内部审计常用表格文书
14页1、word编号: 审计立项书审字第 号审计项目被审计单位或人立项依据审计的主要内容: 机构负责人: 年 月 日分管领导审核意见签名: 年 月 日主管领导审批意见签名: 年 月 日审计方案 为进一步,对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作,结合内审机构根本情况,特制定如下实施方案。一、审计对象与X围:本次审计对象为: 审计X围: 二、审计小组: 审计一组: 审计二组: 审计组其他成员: 三、时间安排:20 年 月- 月 四、审计内容:五、工作要求: 内审部 年 月 日 进场时间安排表时间单位审计人员备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知提前三天发出为准。审计部审 计 通 知 书 字 第 号关于审计的通知: 根据,我部派出审计小组,自 年 月 日起对你单位进展 审计,审计时间X围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料含其他业务相关资料和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进展监视。审计进场时间: 参会人员: 附件:1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导: 审计组长: 审计
2、组成员: 年 月 日承诺书审计工作小组:我们X重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料含其他业务相关资料真实、完整,不存在弄虚作假的现象。负责人签字:经办人签字: 签章: 年 月 日 审计所需资料资料类型 资 料 目 录 说 明 纸质版123456789101112131415161718审计资料交接单送审资料名称计量单位数量备注说明:审计小组:被审计单位:接收人:移交人:年 月 日年 月 日移交人:接收人:年月日年月日注:此表一式两份,交接双方各执一份审计实施方案被审计单位名称:审计项目名称立项依据审计依据被审计单位基本情况与下属非法人单位简要情况审计目标X围内容重点审计实施步骤人员分工计划工作时间审计组成员组长组员领导批示审计方案调整领导批示编制人: 编制时间: 年 月 日审计工作底稿索引号:第 页共 页项目名称审计调查事项审计人员编制日期审计过程:审计认定的事实摘要与审计结论:审核意见:审核人员 手签审核日期说明:索引号与取证单命名方式一致:ww001审计报告征求意见书: 对你单位审计的现场工作业已完毕,请于收到审计报告征求意见稿后在七日内将你单位对审计报告征求意见稿签署的意见连同审计报告征求意见稿一并送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告征求意见稿没有异议。 审计部 年 月 日 审 计 档 案编号: 被审计单位审计时间审计项目资料名称第一局部:结论性材料第二局部:证明性材料审计档案卷内目录案 卷 题 名归档年度审计组组长保管期限归档单位审计时间案卷号 本 项 目 共卷本 卷 为 第卷密 级序号文号责任者题名日期页号 /
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