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ISO9001管理体系实战案例 内部质量管理体系审核计划.doc

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  • 卖家[上传人]:清晨86****784
  • 文档编号:295833563
  • 上传时间:2022-05-21
  • 文档格式:DOC
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    • 内部质量管理体系审核实施计划 BN-JL-15审核目的:检查QMS运行的符合性和有效性,做好迎接第三方审核的准备审核范围:本企业QMS所涉及的产品及部门审核依据:ISO9001:2008,质量手册(程序文件),管理制度,适用法律法规审核时间:2011/6/2—6/3审核组长:丁元合 审核员:辛兵 孔静 王合伦 罗彦鹏 尹文审核报告发放范围:企业领导及相关部门审核日程安排审核部门人员 审核时间审核部门审核条款审核员6月2日8:00~8:30首次会议全体8:30~12:00管理层4.1,5.1~5.6,6.1, 8.1,8.5.1孔静8:30~12:00销售部5.4.1,5.5.1,7.2,8.2.1王合论行政人事部4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,5.6,7.4,6.2, 8.2,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5罗彦鹏13:30—17:30质检部7.6,8.2.2,8.2.4,8.3,8.5.2,8.5.3尹文8:00~12:00工程部5.4.1,5.5.1,6.3,6.4,7.1,7.3,7.5,8.4,8.3 辛兵13:30—15:30审核组内部会议全体13:30—17:30末次会议全体编制/日期: 孔静 2011-06-01 审批/日期: 丁元合 2011-06-01。

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