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巢湖市关于成立民用航空公司可行性报告.docx

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    • 泓域咨询/巢湖市关于成立民用航空公司可行性报告巢湖市关于成立民用航空公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息 8一、 公司名称 8二、 注册资本 8三、 注册地址 8四、 主要经营范围 8五、 主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 10公司合并利润表主要数据 11六、 项目概况 11第二章 项目建设背景及必要性分析 14一、 发展基础 14二、 完善安全生产责任体系 16三、 保障措施 16四、 项目实施的必要性 19第三章 公司成立方案 20一、 公司经营宗旨 20二、 公司的目标、主要职责 20三、 公司组建方式 21四、 公司管理体制 21五、 部门职责及权限 22六、 核心人员介绍 26七、 财务会计制度 27第四章 市场预测 34一、 深化安全依法治理 34二、 压实安全生产责任 34第五章 发展规划分析 35一、 公司发展规划 35二、 保障措施 36第六章 法人治理 39一、 股东权利及义务 39二、 董事 44三、 高级管理人员 49四、 监事 52第七章 环保分析 54一、 编制依据 54二、 建设期大气环境影响分析 55三、 建设期水环境影响分析 56四、 建设期固体废弃物环境影响分析 57五、 建设期声环境影响分析 57六、 环境管理分析 58七、 结论 58八、 建议 59第八章 项目风险评估 60一、 项目风险分析 60二、 公司竞争劣势 67第九章 投资方案 68一、 投资估算的依据和说明 68二、 建设投资估算 69建设投资估算表 71三、 建设期利息 71建设期利息估算表 71四、 流动资金 72流动资金估算表 73五、 总投资 74总投资及构成一览表 74六、 资金筹措与投资计划 75项目投资计划与资金筹措一览表 75第十章 建设进度分析 77一、 项目进度安排 77项目实施进度计划一览表 77二、 项目实施保障措施 78第十一章 经济效益 79一、 基本假设及基础参数选取 79二、 经济评价财务测算 79营业收入、税金及附加和增值税估算表 79综合总成本费用估算表 81利润及利润分配表 83三、 项目盈利能力分析 83项目投资现金流量表 85四、 财务生存能力分析 86五、 偿债能力分析 86借款还本付息计划表 88六、 经济评价结论 88第十二章 项目综合评价说明 89第十三章 附表 90主要经济指标一览表 90建设投资估算表 91建设期利息估算表 92固定资产投资估算表 93流动资金估算表 93总投资及构成一览表 94项目投资计划与资金筹措一览表 95营业收入、税金及附加和增值税估算表 96综合总成本费用估算表 97固定资产折旧费估算表 98无形资产和其他资产摊销估算表 98利润及利润分配表 99项目投资现金流量表 100借款还本付息计划表 101建筑工程投资一览表 102项目实施进度计划一览表 103主要设备购置一览表 104能耗分析一览表 104报告说明xxx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。

      其中:xx(集团)有限公司出资232.00万元,占xxx投资管理公司40%股份;xx投资管理公司出资348万元,占xxx投资管理公司60%股份根据谨慎财务估算,项目总投资12841.49万元,其中:建设投资10022.33万元,占项目总投资的78.05%;建设期利息120.37万元,占项目总投资的0.94%;流动资金2698.79万元,占项目总投资的21.02%项目正常运营每年营业收入25300.00万元,综合总成本费用20700.76万元,净利润3363.82万元,财务内部收益率18.95%,财务净现值5385.41万元,全部投资回收期5.88年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理十四五”时期,民航发展处于新的历史方位,具有新的阶段性特征,需要坚持和拓展民航“一二三三四”总体工作思路要牢牢坚持“发展为了人民”理念;要持续推动运输航空和通用航空“两翼齐飞”协调发展;要始终坚守飞行安全、廉政安全、真情服务“三条底线”;要构建完善系统完备的现代化国家综合机场体系、便捷高效的航空运输网络体系、安全可靠的生产运行保障体系“三个体系”;要奋力拓展民航产业协同发展新格局、智慧民航建设新突破、资源保障能力新提升、行业治理体系和治理能力新成效“四个新局面”。

      本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本580万元三、 注册地址巢湖市xxx四、 主要经营范围经营范围:从事民航设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xx投资管理公司发起成立一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。

      2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5541.184432.944155.89负债总额2406.901925.521805.18股东权益合计3134.282507.422350.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16276.8213021.4612207.61营业利润3996.213196.972997.16利润总额3508.222806.582631.16净利润2631.162052.301894.44归属于母公司所有者的净利润2631.162052.301894.44(二)xx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

      2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5541.184432.944155.89负债总额2406.901925.521805.18股东权益合计3134.282507.422350.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16276.8213021.4612207.61营业利润3996.213196.972997.16利润总额3508.222806.582631.16净利润2631.162052.301894.44归属于母公司所有者的净利润2631.162052.301894.44六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立民用航空公司的投资建设与运营管理二)项目提出的理由综合分析,“十四五”时期民航发展不平衡不充分与人民群众不断增长的美好航空需求之间的主要矛盾没有变,仍处于重要的战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,具有基础设施集中建设、创新驱动模式加快形成、行业改革全面深化和重大风险主动应对等阶段性特点全行业要保持战略定力和发展信心,增强机遇意识和风险意识,树立底线思维,不断提升自身综合实力,努力在危机中育新机、于变局中开新局,奋力开启民航强国建设新征程。

      三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约35.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)生产规模项目建成后,形成年产xx套民航设备的生产能力五)建设规模项目建筑面积35567.41㎡,其中:生产工程22565.64㎡,仓储工程5105.23㎡,行政办公及生活服务设施4192.19㎡,公共工程3704.35㎡六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资12841.49万元,其中:建设投资10022.33万元,占项目总投资的78.05%;建设期利息120.37万元,占项目总投资的0.94%;流动资金2698.79万元,占项目总投资的21.02%七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):25300.00万元2、综合总成本费用(TC):20700.76万元3、净利润(NP):3363.82万元4、全部投资回收期(Pt):5.88年5、财务内部收益率:18.95%6、财务净现值:5385.41万元八)项目进度规划项目建设期限规划12个月九)项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。

      项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求第二章 项目建设背景及必要性分析一、 发展基础“十三五”以来,全行业在党中央、国务院的正确领导下,坚持新时期民航总体工作思路,积极应对国内外环境复杂变化和各种风险挑战,创造飞行安全新纪录,实现规模质量双提升,深化改革卓有成效,服务人民美好生活需要和支撑国家战略的能力显著增强,较好地满足了经济社会发展需要,基本实现了由运输大国向运输强国的历史性跨越航空安全创造最好纪录持续安全飞行5270万小时,安全运送旅客27.3亿人次,运输航空百万小时重大事故率和亿客公里死亡人数均为0,未发生重大航空地面事故,确保了空防安全,创造了新中国民航成立以来最长的安全飞行周期,安全水平国际领先服务品质大幅提升以航班正常为核心的运输服务品质实现根本性扭转,航班正常率连续三年超过80%,服务质量专项行动持续深入开展,航空出行的安全。

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