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标准作业程序管理办法优质.docx

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  • 文档编号:279069005
  • 上传时间:2022-04-19
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    • 标准作业程序(SOP)管理办法 标准作业程序(SOP)管理办法 1.目的 确保本公司所有运行之文件系统化、标准化、有效化 对文件之制定、分发、作废流程进行规范规范,使其能有效保存、便于查察,防止使用失效或作废文件 2.适用范围 该办法适用于本公司与管理标准、技术标准、工作标准有关文件的控制 3. 工作职责 3.1 管理部 负责标准作业程序(SOP)相关制度的制定和运行考核管理 3.2 质管部 负责标准作业程序(SOP)文件现场执行的督导、结果提报工作 3.3各职责部门 1.各部门主管职责: 是本部门标准作业程序(SOP)文件的最高指导者和督导者,对运行结果负责具体: 1)全程督导文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作 2)全程督导文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作 3)全程督导文件内容的执行落实工作 2. SOP小组成员职责: 1) 具体执行标准作业程序(SOP )文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作 2) 具体执行标准作业程序(SOP )文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作。

      3) 标准作业程序(SOP )文件执行过程的指导和督导 3. 作业员职责: 1) 积极配合文件的起草、会审、分发、试用、修订、保管工作 2) 积极参与文件内容的学习、测试,并顺利通过 3) 积极确保文件内容的执行 4. 程序要点 4.1 文件格式 1. 封面:(XX-MB01-4.2) 要点包含:公司名称、文件名称、制订日期、文件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准 2. 内页具备:修改记录表(XX-MB01-4.3)、修改对照表(XX-MB01-4.4)、正文 3. 同类文件格式须一致 4.文件及资料之编码原则: 1) 类别代码: 管理类:M ,技术类:J ,工作类:Q 2) 部门代码: 管理部:GL ,业务部:SW ,财务部:CW ,总务部:ZW ,采购组: CG 顺序号日 月年发文部门管理类:M 管理部:GL 商务部:SW 售服部:SF 生产技术部:SJ 质管部:ZG 风电事业部:FD 总务部:ZW 财务部:CW 钢结构部:HG 机工部:JG 电气部:DQ 液压部:YY 表面处理部:BM 安装队:AZ 采购组:CG 工装组:GZ 后勤组:HQ 技术类:J 工作类:Q 生产技术部:SJ,售服部:SF,质管部:ZG,风电事业部:FD 钢结构部:HG,机工部:JG,电气部:DQ,液压部:YY 表面处理部:BM,安装队:AZ 工装组:GZ,后勤组:HQ 3)版本号: A.标准作业程序(SOP)文件的每一页,都应具有版本号标记。

      B.版本号以英语字母大写表示,试用版为O受控初版为A,再版为B;C;D…; C.某一页中单项或单页整体更换修订时,文件整体版本不变 D.当单页整体更换时,该页之版本可单独更订为A.1;A.2…; E.当所有页次同时更订或单页修订达四次以上者,整体版本更订为B版,依此类推 5.文件管理表单之编码原则: 编码时间+顺序号例如:111014-1表示2022.10.14申领的第一个表单编号 注:文件管理所有表单编号均由管理部专人统一编制,文件制定权责部门需及时到管理部申领 4.2 文件及资料之新增: 1.文件起草人填写「标准作业程序(SOP)文件制定会审记录单」(XX-MB01-3.1)提出会审 申请,交权责部门主管核准,确立会审参加人员和会审时间,对文件进行会审,做好会审记录 2.按规定下发文件,并填写「标准作业程序(SOP)收发记录表」(XX-MB01- 3.2) 3.文件接收部门妥善保管和使用文件,并填写「标准作业程序(SOP)使用保管登记表」 (XX-MB01-4.1) 4.将会审通过的文件进行宣达,并填写「标准作业程序(SOP)宣达记录表」(XX-MB01-3.6), 做好相关记录。

      5.宣达过后组织测试,并填写「标准作业程序(SOP)测试记录表」(XX-MB01-3.7),做好相 关记录 6.初次确立的技术类操作文件需进行不少于3次的试用,做好记录,并填写「标准作业程序 (SOP)试用记录表」(XX-MB01-3.3) 7.新增之文件:在试用期内,需加盖试用章;试用期过后,加盖受控章否则视为无效文件 4.3 文件修订: 1.如文件与实际作业不相符时,须由相关部门按照「标准作业程序(SOP)修改申请及会审 单」(XX-MB01-3.4)要求提出修订申请后,交权责部门主管核准,确立修改会审参加人员和会审时间,对修改部分进行会审,做好会审记录 2.按规定修改文件,并填写「标准作业程序(SOP)修改执行单」(XX-MB01- 3.5) 3.文件的修订状况须记录在「标准作业程序(SOP)文件履历表」(XX-MB01-3.8)上 4.文件的修订状况须记录在「标准作业程序(SOP)修改记录表」(XX-MB01-4.3)上并在 相应页码位置上加盖修改章 5.文件经修改后,应由修改部门将每次修改的情况列入「标准作业程序(SOP)修改对照表」 (XX-MB01-4.4),加盖修改章,附在文件中,以确保使用者明确修改之内容,得以按照最新版本。

