
公司出差与报销管理制度.doc
10页公司出差与报销管理制度 文件名稱出差与报销管理制度文件編號A-TS-HR-001版本01核准复核审核制定单位汽车材人资制定者文件变更履历表制/修订日期制/修订内容摘要版本页数制订者xx/08/22新制定--03--表单编码G-SN-DCC-001#01Bxx/10/16以现有版本缴交文管正式公告发行;文件名称为【从业人员出差暂行管理办法】,无文件编码,文件版本为1.0;1.003--xx/11/26依现况实际作业重新改版制定,增补多项内容文件名称改为【出差与报销管理制度】并给予文件编码,文件版本重新由0.1版开始;0110刘红军01.0目的为规范公司员工因公出差的审批、报销程序,特制定本制度 02.0适用范围本制度适用于大陆地区汽车材事业群各公司,除总经理及费用承包人员外所出差及报销人员 03.0名词定义13.1出差定义3.1.1员工因工作需要,去往非常驻地办理事务,且当日不可返回的定义为出差,适用于本制表单编码G-SN-DCC-001#02B度所列条款 3.1.2员工因公外出当日可往返的,视为公出不视为出差;被公司派驻某地长驻,在长驻地期间不视为出差;业务人员在所负责业务省区域内外出工作,当日可返回者,不视为出差。
3.22出差人群定义3.2.1高层岗位指九职及等级以上;3.2.2中层岗位指五至八职等;3.2.3其他人员指一至四职等;3.33出差城市定义3.3.1一级城市北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州;3.3.2二级城市天津、重庆、珠海、汕头、厦门、温州、大连、宁波、青岛及各省会城市;3.3.3三级城市地区级城市;3.3.4四级城市除一级、二级、三级城市及香港、澳门、台湾以外的地方;04.0权责14.1公司权利4.1.1报销超出本规定标准部分,公司不予支持与报销;4.1.2非正规票据或票据丢失,公司不予报销;4.1.3超出公司报销规定的期限,公司不予报销;4.1.4非经批准的出差,其费用公司不予报销;4.1.5公司对本制度有最终解释权及修订权;24.2个人权利4.2.1符合本规定、标准、程序的费用应予以报销;4.2.2符合本规定、标准、程序的补贴应予以享受;4.2.3出差恰逢公休日,且符合本规定者应予以调休;05.0作业程序15.1出差申请与审批5.1.1员工出差必须填写「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01」,并写明出差事由、目的地、所需费用、同行人员、是否借款等内容,并经相关权限主管核准后方可出差。
5.1.2如遇特殊情况事前来不及办理者,需向上级主管报备,上级主管再向相关权限人报备,得到上级主管批准后方可执行出差,并事后7日内补办「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01」手续,否则不予报销 5.1.3员工持有效核准的「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01」至管理部登记、备案,管理部凭该单给予订票及安排车辆;遇紧急情景来不及办理者,需本人上级亲自给管理部说明,管理部方可预订票务及安排车辆 5.1.4员工出差需预支差旅费的,需在ERP系统填写借支申请,经权限主管核准后始向财务部申请暂支款;无ERP系统的单位,至财务部门填写借支申请借款,并经权限主管核准后始向财务部申请暂支款 5.1.5出差期间除因病或遭遇意外情况,需要延时或改变行程的,需向上级主管报告并在征得上级主管同意后方可执行;不得因私事或借故延长差期或改变行程,否则公司有权拒绝额外费用的报销 5.1.6出差路途当日适逢公休日,或出差期间公休日需要工作,视为工作时间予以相应时间调休,但不计算加班费(一线员工被排至其他厂支援者除外);出差期间遇公休日且公司未要求工作,不视为工作时间,自行安排休息。
