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葡萄酒项目综合计划方案.docx

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  • 卖家[上传人]:陈雪****2
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    • 葡萄酒项目综合计划方案xx集团有限公司目录第一章 综合计划 4一、 主生产计划 4二、 服务业的综合计划 5三、 线性规划方法 6四、 表上作业法 7第二章 项目基本情况 10一、 项目承办单位 10二、 项目实施的可行性 11三、 项目建设选址 12四、 建筑物建设规模 12五、 项目总投资及资金构成 12六、 资金筹措方案 13七、 项目预期经济效益规划目标 13八、 项目建设进度规划 13第三章 项目背景分析 16第四章 项目投资分析 22一、 投资估算的编制说明 22二、 建设投资估算 22三、 建设期利息 24四、 流动资金 25五、 项目总投资 27六、 资金筹措与投资计划 28第五章 进度规划方案 30一、 项目进度安排 30二、 项目实施保障措施 31第六章 经济效益分析 32一、 基本假设及基础参数选取 32二、 经济评价财务测算 32三、 项目盈利能力分析 36四、 财务生存能力分析 39五、 偿债能力分析 39六、 经济评价结论 41第一章 综合计划一、 主生产计划(一)从综合计划到主生产计划如前所述,多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的实际中并不存在抽象的钢材,只存在某一钢种、某一型号的钢材;并不存在抽象的电动自行车,只存在不同规格的电动自行车;不存在抽象的新生,只存在某一专业、攻读一定学位的新生;不存在抽象的手摇铅笔刀,只存在某一款式的手摇铅笔刀。

      因此,要对综合计划进行分解分解综合计划的结果是主生产计所谓MPS,是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度MPS的时间跨度为2~3个月,并按月进行更新MPS规定了每周(五日或句)的生产批量制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下,有效利用现有生产能力,以最低的成本按进度生产出最终产品二)制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出,制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程,而且制订MPS是一反复试算的过程当一个方案制订出来以后,需要与所拥有的资源(如设备能力、人员、加班能力、外协能力等)进行对比如果MPS超出了资源约束,就必须修改原有方案,直至得到符合资源约束条件的方案如果经过反复试算和协调,资源条件仍不能满足计划要求,就需要增加资源,或者对综合计划做出修改最后,把切实可行的MPS交由管理机构审批,形成并下达粗能力计划进一步分解MPS,编制物料需求计划三)MPS的输入、计算逻辑与输出1.MPS的输入MPS的输入包括:从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求(包括已承诺的订单)、预期库存信息、生产能力等2.MPS的计算逻辑MPS涉及量和期两个关键指标,即生产批量和生产时期。

      生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到为确定生产时期,引入一个中间变量,即预期库存二、 服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的,劳动力水平对生产能力有重大影响所以与制造业的计划相比,服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划与制造业相比,服务业综合计划有一些自身特点1)服务能力与需求相匹配更重要服务只在提供时发生,而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用,空闲的服务能力是一种现实的浪费此外,不能满足需求就降低了服务水平,使得需求发生转移,影响组织经营业绩,所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相匹配2)服务需求难以预测有些时候需要得到即时服务,如消防、警务、急救等,而且这种需求的发生往往具有不确定性,难以预测,这使得合理利用运营能力变得困难3)服务能力难以测量一般来说,服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的,但在实际中,由于劳动效率受顾客参与的影响,加之为适应市场需求的变化,组织所提供的服务种类也不断变化,所以实际中准确测量服务能力就很困难。

      这种困难性增加了计划的难度现在很多组织为了适应市场需求的变化,通过培训使员工成为多面手来提高劳动力的柔性,这不失为一种明智的选择三、 线性规划方法这种方法的思路是在需求和生产能力既定的前提下,如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成1)决策变量决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素,也是指系统的可控因素一般来说,这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用,故称其为决策变量,如生产计划中产品的品种和数量等2)目标函数目标函数是指系统目标的数学描述线性规划的目标是利润最大、效率最高,或成本最低、消耗最低等3)约束条件约束条件是指实现系统目标的限制条件,包括系统内部和外部两个方面的限制条件,如订单约束、生产能力约束、原材料与能源约束,库存水平约束等此外,决策变量还必然满足非负约束线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划四、 表上作业法对于约束条件较少的生产计划问题,可采用表上作业法求得最优解表上作业法实际上是线性规划的一种特殊形式,这种方法简便易行、直观明了,广泛应用于编制企业计划综合生产计划的目标是使总成本最小。

      成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用1)正常成本正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本,主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用2)加班成本加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本3)外协成本外协成本是指自制改为外协时,所支付的外协加工费和外协管理费等对于短期的临时外协加工,其加工费可能大大高于本企业的正常生产成本4)持有费用持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间成本、保险费和税金(地区不同,税率不同)表上作业法的基本假设是:每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制;每一个计划期预测的需求量是已知的;全部成本都与产量呈线性关系;不允许缺货在用表上作业法时,要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库存量以及可能发生的成本显然,成本最低的方案是当期以正常生产方式生产,当期销售,但是,由于需求的波动性与生产能力的限制,这一点并不是总能达到表上作业法的具体步骤如下:(1)将有关需求、生产能力以及成本的数据填入规范用表中2)在规范用表中列出“未用生产能力”,在编制综合计划开始时,未用能力与可用能力相等。

      3)在第1列(即第1个单位计划期)寻找成本最低的单元,尽可能将生产任务分配到该单元,但不得超出该单元所在行的生产能力和该单元所在列的需求4)如果该列仍然有需求尚未满足,重复步骤(3),直至需求全部满足5)在其后的各单位计划期重复步骤(3)、(4),注意在完成一列后再继续下一列表上作业法的使用原则为:一行内各单元记入量的总和应等于该行的总生产能力,而一列内各单元记人的总和应等于该列的需求遵循这条原则才能保证未超过生产能力,并且全部需求得以满足从编制综合计划的过程可以看出,编制综合计划的表上作业法体现出一种重要的管理思想,概括为八个字就是:面向成本,产销平衡第二章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人吕xx(三)项目建设单位概况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。

      公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力二、 项目实施的可行性葡萄酒(wine)是以葡萄为原料,经过发酵酿制而成的一种果酒葡萄酒的酒精度低于白酒,具有促进血液循环、预防胆固醇、调整新陈代谢等功效,营养保健作用明显近年来,随着市场消费升级,以及居民健康保健意识增强,葡萄酒市场需求持续释放,我国人口数量规模庞大,葡萄酒消费市场潜力较大一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。

      在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx,占地面积约72.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积84727.61㎡,其中:主体工程54312.00㎡,仓储工程14469.31㎡,行政办公及生活服务设施10330.59㎡,公共工程5615.71㎡五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资31169.55万元,其中:建设投资23431.53万元,占项目总投资的75.17%;建设期利息267.33万元,占项目总投资的0.86%;流动资金7470.69万元,占项目总投资的23.97%二)建设投资构成本期项目建设投资23431.53万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用19578.17万元,工程建设其他费用3204.88万元,预备费648.48万元。

      六、 资金筹措方案本期项目总投资31169.55万元,其中申请银行长期贷款10911.59万元,其余部分由企业自筹七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):66900.00万元2、综合总成本费用(TC):53780.31万元3、净利润(NP):9603.30万元二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.44年2、财务内部收益率:23.15%3、财务净现值:15464.05万元八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡48000.00约72.00亩1.1总建筑面积㎡84727.61容积率1.771.2基底面积㎡29760.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩。

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