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仓库收发料作业流程.docx

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  • 卖家[上传人]:人***
  • 文档编号:549189150
  • 上传时间:2023-09-19
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    • 细心整理仓库收退货作业流程细心整理一.收料作业流程图单位步骤外购/外协/客户仓库品质部1.送货K3核对选购 订单来料登记表清点/存放于来料检验区来料检验入库单单K3打单送检来料检验来料不良退货C 完毕转退货环节YESNO实物入库/归位送货单厂商送货2.收货3.检验4.实物/K3/入库/退货1.送货1.1供应商依据选购 订单进展送货,送货单必需具备物料编码、选购 单号、数量等相关要素,且所交货物在交期之内;供应商、外协加工厂、客户〔包括客供品〕等送货到公司卸货后将“送货单”〔“送货单”最少一式三联,签收后收货员留两联〕;1.2首先收货仓管员运用送货单与系统选购 单进展核对,如有异样〔指送货数量大于选购 数量时〕需与选购 员针对异样局部进展确认,对于多送货局部,如需仓库收下,需物控经理、厂长总经理批准方可收货,确认无误后,送货人员即可与对应仓管员进展收料作业;2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐,须要核对包装标示是否与送货单相同,包装是否有破损、潮湿等状况,检查是否依照产品防护要求进展包装防护;2.2收料仓管员须对来料数量进展清点,依据送货单各项内容与实务进展核对,100pcs以下必需全点,尾数须要进展全点,针对定量包装、整箱、整件货物依据比例进展抽点,点收过程中发觉不相同内容时须要做出标记,如发觉一箱货物有少时,应要求送货方将全部货物当面清点,否那么拒收同时并报组长、主管、相关物控、选购 等人处理;2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”〔细数未点、品质未检〕交一联记账员处打制《来料检验入库单》;2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记,用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解;3.〔送〕检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC〔随意人员〕在最终一联上签接收人名字、日期/时间,收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间;3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H,紧急物料应在收料后0.5H内送检,特急物料应在10分钟内送检;〔对于紧急物料选购 、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管〕,宝贵物料制止在收料区存放过夜;3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员;3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等须要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检,仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC仓;3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示;3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示;3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示;3.8素材需外发加工的贴白色标签;3.9自制半成品需贴蓝色标签;3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间,留下第五联作为留底,其余四联交送检人;4.交接、入仓、归位4.1收料人员依据IQC判定结果进展交仓、转仓作业;4.2 良品交对应区域的仓管员〔详见《仓储部岗位职责指导书》〕;4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认,收货员将此四联交制单人,〔其中仓库留底一联,选购 两联,财务一联〕;4.4 仓管员收到货物后,清点大致数量后在《来料登记表》上签收;4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进展细致清点,数量与定量包装有异样时,须刚好告知收料员,收料员确认属实需于3日内以邮件方式反应至选购 员处,由选购 知会送货厂商并予以补货或做退货扣数〔自反应之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理〕,数量清点无误后,4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并刚好记录帐目明细;二.退货作业单位步骤供应商/客户等仓库品质物控选购 警卫1.提出申请退货单供应商清点物控/选购 会签 归档提出退货IQC判定警卫清点CNOYESCYES放行NO2.品质判定3.物控/选购 会签4.交接5.放行1.退货申请1.1 仓库针对选购 回复在库不良品退货明细,〔包括来料不良、产线生产过程中发生的不良〕在系统中打制《退货单》;1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商;1.3零星选购 物料退货时仍沿用以上方法,不同的只是零星选购 员作为接收人签字;1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员供应数据给选购 ,由选购 确定是否由供应商供应良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良缘由判定不清楚的请IQC重新判定;2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定;2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的局部填写《转仓单》,转良品仓;3.物控选购 会签3.1物控签核退货单注明是否须要补货留一联;3.2选购 会签并留一联,通知供应商刚好拉走退货;4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进展清点;4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商;5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进展清点,清点的内容包括品名、数量等;5.2清点数量异样时仓管员需刚好处理,或返回第一环节重新处理,确认无误警卫准予放行。

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