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项目采购管理制度

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  • 卖家[上传人]:公****
  • 文档编号:470045380
  • 上传时间:2023-10-05
  • 文档格式:DOCX
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    • 1、项目采购管理制度一、目的:为规范公司的采购制度,合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施,特制订本制度.二、使用范围:工程项目的材料或设备的采购。三、产品的采购监督管理制度的内容:(一)工程项目所需购买的材料或设备必须是该工程设计 图纸中规定的所需材料或设备。(二)招投标部在采购产品时,需通过该项目及公司工程部的核实,确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设 计的要求后,项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签 字确认。四、采购原则(一)严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质 量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基 础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时 性应急购买的物品除外。(二)采购计划制定制度物品采购,必须经过项目部技术负责人申请,项目部负责 人同意,报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董 事长签字审核后制定采购计划。(三)一致性原则采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型 号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本 过高的情况下,及时反馈信息到公司工程部,更改采购单。(四)廉洁制度所有采购人

      2、员必须做到:1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购 成本.2)加强学习,提高认识,增强法治观念。3)廉洁自律,不能向供应商伸手。4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司 造成损失。6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及 市场信息。五、采购流程(一)供应商的选择1)供应商必须证照齐全,具有相关资质.2)对于经常使用的产品,询价小组应较全面地了解掌 握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的 情况,建立供应商档案,做好记录。3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和 以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素.4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有 两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互 采购。(二)采购程序1)成本核算部根据项目做好预算,工程部编制材料需求 计划,报招投标部;2)询价小组统筹考虑提出材料采购建议,提交给招投 标部;3)招投标部根据材料情况,制订材料招标计划,上报公 司分管领导及总经理审核;4)招

      3、投标部根据批复的招标计划进行招标,并将招标结 果上报至公司领导批复,批复后确定中标单位;5)招投标部向财务提交资金需求计划;6)材料使用项目部组织材料组织验收及时检测,并 将检测结果上报至招投标部及工程部;采购询价、综合评估、 合同签订,由招投标部部协调工程部、财务共同完成,报总 经理审批.财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条 款的审核,招投标部与供方和生产厂联系货物接送的时间、 方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。(三)付款程序1)材料使用的项目部根据付款计划提出申请报招投标 部,由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审核,后 附合同、材料检测证明、付款明细单,交给财务部办理付款 手续.无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2)发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,并填写发票明细单,签字后交给财务部核销。六、违约处理(一)货物出现延期后,招投标部应及时通知工程部及项 目部。(二)货物出现质量问题后,由工程部提出意见,报分管 领导、总经理,并做紧急处理,并要求供应商换货或退货。(三)招投标部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财 务部核算损失,招投标部负责追索。追索不成,由法院裁决。七、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程 中,除有工程部、成本核算部及招投标部参与外,财务部门 应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计.采购人 员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人 员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,将按公司有关制 度处理。

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