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纳税自查报告表(共13篇).docx

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  • 卖家[上传人]:大米
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  • 上传时间:2024-01-12
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    • 纳税自查报告表(共13篇) 第1篇:纳税自查报告表年度纳税人编码:纳税人名称:单位:元填表日期:项目自查前汇算清缴申报金额自查调整额(调减用“-”反映)自查调整后重新申报金额备注说明123=1+2纳税调整后所得(主表A类第23行)弥补以前年度亏损(主表A类第24行)应纳税所得额(主表A类第25行/B类主表第3行)自 查 补 缴 税 额 情 况企业所得税个人所得税营业税其他税费合计45678=4+5+6+7自查项目自查结果是否1.是否存在账外经营?2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形?3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定?4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续?5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续?自查情况文字说明自查后税负仍明显偏低的原因详细说明本单位所填报的各项内容真实、准确,如有虚假,愿承担法律责任法定代表人签字:年 月 日纳税人公章:经办人:联系:备注:1.纳税人应对照自查项目认真开展自查,并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的,可在相应的“是”栏内注明“未发生”;2.如需填报内容较多,可另附纸张;3.本表一式两份,由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。

      第2篇:纳税自查报告XX公司自查报告XX地方税务局稽查局:根据《XX稽查局关于对XX年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知》的要求,我公司成立了以主要领导为组长,总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组,按要求于XX年XX月XX日对XXXX年至XXXX年XX个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查,现将有关情况报告如下:一、公司概况 我公司于XXX年X月XX日成立,经营范围:XXXXXXXXXX企业注册资本人民币XXX万元 公司现有员工XXX人,其中总经理X人,常务副总经理X人,总会计师X人,财务部长X人管理体制健全规范,财务核算规范使用公司统一的财务软件—用友NC(版本VX.XX),会计政策的选择(企业会计准则)二、XXXX年实际纳税情况X、全年实现营业税及附加XXXX万元,其中:(X)营业税XXXX万元(服务业营业税XXXX万元、装卸搬运营业税XXXX万元); (X)城建税XXXX万元; (X)费附加XXXX万元;(X)地方费附加XXX万元 X、全年实现其他税金XXXX万元,其中: (X)印花税XXXX万元;(X)房产税XXXX万元;(X)土地使用税XXXX万元;(X)车船使用税XXXX万元;(X)企业所得税XXX万元;(X)个人所得税XXXX万元。

      全年实现税费XXX万元三、XXXX年实际纳税情况X、全年实现增值税、营业税及附加XXX万元,其中:(X)增值税XXX万元(装卸搬运增值税); (X)营业税XXX万元(服务业营业税、装卸搬运营业税); (X)城建税XXX万元; (X)费附加XXX万元;(X)地方费附加XXX万元 X、全年实现其他税金XXX万元,其中: (X)印花税XXX万元;(X)房产税XXX万元;(X)土地使用税XXX万元;(X)车船使用税XXX万元;(X)企业所得税XXX万元;(X)个人所得税X.XX万元X、XXXX年X月XXXX市地方税务局对本单位XXXX年度进行了稽查和纳税评估,补交了税款X.XX万元,明细如下:(X)印花税X.XX万元;(X)营业税X.XX万元;(X)城建税X.XX万元;(X)费附加X.XX万元;(X)地方费附加X.X万元;(X)价调金X.XX万元X)个人所得税X.XX万元全年实现税费XXX.XX万元四、营改增情况公司为“营改增”户,于XXXX年 X月 XX日认定为一般纳税人从XXXX年X月X日起,将装卸搬运收入由“营业税”核算改为“增值税”核算改为增值税的经营项目是:《装卸搬运》,该行业明细代码为XXXX,征收品目代码为XXXX、增值税适应税率为X%。

      其中:XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日,核算增值税的应税收入:装卸搬运收入XXX.XX万元,销项税XX.XX万元,进项税XX.XX万元,进项税转出X.XX万元,应(已)交增值税X.XX万元,期末留底税X.XX万元见附表一)五、自查出的问题由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻,XXXX年多缴企业所得税XXX.XX万元由于我们严格执行税法规定,当地税务经常检查,我们本身业务水平有限,对税务等方面的政策理解不透彻,有些问题还没有自查出来 XXXXXX有限公司 XXXX年X月XX日 第3篇:纳税自查报告对《税务自查报告》的认识 税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以大概的格式: 自查报告第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字) 然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章 如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。

      不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低3、签定大笔供货合同,需要准备库存4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因第三部分:如何解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!税务自查报告 年度自查报告 我公司于 年4 月12 日至5月10日对公司 年1 月— 年12 月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢! 纳税人名称:纳税人识别号: 经济类型:法人代表:检查时限 年1 月— 年12 月一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金: 人。

      法人代表: ,在册职工工资总额 年实现营业收入 年度经营性亏损元 二、流转税(地税):1.主营业务收入:我公司 年1 月— 年12 月实现主营业务收入元 其中:2.营业税:我公司 年1 月— 年12 月缴纳纳营业税元 其中:3、城市维护建设税:我公司 年1 月— 年12 月缴纳城市维护建设税元 其中:4、费附加:我公司 年1 月— 年12 月缴纳费附加元 其中:5、堤防费:我公司 年1 月— 年12 月 年应缴堤防费元6、平抑食品价格基金:我公司 年1 月— 年12 月应缴平抑食品价格基金元7、发展费:我公司 年1 月— 年12 月应缴发展费元 其中:三、地方各税部分:1.个人所得税:我公司法人代表 年度- 年度工资收入元,我公司 年度- 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税2.土地使用税:无3.房产税:我公司 年度- 年度无房产税4.车船使用税:我公司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳5.印花税:我公司 年度- 年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元帐本4 本,每本5 元贴花,共计元合计应缴纳印花税元四、规费、基金部分:1、我公司 年度- 年度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。

      2、我公司 年度- 年度交缴残疾人就业保障金元五、发票使用情况: 年度- 年度我公司开具了 发票,多少张,金额多少? 篇二:税务自查报告 税务自查报告写作方法不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法: 第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人; 第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低3、签定大笔供货合同,需要准备库存4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因第三部分:如果解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!税务自查报告年度自查报告 我公司与年3月12日对公司年1月—年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!纳税人名称税务登记号 纳税人识别号经济类型 法人代表检查时限 年1月—年12月一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金: 人。

      法人代表: ,在册职工工资总额 年实现营业收入 年度经营性亏损元 二、流转税(地税):1.主营业务收入:我司年实现主营业务收入元其中: 2.营业税:我司年上缴纳营业税元 其中:3、城市维护建设税:我司年上缴城市维护建设税元其中:4、费附加:我司年上缴费附加元其中:5、堤防费:我司年应缴堤防费元6、平抑食品价格基金:我司年应缴平抑食品价格基金元7、发展费:我司年应缴发展费元其中:三、地方各税部分:1.个人所得税:我公司法人代表年工资收入元,我司年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税2.土地使用税:无3.房产税:我司年度无房产税4.车船使用税:我司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳5.印花税:我公司年主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元帐本4本,每本5元贴花,共计元合计应缴纳印花税元四、规费、基金部分:1、我司年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司2、我公司年交缴残疾人就业保障金元五、发票使用情况:年度我公司开具了 发票篇三:纳税自查报告(新格式) 纳税自查报告纳税。

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