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财务制度十不准.doc

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  • 卖家[上传人]:ths****59
  • 文档编号:57628041
  • 上传时间:2018-10-23
  • 文档格式:DOC
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    • 财务管理“十不准”1.不准帐外经营; 2.不准截留收入,私设小金库; 3.不准挪用公款、客户资金,空库、白条抵库; 4.不准违规费用挂账; 5.不准虚增或虚减收入支出; 6.不准乱调会计科目,编制虚假会计报表; 7.不准违规增加,处置固定资产; 8.不准违规干涉大额费用开支事项; 9.不准违规收取、支出手续费; 10. 不准违规核销不良资产档案人员岗位责任制档案人员岗位责任制一、认真贯彻执行国家《档案法》和上级有关档案工作的各项规章制度 二、热爱本职工作,有强烈的事业心和责任感努力学习档案管理的基础理论和业务 知识,不断提高管理水平 三、负责中心文件材料的收集、整理、保管、复制、借阅工作,对档案资料进行分类、 编目、登记 四、熟悉和掌握本单位档案的种类、数量、内容、重要程序和完整准确程度,对库存 档案定期检查、整理、调整和统计,做到帐物相符 五、根据需要编制各种检索工具,积极提供利用,并及时填写利用效果登记簿 六、组织兼职档案人员和专业技术人员做好应归档文件材料的积累、立卷、归档、修 改和补充工作 七、对到期的档案会同有关部门和技术人员进行鉴定、销毁八、严格执行保密规定,非经分管领导及处室主要负责人批准,不得扩大档案的利用 范围,不得擅自销毁档案材料,认真做好档案室的安全保卫工作。

      柜台业务十不准1.不准无故拒绝受理,代理正常结算业务; 2.不准违章签发、承兑、贴现票据,套取资金; 3.不准签发空白银行银行汇票、银行本票和办理空头汇款; 4.不准越权办理资金汇划; 5.不准违规为单位和个人开立账户; 6.不准泄露系统登录密码或冒名登录综合业务系统; 7.不准。

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