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监察审计管理制度(可修改).docx

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  • 卖家[上传人]:柏**
  • 文档编号:297900780
  • 上传时间:2022-05-25
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    • 监察审计管理制度【第1篇】监察审计处印章管理使用制度 监察审计处印章管理使用制度 为了保证监察审计处印章使用的合法性和严肃性,按照医院有关要求,特制定本制度 一、印章的使用 1、以监察审计处的名义对内报送的审计通知书、审计报告、科室审计盘点记录,其它以需要监察审计处名义报送的文件、材料等 2、使用监察审计处印章时,必须认真填写完整的《兰大二院监察审计处印章使用登记表》,登记表由印章管理人员管理,监察审计处存档(保留3年) 3、严禁在空白纸张(含证件、表格)等上面加盖印章 二、印章的管理 1、监察审计处长对印章的管理负责,并指定专人作为部门印章的保管人印章保管人对印章必须妥善保管,不得随意将印章放在桌上保管人不在时必须把印章锁好,如有丢失要立即报失 2、使用印章须经部门负责人(科长、或处长)审核签字后方可盖章 3、部门印章未经部门负责人批准,任何人不允许使用公章 4、盖印人一般为印章保管人如盖印人不在,可委托其他工作人员盖印,但用印均须注意以下事项: (1)盖印人须征得用印负责人的审批意见,审查用印文件的内容、格式,确认无误后方可用印。

      (2)盖印时图章清晰、端正,位置适当(一般应盖在文件的落款与日期之间,骑年压月处) (3)盖印后要做好《兰大二院监察审计处印章使用登记表》登记,填写包括:用印日期、内容 2 / 2。

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