资格证书;操作规程; 查查对数据、图表、报告和实物等; 记记录已经得到证实的活动内容。,38,实施审核现场审核的基本技巧,时间管理: 检查表的

      7、使用 关注最重要的问题,39,面谈技巧: 正确提问 少说多听,尊重对方 保持融洽的面谈气氛 选择适当的面谈对象 保持礼貌,友善的面谈态度,实施审核现场审核的基本技巧,40,提问方式: 开放式的提问; 封闭式的提问; 思考性的提问; 引导式的提问。(尽量避免使用),实施审核现场审核的基本技巧,41,提问技巧 观点目的明确,表达清楚; 提问时一定考虑到被问者的背景; 注意对方表情神态; 不能建议或者暗示某种答案; 不要一次提出几个问题; 适时表达自己的好意。,实施审核现场审核的基本技巧,42,聆听技巧 保持平等,真诚的态度; 认真专注地听对方的回答; 及时准确地记录; 及时反馈; 多用开放型的提问方式; 鼓励对方尽可能的介绍情况。,实施审核现场审核的基本技巧,43,实施审核客观证据的辨别,存在的事实,如观察、测量、试验的结果; 经验证的质量活动负责人的谈话; 有效文件中的规定; 质量记录。 主观、推测、臆断要发生的事; 传闻、无关人员谈话; 作废文件的规定、擅自改过的记录。,客观证据:,非客观证据:,44,实施审核不合格(符合),确定不合格项和编写不合格项报告 不合格定义:不符合即“未满足要求”,这里的要求可以理解为审核准则 严重不合格: 体系运行出现系统性失效,某一过程重复出现的失效现象,未能采取有效的纠正措施加以消除; 区域性失效,如某一部门、过程的全面失效现象; 轻微不合格: 对满足ISO9001标准或体系文件的要求而言,是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题。 对保证所审区域的体系有效性而言,是个次要问题。,45,实施审核末次会议,主要内容: 再一次确认审核范围,重申审核目的和准则; 向受审方说明审核结果 依严重程度依次报告审核发现; 提出审核组的审核结论; 提出不符合项的纠正措施要求; 感谢。,46,实施审核不符合项报告,编号: 受审核方名称 审核日期 发现问题地点 陪同人员 不合格项事实描述: 审核员(签名): 受审核方确认(签名): 审核准则: 严重程度 严重不合格 轻微不合格 要求完成日期: 年 月 日 原因分析: 纠正措施: 实际完成日期: 受审核方代表(签名): 纠正措施评价: 验证人(签名): 日期:,47,结束语,

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