
不合规处理单.doc
3页现场督察不合规处理单现场督察不合规处理单编号: 工序: 班组: 班长: 不合规描述:不合规描述:(可附页)发现人: 日期:不合规定性:不合规定性:□严重 □重要 □一般指定调查人: 车间主任: 日期:调查过程:调查过程:(可附页)主要原因:□直接原因 □间接原因1、 2、 次要原因:□直接原因 □间接原因1、 2、 指定调查人: 日期:相关部门意见:相关部门意见:集中会审:(可符入会议纪要)流转审核: □ 制造部 □ 车间 □ □ □ 纠正措施初步意见:纠正措施初步意见:措施实施人验收人完成期限1、2、预防措施初步意见:预防措施初步意见:措施实施人验收人完成期限1、2、车间主任: 日期:制造部部长意见:制造部部长意见:制造部部长: 日期:执行与验收:执行与验收:纠正措 施验收结果验收人、日期1 2预防措 施验收结果验收人、日期1 2制造部部长对此次不合规处理是否实施完毕的确认:制造部部长对此次不合规处理是否实施完毕的确认:□已闭环 □未闭环□人为因素 □非人为因素 □管理因素 □操作因素 □ 制造部部长: 日期:。