      6.如有必要,需将会审通过的修改部分进行宣达,并填写「标准作业程序(SOP)宣达记录 表」(XX-MB01-3.6),做好相关记录 7.对修改部分宣达过后组织测试,并填写「标准作业程序(SOP)测试记录表」(XX-MB01-3.7), 做好相关记录 4.4 文件废止: 1.文件废止之申请、会审作业程序:由提议单位填写「文件废止申请单」(XX-MB01-3.9),提 出废止申请后,交文件制定部门会审,若同意则交由管理部备案,按程序回收各单位文件 2.确立新版本后,旧版本随新版本的发行,自行即时废止,需按照规定,回收、保管、销毁 3.废止后暂时保存的文件,要按照规定,在同一位置加盖废止章,废止章由管理部专人保管 与加盖 4.5 文件分发、回收、销毁: 1.经文件制定权责部门会审通过之文件,颁布执行之前,需到管理部登记备案,申领文件管 理表格之编号并由管理部登记记录于「标准作业程序(SOP)文件制定/修改进度表」(XX-MB01-2.3)中管理 2.文件制定权责部门依据实际需求,影印适当份数,加盖发行章后(试用章或受控章)发行, 无发行章一律视为无效文件。

      3.每份文件有唯一的分发号,文件制定权责部门按规定分发,登记记录于「标准作业程序(SOP) 收发记录表」(XX-MB01-3.2)上,作为后续查询的依据,并请收文单位在此签名 4.修订及废止时,应由文件制定部门依收发之记录,发行新版时回收旧版文件,回收时应注 意数量及内容之完整性,并记录于「标准作业程序(SOP)收发记录表」(XX-MB01-3.2)上 5.各部门回收之废止文件,由权责部门整理完善,分:权责部门文件和使用部门文件,交与 管理部,由管理部统一处理 6.文件销毁:使用部门之文件,废止后,即由管理部销毁 4.6 文件保管: 1.现行文件原稿一律由文件制定权责部门保管,指定专人保管,分发号统一为:001,建立 保管档案制度和责任机制 2.现行文件的参考文件来源部门, 分发号统一为:002,指定专人保管,建立保管档案制度 和责任机制一旦参考文件发生变动,必须及时书面告知文件制定部门,作出修改 3.分发之文件由各使用部门、班小组自行保管,指定专人保管,建立保管档案制度和责任机 制。

      4.所有标准作业程序(SOP)文件保存档案盒(夹)封面须有“SOP”字样 5.文件制定权责部门保存的所有标准作业程序(SOP)文件档案需按顺序具有下列内容: 1)文件履历表目录(XX-MB01-3.8-1) 2)文件履历表(XX-MB01-3.8) 3)现行标准作业程序(SOP)文件,内有:文件修改记录表(XX-MB01-4.3)和文件修改 对照表(XX-MB01-4.4) 4)文件制定会审记录单(XX-MB01-3.1) 5)文件收发记录表(XX-MB01-3.2) 6)文件试用记录单(XX-MB01-3.3)(对试用文件而言) 7)文件修改申请及会审单(XX-MB01-3.4) 8)文件修改执行单(XX-MB01-3.5) 9)文件宣达记录表(XX-MB01-3.6) 10)文件测试记录表(XX-MB01-3.7) 注:当文件相应版本作废后,与作废版本相关资料应及时回收,整理装订,交管理部保存、备案或销毁 6.文件使用部门或班组保存的所有标准作业程序(SOP)文件档案需按顺序具有下列内容: 1)文件使用保管登记表(XX-MB01-4.1)。

      2)现行标准作业程序(SOP)文件,内有:文件修改记录表(XX-MB01-4.3)和文件修改 对照表(XX-MB01-4.4) 注:发文部门对文件的修改和作废仅对登记在册的编号文件进行,使用部门或班组需自行建立妥善的保管使用办法,避免复印,避免过期文件的错误使用 7.管理部对标准作业程序(SOP)文件的保管: 1)对现行文件,管理部保存下列内容: A.现行文件履历表目录(XX-MB01-2.2-1) B.现行文件履历表(XX-MB01-2.2) C.文件制定和修改进度表(XX-MB01-2.3) D.由文件制定权责部门提供的电子档案 2)对废止文件,管理部保管下列内容: A.废止文件履历表目录(XX-MB01-2.1-1) B.废止文件履历表(XX-MB01-2.1) C.废止文件原制定部门保管内容,并加盖废止章 D.由文件制定权责部门提供的电子档案 注:文件使用部门保管之内容,在文件废止后,由文件制定权责部门回收交与管理部后,即行销毁,不再保存 8.所有文件需报管理部备案,并同时提供原件电子版给管理部。

      9.旧版作废文件由文件制定权责部门统一回收,交管理部保管或销毁旧版作废文件电子档 案由文件制定权责部门和管理部共同保存 4.7 宣达学习与考核: 宣达学。

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