25.2长途交通5.2.1高层管理岗位出差,可乘坐飞机经济仓、轮船二等(含)以下级、动车一等座、普通火车软卧标准和待遇;中层管理及其他人员出差,可乘坐飞机经济仓、轮船三等(含)、动车二等座、普通火车硬卧标准和待遇 5.2.2不同级别人员一同出差,可享受同行高级别人员交通同等待遇;可享受上述待遇而未享受者公司不作同等待遇的补贴 5.2.3出差人员若乘坐超标的交通工具,或特殊情况必须乘坐超标交通工具的,需在「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01」上写明缘由,并经厂主管/事业群主管批准后方可执行,否则超标部分不予报销 5.2.4如上述交通为管理部代为购买者,出差人需将登机牌、车票、船票使用完毕后交予管理部,由管理部统一报销(出差人需要向管理部提供核准后的出差申请单复印件) 35.3短途交通(市内交通)5.3.1短途交通是指除上述第五条所规定的长途外的市区公交、地铁、出租车费等 5.3.2凡乘坐如公交、地铁、电车等公众交通工具的,所有员工均为实报实销;凡乘坐出租车、包车等非公众交通工具的,高层管理岗位报销上限120元/天、中层岗位及其他岗位报销上限60元/天,上限内凭票据实报实销,超出部分由员工自行承担。
5.3.3遇出差区域比较偏远交通不便时,或至香港、澳门、台湾及海外国家出差时,或有客户陪同需要乘坐出租车时;可在出差申请上或报销单据上注明非公众交通需求,并经相关权限人核准后,则不受本非公众交通费用上限约制 5.3.4可享受上述待遇而未享受者公司不作同等待遇的补贴,要求公司派车出行的不再享受本项费用补贴 5.44住宿费用5.4.1住宿费上限标准如下,在上限标准内实报实销,超出部分公司不予报销城市级别职务等级一级城市(人民币)二级城市(人民币)三级城市(人民币)四级城市(人民币)高层管理380320280240中层管理320280240200其他岗位280240xx805.4.2高层管理者可允许一人一间房间,中层岗位及其他人员同性别,出差并可合并一间住宿的,只报销合并住宿后房间费用,并可按同行人中职级较高者的标准报销;因性别原因不能同住的,可分开房间居住,并按同行中较高职级者的标准报销;5.4.3遇住宿地必须为城市中心地区时(如展会、商务谈判),或有客户陪同需要同住时,或至香港、澳门、台湾及海外国家出差时,需在出差申请上或报销单据上注明,并经相关权限人核准后则不受本住宿费上限约制;5.4.4可享受上述待遇而未享受者公司不作同等待遇的补贴;5.4.5所在出差地有当地公司提供宿舍,或有接待单位为其提供住宿的,不再报销住宿费用。
5.55伙食补贴5.5.1伙食上限标准适用于公司各级人员、各城市,每餐按如下标准内报销餐别早餐中餐晚餐公休日餐费标准(人民币)10元/餐25元/餐25元/餐50元/天5.5.2遇飞机或火车途中正值就餐时间,当餐可按40元/餐标准报销(有的除外) 5.5.3伙食费用自出差当日算起,自出差结束截止,按实际在外就餐数核算;遇公休日在外休息者每日补贴50元 5.5.4遇就餐地城市中心地区时(如展会、商务谈判),或有客户陪同需要同住时,或至香港、澳门、台湾及海外国家出差时,需在出差申请上或报销单据上注明,并经相关权限人核准后则不受本伙食费上限约制;5.5.5遇出差公司报销其业务招待费的,当餐不再享受伙食报销,按实际就餐数核算;5.5.6在出差地当地公司提供食宿的,或有接待单位提供就餐的,不再报销当次就餐费用;5.66通讯费用5.6.1配有公司者,其通讯费按有关规定执行 5.6.2未配有公司者,出差期间每天补助5元;至香港、澳门、台湾及海外国家出差时,需到公司领取专用通讯或卡,未来及领用的每天按20元补贴;5.6.3本通讯补贴不适用于长期派驻或出差人员,长期派驻或长期出差人员需办理当地通讯卡,具体实施标准可参考通讯类相关规定执行。
