专升本会计学毕业论文行政事业单位内部控制之我见
20页1、四川大学网络教育学院 本科生(业余)毕业论文(设计)题 目 行政事业单位内部控制之我见办学学院 四川大学工商管理学院 学习中心 姜堰市科技培训中心 专 业 会 计 学 年 级 2009级 指导教师 学生姓名 学 号 2011年3月10日行政事业单位内部控制之我见会计学专业学生:指导老师: 摘 要:内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。行政事业单位对内部控制的认知度和执行度远远落后于企业,内部控制水平参差不齐,一定程度上制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的质量。本人结合自己的工作,就行政事业单位内部控制存在的问题、形成的原因及对策进行了初步的探讨。旨在确保行政事业单位各项资金的安全运行,提高资金使用效率,保障单位管理的合法合规,资产安全完整,财务报告及相关信息真实完整,有效地堵住漏洞,防止各种舞弊和腐败的发生。关键词:行政事业单位 内部控制 问题 对策 The administration institution internal control I seeMajor: AccountingStudent:liu Gen
2、 Xiang Tutor :Wang HongAbstract: The internal control is the inevitable result of social and economic development, it is with internal and external competition intensifies the need of strengthening management and continuously enrich and develop. Administrative institutions of internal control awareness and executive degree far behind enterprise, internal control level irregular, to a certain extent, restricted the administrative institution of work efficiency, affected the quality of accounting
3、information. I with own job, then administrative institutions internal control problems and cause of formation and countermeasures are primarily discussed. Aimed at ensuring that administrative institutions various funds safety running, increasing the service efficiency of funds, safeguard the lawful compliance unit management, asset safety integrity, financial report and related information true integrity, effectively over the hole, prevent various fraud and corruption.Keywords: Administrative
4、institutions Internal control Question Countermeasures 目 录一、引言-1二、行政事业单位内部控制概述-1三、行政事业单位内部控制存在的主要问题-1(一)会计基础工作不规范-1(二)费用支出缺乏有效控制-1(三)财务与业务管理脱节-2(四)固定资产管理薄弱 -2(五)部门预算的编制、执行及监督比较薄弱-2四、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因-2(一)单位对建立内控的重要性认识不足,内控意识淡薄-2(二)内部控制制度设计缺乏科学性、合理性,实施不力-2(三)部分行政事业单位内部控制人员素质参差不齐-3(四)内部控制制度监督不力-3五、内部控制制度建设的必要性-3(一)保护资产的需要-3 (二)会计信息质量的保证-3(三)依法理财的关键-4六、建立健全行政事业单位内部控制的对策-4(一)以会计法律法规为依据,建立和完善单位内部控制制度-4(二)强化政策宣传力度,提高内控重要性的认识-4(三)建立财务预警制度,加强财务风险控制-5(四)完善部门预算制度,强化单位预算控制-6 (五)完善资产管理的内部控制-6(六)切实加强外部监督检查,充
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