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轧辊项目财务管理总结(范文)

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  • 上传时间:2023-02-16
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    • 1、泓域/轧辊项目财务管理总结轧辊项目财务管理总结目录一、 项目基本情况2二、 公司简介8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9三、 盈利能力(也称收益能力)是指企业获取利润的能力,也称为企业的资金或资本增值能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。不论是投资人、债权人还是经理人员,都会非常重视和关心企业的盈利能力。盈利能力就是企业获取利润、资金不断增值的能力。10四、 杜邦分析法13五、 沃尔评分体系15六、 财务分析的方法18七、 财务评价23八、 企业购并的动机24九、 企业的分立28十、 清算组织及其工作程序29十一、 企业清算的原因和分类31十二、 成本费用分析33十三、 成本费用的考核35十四、 成本费用的概念和作用36十五、 成本费用管理的意义和要求38十六、 技术环境39十七、 金融环境40十八、 风险报酬的测量44十九、 证券组合的风险报酬48二十、 项目经济效益评价53营业收入、税金及附加和增值税估算表54综合总成本费用估算表55利润及利润分配表57项目投资现金流量表59借款还本付息计划表62二十一、 投资估算63建设投资估算表64建设期

      2、利息估算表65流动资金估算表67总投资及构成一览表68项目投资计划与资金筹措一览表69二十二、 进度计划方案70项目实施进度计划一览表70一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人赵xx(三)项目建设单位概况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、

      3、优质的产品和服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管

      4、理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx,占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积107726.62,其中:主体工程66883.46,仓储工程22522.71,行政办公及生活服务设施14145.14,公共工程4175.31。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39653.84万元,其中:建设投资32595.89万元,占项目总投资的82.20%;建设期利息334.57万元,占项目总投资的0.84%;流动资金6723.38万元,占项目总投资的16.96%。2、建设投资构成本期项目建设投资32595.89万元,

      5、包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用28755.64万元,工程建设其他费用3017.56万元,预备费822.69万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资39653.84万元,其中申请银行长期贷款13656.02万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):77300.00万元。2、综合总成本费用(TC):65966.39万元。3、净利润(NP):8255.91万元。4、全部投资回收期(Pt):6.64年。5、财务内部收益率:13.34%。6、财务净现值:2285.26万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积107726.62容积率1.761.2基底面积37413.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩345.562总投资万元39653.842.1建设投资万元32595.892.1.1工程费用万元28755.642.1.2工程建设其他费用万元3

      6、017.562.1.3预备费万元822.692.2建设期利息万元334.572.3流动资金万元6723.383资金筹措万元39653.843.1自筹资金万元25997.823.2银行贷款万元13656.024营业收入万元77300.00正常运营年份5总成本费用万元65966.396利润总额万元11007.887净利润万元8255.918所得税万元2751.979增值税万元2714.4410税金及附加万元325.7311纳税总额万元5792.1412工业增加值万元20244.2313盈亏平衡点万元36502.34产值14回收期年6.64含建设期12个月15财务内部收益率13.34%所得税后16财务净现值万元2285.26所得税后二、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:赵xx3、注册资本:1110万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-6-157、营业期限:2014-6-15至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求

      7、的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14631.8711705.5010973.90负债总额8042.596434.076031.94股东权益合计6589.285271.424941.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45067.3836053.9033800.5

      8、3营业利润9504.107603.287128.08利润总额7921.646337.315941.23净利润5941.234634.164277.69归属于母公司所有者的净利润5941.234634.164277.69三、 盈利能力(也称收益能力)是指企业获取利润的能力,也称为企业的资金或资本增值能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。不论是投资人、债权人还是经理人员,都会非常重视和关心企业的盈利能力。盈利能力就是企业获取利润、资金不断增值的能力。企业的发展能力,也称企业的成长性,它是企业通过自身的生产经营活动,不断扩大积累而形成的发展潜能。企业能否健康发展取决于多种因素,包括外部经营环境,企业内在素质及资源条件等。(一)销售毛利率销售毛利率是销售毛利与销售收入之比。(二)销售净利率销售净利率是净利润与销售收入之比。(三)成本利润率成本利润率是反映盈利能力的另一个重要指标,是利润与成本之比。成本有多种形式,但这里成本主要指经营成本。(四)总资产净利率总资产净利率是指净利润与总资产的比率,它反映每1元总资产创造的净利润。总资产净利率是反映企业盈利能力的关键。虽然股东报酬由总资产净利率与财务杠杆共同决定,但提高财务杠杆会同时增加企业风险,往往并不增加企业价值。此外,财务杠杆的提高有诸多限制,企业经常处于财务杠杆不可能再提高的临界状态。因此,提高权益净利率的基本动力是总资产净利率。(五)权益净利率权益净利率是净利润与股东权益的比率,它反映每1元股东权益赚取的净利润,可以衡量企业的总体盈利能力。权益净利率的分母是股东的投入,分子是股东的所得,对于股权投资者来说;具有非常好的综合性,概括了企业的全部经营业绩和财务业绩。(六)发展能力分析指标企业的发展能力,也称企业的成长性,它是企业通过自身的生产经营活动,不断扩大积累而形成的发展潜能。企业能否健康发展取决于多种因素,包括外部经营环境,企业内在素质及资源条件等。1.销售增长率销售增长率是指企业本年销售增长额与上年

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