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会计基础(20春)第2学期形考作业3

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  • 卖家[上传人]:奥鹏****师
  • 文档编号:145960075
  • 上传时间:2020-09-24
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    • 1、会计基础(20春)第2学期形考作业3【资料】吉瑞公司2018年12月份发生下列经济业务:1.接受外单位投资140000元,存入银行。2.收到某个人投入设备一台,价值75000元,投资合同约定按80000元入账。3.从银行借入款项250000元,期限8个月,年利率为5%,利息按季结算。4.以银行存款30000元偿还已到期的银行短期借款本金。5.从森达工厂购入甲、乙、丙三种材料,甲材料1750千克,每千克40元;乙材料1050千克,每干克32元;丙材料700干克,每干克16元。增值税税率16%,材料已验收入库,货款未付。6.以银行存款支付上述材料运费1000元,增值税100元,以现金300元支付装卸费,增值税18元,运费和装卸费按三种材料重量比例分配。7.按合同规定,向森达工厂预付购料款90000元,用银行存款支付。8.向森达工厂采购的甲材料已验收入库,价款70000元,增值税11200元,收回多付的款项。9.采购员赵进出差归来,报销差旅费3000元,原借款3300元,余款收回。10.本月仓库发出材料及用途见表5-111.以现金1500元支付车间办公费。12.从银行提取现金128000元,

      2、并发放工资。13.用银行存款支付本月车间水电费2600元,行政管理部门水电费800元,增值税进项税额374元。14.向华雄工厂编售A产品3200件,每件售价50元,增值税税率16%,款项尚未收到。15.向英杰公司销售B产品1600件,每件售价45元,增值税税率16%,款项已收存入银行。16.以现金支付包装费、装卸费等销售费用1100元。17.月初,以银行存款购入乙公司股票100万股,每股价格5.2元,另支付手续费5万元;月末,以580万元出售该股票。18.出售一座建筑物,原价400万元,已计提折旧60万元,以银行存款支付清理费用2万元,出售的价格为370万元,通过银行收回。19.出售甲材料一批,售价5000元,增值税税率16%,款项收到存入银行;该批材料的实际成本为3500元。20.按照购货合同约定,以转账支票预付星显公司购甲材料款80000元。21.月末,分配本月工资费用128000元,其中,A产品生产工人工资48600元;B产品生产工人工资32400元;车间管理人员工资15000元;行政管理部门人员工资32000元。22.月末,计提本月车间用固定资产折旧4000元,行政管理部门用固

      3、定资产折旧2000元。23.月末,汇总当月制造费用,按A、B两种产品生产工人的工资为标准进行分配。24.本月生产的A产品全部完工,并验收入库,假设月初A产品无在产品;B产品全部未完工。结转完工产品成本。25.结转当月已销产品的销售成本,A产品单位成本30元,B产品单位成本25元。26.月末计算出本月应交城建税550.20元和教育费附加235.80元。27.计提本月银行短期借款利息1500元,计提长期借款利息48000元。28.本公司2018年起采用账龄分析法计提坏账准备,2018年年末应收账款余额250万元,其中未到期应收账款130万元,计提坏账准备比例为1%,逾期应收账款120万元,计提环账准备比例为5%。29.以现金取得对职工个人的罚款收入600元。30.将12月份各损益类账户余额结转至本年利润账户。31.计算并结转本年应交的所得税155500元。32.结转全年实现的净利润466500元。33.本年从净利润中提取盈余公积46650元;向投资者分配利润93300元。【要求】根据以上经济业务编制会计分录。答:1、借:银行存款140000贷:实收资本1400002、借:固定资产8000贷

      4、:实收资本80003、借:银行存款250000贷:短期借款2500004、借:短期借款30000贷:银行存款300005、借:原材料甲70000原材料乙33600原材料丙25200应交税费应交增值税进项税额17765.52贷:应付账款:146565.526、借:原材料甲650.00原材料乙390.00原材料丙260.00应交税费应交增值税进项税额118.00贷:银行存款1100.00库存现金318.007、借:预付账款森达工厂90000.00贷:银行存款90000.008、借:原材料甲70000.00应交税费应交增值税进项税额11200.00银行存款8800.00贷:预付账款森达工厂90000.009、借:差旅费3000.00库存现金300.00贷:其他应收款3300.0010、借:生产成本A102000.00生产成本B93200.00制造费用5240.00管理费用1960.00贷:原材料甲102000.00原材料乙80000.00原材料丙20400.0011、借:制造费用1500.00贷:库存现金1500.0012、借:库存现金128000.00应付职工薪酬128000.00贷:银行

      5、存款128000.00库存现金128000.0013、借:制造费用2600.00管理费用800.00应交税费应交增值税进项税额374.00贷:银行存款3774.0014、借:应收账款华雄工厂185600.00贷主营业务收入A产品16000000贷:主营业务收入A产品160000.00应交税费应交增值税销项税额25600.0015、借:银行存款83520.00贷:主营业务收入B产品72000.00应交税费应交增值税销项税额11520.0016、借:销售费用1100.00贷:库存现金1100.0017、月初借:交易性金融资产股本525贷:银行存款525月末借:银行存款580货:交易性金融资产股本525投资收益5518、借:固定资产清理342累计折旧60 贷:固定资产400银行存款2 借:银行存款370贷:固定资产清理342营业外收入28 19、借:银行存款5800贷:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额800借:其他业务成本甲材料3500原材料甲材料350020、借:预付账款8000贷:银行存款8000 21、借:生产成本A48600生产成本B32400制造费用15000管理费

      6、用32000 贷:应会职工薪酬12800022、借:制造费用4000管理费用2000贷:累计折旧6000 23、借:生产成本A15804生产成本B10536贷:制造费用26340 24、借:库存商品166404贷:生产成本A166404 25、借:主营业务成本A96000主营业务成本B40000贷:库存商品A96000库存商品B40000 26、借:税金及附加城市建设维护建税550.20税金及附加教育费附加235.80 贷:应交税费城市建设维护建税550.20应交税费教育费附加235.8027、借:财务费用49500贷:应付利息49500 28、借:资产减值损失72000贷:坏账准备7200029、借:库存现金600贷:营业外收入600 30、借:主营业务收入232000其他业务收入5000贷:本年利润237000借:本年利润88146贷:管理费用百度36760销售费用1100财务费用49500税金及附加786税金及附加78631、借:所得税费用155500贷:应交税费应交企业所得税15550032、借:本年利润466500贷:利润分配未分配利润46650033、借:利润分配未分配利润139950贷:利润分配提取盈余公积46650利润分配应付股利93300

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