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质量体系审核计划模版内部质量体系审核实施计划.doc

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  • 卖家[上传人]:Wo****W
  • 文档编号:187489267
  • 上传时间:2021-07-26
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    • 质量体系审核计划模版_内部质量体系审核实施计划内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门 内审依据 ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准 审核组 组长:① 组员:②③④ 审核日期 20__1年 12月21日至20__1年12月22日 首次会议时间 20__1年12月21日 上午8点30分 (地点:大会议室) 时间 被审核部门 审核内容(条款、文件) 审核员 21日9:00-9:30 管理层 4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5..6;8.5.1;8.5.2;8.5.3;6.1; ②③④ 21日9:30-10:30 厂办 4.2.3;4.2.4;6.2 ①②④ 21日13:00-14:00 供应 7.4.1;7.4.2;7.4.3 ①③④ 21日14:30-15:00 销售 7.2;8.1;8.2 ①②③ 21日15:00-16:00 仓库 7.5.5 ②③④ 22日9:00-10:30 质检 4.2.3;7.1;7.5.2;7.5.3;7.6;8.2.3;8.2.4;8.3 ②③④ 22日10:30-11:30 生产办(设备) 6.2 ②③④ 22日13:00-14:30 生产办 6.3;6.4;7.5.1;8.4 ②③④ 审核组会议时间 22日14:30-15:00 末次会议时间 22日15:00-16:00 说明 内审员①为张振华;②为张新江;③为朗明辉;④为张芙蓉 编制: 批准: 日期: 日期: 第 2 页 共 2 页。

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