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采购培训讲师(87页PPT).pptx

87页
  • 卖家[上传人]:ahu****ng3
  • 文档编号:335942141
  • 上传时间:2022-09-15
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    • ITITITITITITITIT 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲课程大纲一、教育训练课程的目的二、系统功能及效益前言前言了解系统的效益及功能了解信息搜集及整理重点熟悉系统的操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序一一一一.教育训练课程教育训练课程教育训练课程教育训练课程的的的的目的目的目的目的供应厂商价格管理提供料件的请购、采购、进退货管理提供四种采购预计进货报表供应厂商进货评核二二.系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍提高料件采购流程的效率与正确性降低生产停工待料的异常发生加强供应厂商的评核管理提升采购质量采购异常管理有助于降低成本二二二二)、系统、系统、系统、系统效益效益效益效益 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲课程大纲一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与其他系统的关联系统架构系统架构(一一)、系统主画面、系统主画面 基本信息录入 采购人员.供应商创建与列表.采购单据性质 厂商料件管理 品号厂商信息及交易信息录入 价格交易管理 录入核价单 日常交易处理 录入采购单.采购变更.进货及退货作业 采购进度管理 预计进货表.采购明细表 收料验退管理 进货明细表.进货统计表.料件历史进货记录表.验退件退回 细表 交易管理 采购价格调幅表.供应商供货明细表 厂商评核 供应商交货/质量评等.供应商ABC分析表 批处理 重新计算采购已交量.更新供应商月统计信息。

      结束采购单厂商信息查询 应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细.商品计价.进货统计.每月统计 (二二)、系统功能图、系统功能图基本信息规划基本信息规划日常日常交易交易登录登录应付票据管理应付票据管理信息创建与核对信息创建与核对期初余额导入期初余额导入应付帐款管理应付帐款管理采购人员、厂商、单据性质采购人员、厂商、单据性质未结案采购单未结案采购单.品号厂商信息输入品号厂商信息输入基本信息列表基本信息列表录入录入请购单请购单录入录入采购单采购单进货进货.验收单验收单退回验退件退回验退件录入录入退货单退货单请购单凭证请购单凭证采购单凭证采购单凭证进货单凭证进货单凭证验退单凭证验退单凭证退货单凭证退货单凭证(三三三三)、系系系系 统统统统 主主主主 作作作作 业业业业 程程程程 序序序序采购系统采购系统存货管理系统存货管理系统物料需求计划物料需求计划工单管理系统工单管理系统应付账款系统应付账款系统自动分录系统自动分录系统批次需求计划批次需求计划产品结构系统产品结构系统基本信息系统基本信息系统进口管理系统进口管理系统(四)与其他系统的关联性(四)与其他系统的关联性(四)与其他系统的关联性(四)与其他系统的关联性 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲课程大纲1、前序作业2、采购管理系统基础信息创建 基本信息创建及基本信息创建及基本信息创建及基本信息创建及信息字段说明信息字段说明信息字段说明信息字段说明1.录入工厂信息2.录入仓库信息3.录入部门信息4.录入币种汇率5.设置编码原则6.录入职务类别7.录入交易对象分类8.录入页脚/签核9.录入程序页脚/签核 前序作前序作前序作前序作业业业业基本信息管理信息系统1、前序作业2、采购管理系统基础信息创建 基基基基础础础础信息创建及信息字段说明信息创建及信息字段说明信息创建及信息字段说明信息创建及信息字段说明一、供应厂商信息字段说明二、品号厂商的价格管理三、设置采购单据性质建议及信息字段说明 采采采采购管理系统基础信息创建购管理系统基础信息创建购管理系统基础信息创建购管理系统基础信息创建 一、一、供应厂商信息字段说明供应厂商信息字段说明供应厂商信息字段说明供应厂商信息字段说明.采购厂商、托工厂商、生产线的编 码原则应分开设定。

