
供应采购资金管理办法.docx
2页谢谢你的观赏采购资金管理办法为了提高工作效率, 安全管理和高效利用采购资金, 处理好急件采购和部分供应商的货款,特拟定采购资金管理办法如下:1、 课内现申请有采购周转金 20000 元, 另公司规定的两个外购和一个汽车配件采购员等每人 20000 元的购物周转金,共计 80000 元,特指定专人负责统一保管保管人要认真负责,做好帐目,监控有力2、 所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款,私人不得擅自挪用2、 需急件采购和支付货款的经办人,采购员必须先填写借款单,并在借款单上注明请购单单号、事由、所需实际金额等,由主管确认签字后方可借款,特殊情况可通知,后完善手续3、 办理预付款时,采购员必须填写 <<预付款登记表 >> ,方可办理各项相关手续,以便此预付款报帐时,及时填写其报帐日期,从而说明此笔款已冲帐4、 经办人付款后,必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员,由报帐员替其办理报帐手续,待做好凭证后,方可由经办人签字冲销借款5、 尚 未支付的供应商货款, 由采购员通知该供应商携带本单位委托书前来领款6、 每月核对帐目,采购员需填写 <<采购员帐目平衡表 >> ,以有效监控资金去向,提高和掌握资金的利用率。
7、 遇到全额发票尾款后付的情况时,首先要详细填写 <<尾款后付登记表 >> ,以便日后及时给供应商付款8、 现金支付分为三种情况: ①外购已付现金的②内购借款支付现金的③未付供应商货款的现金第①②两种情况, 由采购员在已做好的凭证上签名领取现金, 或用此凭证冲借款;第③种情况,由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款供应课2004-7谢谢你的观赏 。
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