5.77出差补贴5.7.1出差者可视出差天数给予一定的出差补贴,用于各项费用的补贴;出差天数以在他地过夜为标准,每在他地过夜一晚算作出差一天,每天按如下标准进行补贴出差天数1个月以内1-3个月3个月以上补贴标准(人民币)30元/天20元/天按合约或协议5.7.2超过3个月的视为长期派驻人员,因在薪资上有所考虑或另有劳动合同或协议进行约定,故不适用本出差补贴条款;5.7.3本条款所列出差补贴、派驻补贴,不适用总部、他国等兄弟公司员工在大陆长期派驻或出差;如果类似情景来大陆出差或常驻者,具体根据总部或员工所属公司规定办理,大陆地区不受理此补贴或报销;5.8出差招待规定5.8.1员工出差期间需要进行业务招待的,在出差申请同时,填写「客请单」一并经相关主管签核;如出差期间临时需要客请,则需邮件或短信等形式分别向直接主管、权限主管报备,在得到邮件或短信等书面回复同意后方可客请;否则公司有权拒绝报销任何招待费用,具体执行标准可参见其他管理规章或制度 5.99报销规定5.9.1出差任务完成该后,需在7个工作日内办理报销手续,未经批准而超过上述时间的,公司均不予报销 5.9.2报销人员将真实的发票按规定粘贴整齐(靠粘贴凭证左上方,从右到左顺次粘贴),并按格式要求详细填写好「差旅费用报销表」并附「出差报告A-TS-HR-001#02」;几人同行出差住宿费须合并报销的,要并注明相关详细信息。
有ERP系统的单位,差旅费报销需上ERP系统填写员工报销申请 5.9.3报销审批过程中,责任部门最后一位审批人员需在每张报销发票上签字确认,部门批准后交财务费用会计审核,然后送交相关权限主管批准后报销 5.9.4报销款优先偿还借款,借款未清禁止支取现金;其他形式的报销也须遵照此项规定 5.9.5借款归还时间不允许超过1个月,超过则直接从工资中扣除;若因特殊情况不能在规定时间内报销以归还借款,借款人须授权委托其他人员代为核销 5.010出差纪律5.10.1出差期间出差者必须保持24小时开机,并及时向主管领导报告公务进展情况,如出现关机超过4小时(遇途中乘飞机、火车、轮船等无法充电的情景除外),则按出差不实处理 5.10.2出差人未真实履行出差义务,或借出差名义以私事为目的者,均视作出差不实;除费用不予报销外,第一次处警告处分,第二次记大过处分,第三次予以解除劳动关系并不支付赔偿金 5.10.3出差人员需真实填写报销凭证,即保证所有报销单据均为真实票据、实际支出,无弄虚作假行为,若被发现有任何作假行为,第一次按照作假金额10倍罚款,第二次按照作假金额20倍罚款,第三次予以开除;涉及发生作假行为的当事人的有关部门领导负查对、审核、管理不严的责任并给予一定的经济处罚。
5.10.4出差人员对自己的财物须仔细保管,若发生丢失事件,由出差人员自行承担;涉及公司财物或重要文件者,公司按相应价值予以追索赔偿 5.10.5出差人员须保证公司能随时联系到本人,并及时与直接主管领导或汇报工作进展情况;出差完毕后要拟写「出差报告S-SN-HR-001#02」对本次出差工作完成情况、结果进行汇报 5.111出差审批及费用报销作业流程5.11.1工厂所属人员出差申请及报销(图示)作业流程权责单位使用说明提报出差申请单﹡申请单注明出差目的、日期、行程、费用、同行人等 出差审核NG重新申请﹡部门主管以下人员出差,逐级提报至部门主管审核 ﹡部门主管/负责人出差提报至厂主管审核 (审核为中间需经过的环节,并不是指核准)出差核准﹡本厂所有人员出差最终由厂主管核准;﹡厂主管本人出差按事业群流程办理 申请人权限主管厂主管出差订票/派车管理部﹡申请人凭核准后出差申请,到管理部门登记备案,管理部门根据核准内容安排订票及派车(无需派车和订票也要报备考勤) 暂支出差费用财务部﹡申请人凭有效核准出差申请、有效核准的借支申请,至财务部门执行借款 (无。









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