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2019车刹项目立项申请报告.docx

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    • 泓域咨询MACRO/ 2019车刹项目立项申请报告2019车刹项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

      三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设3、项目用地规模该项目总征地面积32169.41平方米(折合约48.23亩),其中:净用地面积32169.41平方米(红线范围折合约48.23亩)项目规划总建筑面积34742.96平方米,其中:规划建设主体工程25581.09平方米,计容建筑面积34742.96平方米;预计建筑工程投资2787.26万元二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车刹,根据市场情况,预计年产值25910.00万元二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8443.14(万元)固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2787.262879.84175.068443.141.1工程费用万元2787.262879.8416885.341.1.1建筑工程费用万元2787.262787.2623.26%1.1.2设备购置及安装费万元2879.842879.8424.04%1.2工程建设其他费用万元2776.042776.0423.17%1.2.1无形资产万元1319.481319.481.3预备费万元1456.561456.561.3.1基本预备费万元831.09831.091.3.2涨价预备费万元625.47625.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元8443.148443.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3537.49万元。

      流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16885.347431.4313023.6116885.3416885.3416885.341.1应收账款万元5065.602026.243545.925065.605065.605065.601.2存货万元7598.403039.365318.887598.407598.407598.401.2.1原辅材料万元2279.52911.811595.662279.522279.522279.521.2.2燃料动力万元113.9845.5979.78113.98113.98113.981.2.3在产品万元3495.261398.112446.683495.263495.263495.261.2.4产成品万元1709.64683.861196.751709.641709.641709.641.3现金万元4221.341688.532954.934221.344221.344221.342流动负债万元13347.855339.149343.4913347.8513347.8513347.852.1应付账款万元13347.855339.149343.4913347.8513347.8513347.853流动资金万元3537.491415.002476.243537.493537.493537.494铺底流动资金万元1179.15471.66825.411179.151179.151179.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11980.63万元,其中:固定资产投资8443.14万元,占项目总投资的70.47%;流动资金3537.49万元,占项目总投资的29.53%。

      2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2787.26万元,占项目总投资的23.26%;设备购置费2879.84万元,占项目总投资的24.04%;其它投资2776.04万元,占项目总投资的23.17%3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金项目总投资=8443.14+3537.49=11980.63(万元)总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11980.63141.90%141.90%100.00%2项目建设投资万元8443.14100.00%100.00%70.47%2.1工程费用万元5667.1067.12%67.12%47.30%2.1.1建筑工程费万元2787.2633.01%33.01%23.26%2.1.2设备购置及安装费万元2879.8434.11%34.11%24.04%2.2工程建设其他费用万元1319.4815.63%15.63%11.01%2.2.1无形资产万元1319.4815.63%15.63%11.01%2.3预备费万元1456.5617.25%17.25%12.16%2.3.1基本预备费万元831.099.84%9.84%6.94%2.3.2涨价预备费万元625.477.41%7.41%5.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8443.14100.00%100.00%70.47%5建设期间费用万元6流动资金万元3537.4941.90%41.90%29.53%7铺底流动资金万元1179.1613.97%13.97%9.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.42%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度175.06万元/亩。

      土建工程投资一览表序号项目占地面积(㎡)基底面积(㎡)建筑面积(㎡)计容面积(㎡)投资(万元)1主体生产工程12377.1612377.1625581.0925581.092257.471.1主要生产车间7426.307426.3015348.6515348.651399.631.2辅助生产车间3960.693960.698185.958185.95722.391.3其他生产车间990.17990.171483.701483.70135.452仓储工程2625.992625.995955.225955.22382.212.1成品贮存656.50656.501488.811488.8195.552.2原料仓储1365.511365.513096.713096.71198.752.3辅助材料仓库603.98603.981369.701369.7087.913供配电工程140.05140.05140.05140.0510.113.1供配电室140.05140.05140.05140.0510.114给排水工程161.06161.06161.06161.069.044.1给排水161.06161.06161.06161.069.045服务性工程1663.131663.131663.131663.13106.745.1办公用房905.12905.12905.12905.1250.845.2生活服务758.01758.01758.01758.0146.266消防及环保工程469.18469.18469.18469.1833.886.1消防环保工程469.18469.18469.18469.1833.887项目总图工程70.0370.0370.0370.03-68.077.1场地及道路硬化4394.95834.91834.917.2场区围墙834.914394.954394.957.3安全保卫室70.0370.0370.0370.038绿化工程1596.5055.88合计17506.5934742.9634742.962787.26(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2879.84万元。

      五、节能与环保1、项目年用电量452394.96千瓦时,折合55.60吨。

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