
多晶硅项目运营管理报告(参考).docx
47页泓域咨询/多晶硅项目运营管理报告多晶硅项目运营管理报告目录一、 公司基本情况 2二、 项目概况 3三、 生产计划体系及综合计划及其编制策略 6四、 线性规划方法 10五、 表上作业法 11六、 生产率的计算及改良 13七、 生产率的概念 14八、 KANO模型 16九、 企业竞争力 17十、 运营战略的制定 18十一、 战略金字塔 21十二、 价值流图 23十三、 精益生产体系 23十四、 实现精益生产的条件 28十五、 精益生产体系 30十六、 经济效益及财务分析 35营业收入、税金及附加和增值税估算表 36综合总成本费用估算表 37利润及利润分配表 39项目投资现金流量表 41借款还本付息计划表 43十七、 建设进度分析 44项目实施进度计划一览表 45一、 公司基本情况(一)公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。
搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展二)核心人员介绍1、杨xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事2、魏xx,1957年出生,大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事3、郝xx,1974年出生,研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席4、赵xx,中国国籍,1976年出生,本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理5、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事二、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx有限公司2、项目性质:扩建3、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:杨xx(二)主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约40.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资21379.76万元,其中:建设投资16441.50万元,占项目总投资的76.90%;建设期利息239.48万元,占项目总投资的1.12%;流动资金4698.78万元,占项目总投资的21.98%五)项目资本金筹措方案项目总投资21379.76万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)11605.15万元六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9774.61万元七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):43100.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):35147.31万元3、项目达产年净利润(NP):5811.66万元4、财务内部收益率(FIRR):20.84%5、全部投资回收期(Pt):5.65年(含建设期12个月)6、达产年盈亏平衡点(BEP):17337.08万元(产值)八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间三、 生产计划体系及综合计划及其编制策略(一)生产计划体系企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生产计划、物料需求计划、作业计划等构成,是以生产过程中的信息反馈为基础而构成的,具有一定层次关系的计划体系二)综合计划及其编制策略1、综合计划的概念综合计划是企业一年左右的中期生产计划这里“综合”的含义就是把企业的主要产品或服务归为一类,视为一种产品例如,一家钢铁公司根据其全部转炉的公称容量,下达了明年的综合计划:炼钢500万吨一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能,下达了明年的综合计划:装配电动自行车5万辆一所大学根据其师资和教育基础设施制订了明年的招生计划:录取8000名新生一家文具有限公司根据生产能力和需求预测,确定了明年生产铅笔刀20万个。
事实上,自行车是分为不同类型和规格的综合计划所指产品或服务在多数情况下是抽象的,实际中并不存在这样抽象的产品或服务综合计划在生产计划体系中起到承上启下的作用:一方面,落实运营能力规划方案;另一方面,提出对计划期资金、人力资源等的需求;最后,是制订主生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提综合计划是企业中长期生产计划,而未来的需求和生产能力都会发生变化,因此在编制综合计划时,通常采用滚动计划法滚动计划法就是根据计划执行情况和环境变化,来调整和修订未来计划的方法具体做法如下1)把整个计划期分为几个时间段,其中第一个时间段为执行计划,后几个时间段的计划为预计计划2)执行计划较具体,要求按计划实施预计计划比较粗略3)经过一个时间段,根据执行计划的实施情况以及企业内外条件的变化,对原来的预计计划做出调整与修改,原预计计划中的第一个时间段的计划就变成了执行计划2、编制综合计划的两种基本策略需求与生产能力很少完全一致,有时还相差很大企业在编制综合计划时,通常采取两种策略来应对需求的波动,即追逐策略和平准策略1)追逐策略追逐策略是指在计划期内,通过调整生产能力来匹配需求的策略当需求变化时,通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一致。
这一策略成败的关键在于:当需求增加时,是否有一批容易培训、可供雇用的工人这种策略的优点是存货水平相对低主要缺点是缺乏运营的稳定性2)平准策略平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定,通过库存的缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波动的策略这种策略的最大优点是人员稳定、产出均衡缺点是当需求低于正常生产能力时,导致存货,资源利用不平衡3、平衡需求与生产能力的具体措施企业无论采取哪一种策略,编制综合计划的目标都是尽可能地使整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡为此,可通过影响外部需求或调整内部生产能力,或双管齐下来实现这一目标1)影响外部需求影响需求通常有以下三种方法:•改变价格,这对需求的价格弹性系数比较大的产品或服务尤其有效;•促销,具体方式有展销或馈赠礼品等,采用这种手段时,要选择好时机;•推迟交货,在一定时期内,总有一些顾客对交货期要求不太严格,就可通过提供优惠的价格来推迟交货期2)调整内部生产能力调整生产能力的常用方法有以下五种1)调整劳动力当需求超过生产能力时,临时招聘一些工人;当需求低于生产能力时,临时解雇一些工人这种手段应谨慎采用而且在采用时,要考虑以下影响因素:工会对解雇工人的限制;高级技工的可获得性;招聘、培养的代价;解雇工人的直接和间接损失等。
2)调整作业时间调整作业时间即忙时加班,闲时培训或实施技改技措今天,公司更加倾向于采用这种方法3)临时工的使用如果某项工作的技术含量不是很高,使用临时工不失为一个明智的选择4)利用库存当需求超过生产能力时,就动用原来的库存;当需求低于生产能力,就保有一定量的库存5)外包外包可使企业获得临时的生产能力,但涉及商业机密或合同方资质不明时应谨慎采用四、 线性规划方法这种方法的思路是在需求和生产能力既定的前提下,如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成1)决策变量决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素,也是指系统的可控因素一般来说,这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用,故称其为决策变量,如生产计划中产品的品种和数量等2)目标函数目标函数是指系统目标的数学描述线性规划的目标是利润最大、效率最高,或成本最低、消耗最低等3)约束条件约束条件是指实现系统目标的限制条件,包括系统内部和外部两个方面的限制条件,如订单约束、生产能力约束、原材料与能源约束,库存水平约束等此外,决策变量还必然满足非负约束线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划。
五、 表上作业法对于约束条件较少的生产计划问题,可采用表上作业法求得最优解表上作业法实际上是线性规划的一种特殊形式,这种方法简便易行、直观明了,广泛应用于编制企业计划综合生产计划的目标是使总成本最小成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用1)正常成本正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本,主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用2)加班成本加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本3)外协成本外协成本是指自制改为外协时,所支付的外协加工费和外协管理费等对于短期的临时外协加工,其加工费可能大大高于本企业的正常生产成本4)持有费用持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间成本、保险费和税金(地区不同,税率不同)表上作业法的基本假设是:每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制;每一个计划期预测的需求量是已知的;全部成本都与产量呈线性关系;不允许缺货在用表上作业法时,要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库。