      有类别厂商评核需求者,同类厂商 编号应归纳同区间厂商有加工亦有采购供货者,为区 分应付帐款科目的管理应区别编号一一一一一一)、厂商编号注意事项厂商编号注意事项厂商编号注意事项厂商编号注意事项厂商编号注意事项厂商编号注意事项 X X X X X X X X XXXXXXXX1.1.供应商供应商供应商供应商2.2.国外厂商国外厂商国外厂商国外厂商3.3.托外厂商托外厂商托外厂商托外厂商1.1.1.1.五金五金五金五金2.2.2.2.电子电子电子电子3.3.3.3.包材包材包材包材4.4.4.4.印刷印刷印刷印刷9.9.9.9.其他其他其他其他序号序号:01-9901-99 厂商编号范例厂商编号范例參考參考(4 4 4 4码码)1.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易2.允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多笔进货单进货3.随货附发票:如“Y”,进货单输入时,发票号码不可空白4.最近交易日期:由最近一次进货单回写5.单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采购之单价 (二二二二二二)、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明1.ABC等级可通过供应商ABC分析表更新2.交货评等可通过供应商评级作业更新3.质量评等可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护4.加工费用:加工费用的明细科目(自动分录系统使用)5.应付帐款:应付帐款的明细科目(自动分录系统使用)6.应付票据应付票据的明细科目(自动分录系统使用)7.付款条件:可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件8.结帐日:验收后 1 个月逢 30 日以上两个字段均为票据管理系统的资金预估及应付系统 所需求的信息例如:验收日期为2001/07/05,则结帐日期为2001/08/30结帐应付凭单进货单退货单退货单退货单退货单结帐作业的概念结帐作业的概念整整批结帐批结帐进货单退货单退货单退货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单结帐作业的概念结帐作业的概念直直接结帐接结帐品号厂商信息品号厂商信息甲厂商甲厂商=A A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元采购单采购单进货单进货单1 1 1 12 2 2 2(一一一一一一)、单价默认来源、单价默认来源、单价默认来源、单价默认来源、单价默认来源、单价默认来源二、品号厂商二、品号厂商二、品号厂商二、品号厂商的的的的的的价格管理价格管理价格管理价格管理品号厂商信息采购单进货单进货单更新核价更新核价Y Y当单据核准时,该单当单据核准时,该单据之新单价将保存于据之新单价将保存于品号厂商档中品号厂商档中(二二二二二二)、更新商品计价、更新商品计价、更新商品计价、更新商品计价、更新商品计价、更新商品计价(现行单价制现行单价制现行单价制现行单价制现行单价制现行单价制)优点:优点:保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价单价权限单价权限Y Y优点:优点:采购权限弹性化采购权限弹性化将来可追加比较差异分析表将来可追加比较差异分析表品号厂商档品号厂商档采购单采购单进货单进货单输入及更改输入及更改权限管制权限管制核价单核价单(三三三)、标准单价制、标准单价制、标准单价制报价日期报价日期/生效日期失效日期生效日期失效日期核价日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 单价 元 100 99 105采购日期 采购单价 4/105/208/10100 元 99 元105 元 分量计价分量计价分量计价分量计价数量数量 PC PC 单价单价0-100 5 元101-500PCS 4.8 元501-以上 4.5 元单头信息单身信息 101 以上单身信息 501 以上 1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新 :厂别区分:系统性质代码(2碼):序号:三、单据性质三、单据性质三、单据性质三、单据性质的的设置建议及信息字段说明设置建议及信息字段说明1.单别代号:不可重复,请以数字组合编码。

      2.单据性质:请购单 进货单 核价单 退货单 采购单3.编码方式:码号共有11码,年码数及流水数的位 数可自行设置 (1).日 编:YYMMDD99999 (2).月 编:YYMM9999999 (3).流水号:99999999999 (4).手动编号:在异动作业中自行输入编号 4.自动确认:单据凭证输入完成后,是否马上进行库存帐 务之更新(库存的增减)或者承认单据生效性.单据如果输入完成还须第二人审查核准后,才可更新库存者,应设为【N】确认=凭证核准 交易异动时点5.自动打印:凭证每输完一张是否马上打印出来多人或多机共用打印机时应设置为批次打印6.更新核价:针对料件厂商交易单据,如采购单、收 料单及料件厂商交易单的性质单别才有 效用7.核对采购:针对收料单是否一定要输入采购单才可 办理收料,目的乃避免无采单的收料发 生3101 核价单 N N N Y N3201 请购单 N N N N N 3301 采购单 N N N N N3302 服务性采购 N N N N N 3401 进货单(采)N N Y N N 3402 紧急进货单 N Y N N N 3403 服务进货单 N N N N N 3405 赠品进货单 N N N N N 3501 退货单 N N N N N 单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 采单 核价 结帐单别示范单别示范单别示范为配合信息的管理请将采购单的编码方式设为自动编号1.紧急进货单:为紧急采购的需求,尚未有正式采购单,但已有非正式的通知收料者。

      2.服务进货单:费用类的进货(请款时记录)若服务性商品必须要采购行为,可另辟服务采购单.若进货商品赠品部份不计费,另外仓库管理数量,则可设赠品进货单,或从库存系統做其他入库说明:说明:说明:1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲课程大纲一、采购核价作业程序二、请购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明日常异动作业程序及报表管理日常异动作业程序及报表管理书面核准或计算机核准一、采购核价作业程序品号厂商异动核价单核价单确认更新供应商料件信息核准核准录入录入录入录入核价单作业核价单作业核价单作业核价单作业1.单据若为更新核价者将更新供应商料件信息2.若采购商品有分量计价的需求,则直接 由核价单来更新供应商料件1.内部需求的凭证2.审查内容为 .品号、数量及需求日期的合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他)二、请购作业程序及信息字段说明(一一一一)、请购作业、请购作业、请购作业、请购作业的的的的目的目的目的目的 1.计划采购时所遗漏的需求。

      2.超耗用料的额外零星需求3.非正常需求的其它需求,如客户的额外 订单或代购品二二二二)、一般请购作业、一般请购作业、一般请购作业、一般请购作业、一般请购作业、一般请购作业的的的的时机时机时机时机录入请购单录入请购单主管核准请购单主管核准请购单请购单请购单采购询价确认采购询价确认请购单生成采购请购单生成采购录入采购单录入采购单书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料件已请未购明细表4.供应商已请未购列表(三)、请购作业程序1.需求部门:于基本信息管理系统进行录入2.需求日期:系统默认,由录入品号信息的前置天数推算而得3.采购单别单。

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