
会计上岗证电算化答案.docx
26页1、启动财务软件-管理员-“打开”按钮-新建-D: \ Work \ Workl ,按考题要求完成各项操作;2、⑴管理员-工具-用户管理-增加-财务组-选中财务组-增加-按图表5-91增加3个操作员;⑵财务主管-工具-用户管理-选中财务组-杨凡-增加-操作权限-“凭证”-选择查看-“账簿”-“全选”按钮-所有用户-科目权限-全选按钮-授权-确定;起翔、远洋的财务分工方法同上3、财务主管-会计科目-增加-按图表5-92操作;4、财务主管-初始数据-按图表5-93操作-试算平衡;5、管理员-启用账套-继续-取消-完成;6、远洋-凭证输入-按要求完成6张凭证;注意:凭证日期!注意:数量!7、起翔-凭证审核-成批审核-选择“未过账“、”未审核确定-批审-确定-确定-关闭;8、起翔-凭证过账-前进-前进-完成-完成;9、起翔-账簿-数量金额时细账-科目代码-121101 f打开了数量金额明细账-文件-引出当前明细账-确认-保存在“D: \ TEST ” -文件名为“ MX” -保存-关闭10、文件-退出系统-是-否-回到桌面•-启动财务软件—管理员—打开fC: \ Work \ Work22 .-⑴管理员-工具-用户管理-财务组-新增-陆路-安全码-LLLLL f确定;⑵财务主管-工具-用户管理-选中陆路-授权-按表5-131进行授权;权限范围-所有用户;-关闭3 .陆路-凭证审核-批审〉凭证过滤-确定(38张凭证)-批审-确定-确定-关闭;4 .陆路-凭证过账-前进-前进-完成-完成;5 .陆路-账簿-总分类账-确定-文件-引出-确认-保存在fD:\TEST中f文件名为zz-保存-确认-“成功引出‘总分类账’”-确定。
6 .陆路-期末处理-结转损益-前进-凭证字改为“转账”-确定-确定(生成‘转-24');7 .财务主管-凭证审核-单张审核-(打开了 ‘转 -24')-审核-关闭;8 .陆路-凭证查询-已审核-已过账-原币金额-小于f0f确定(共1张)-文件-引出序时簿-确认-保存在fD:\TEST中f文件名为 pz-保存-确认-“成功引出‘会计分录 序时簿’”-确定9 .陆路-凭证过账-前进-前进-完成-完成;10 .陆路-报表-自定义报表-资产负债表-单击“打开”(进入资产负债表窗口) 单击“重算”,即自动刷新报表中的数据-单击 “文件”菜单-引出-确定-确认-选中 D:盘白TEST 文件夹-文件名为 zcfzb-保存-确认-成功引出‘报表’-确定-关闭-是-关闭;11 . A|.陆路-报表-自定义报表-新建-单击“属性”-“报表属性"-'报表行列' 完成3行5列的设置-确定;B.单击“属性”-“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的,行高中键 入’80')- “应用”;-依次完成第2行、第3行的设置-确定;-单击“列属性”完成第 一列设置(列高中键入‘250')- “应用”;-依次完成第2列一一第5列的设置-确定;C.双击“ A1 ”单元格(有光标在 A1中跳动)f输入表头“货币资金收入支情况表”-单 击“属性” 一 “单元属性” 一 “单元属性” 一 “字体颜色”-单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”-确定;选中“ A1:E1 ” -单击“属性”-“单元属性”-“融合”-“融合”将“ A1:E1 ”合并为一个单元格-单击“工具栏”上的“居中” ;D.分别双击“ A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有光标在单元格中跳动)-分别 输入“期初余额”。
本期净增加额”-选中“A2:E2",“宋体、5号”,单击“工具栏”上的“居中”;E.分别双击“ A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有光标在单元格中跳动)-单击“编辑”,或工具栏上的“公式向导”钮,单击“公式向导” (或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码 1001-1009取数类型为‘期初余额’;-“填入公式”按钮-公式为'<1001:1009>.C;f确定-锁定(,)完成期初余额的计算(507305.91);(B3中科目代码不变,仍为 1001:1009,公式不变,取数类型为‘借方发生额’-“填入公式”按钮-公式为<1001:1009>.JF-确定-锁定(V)完成本期增加的计算(162120.00)(03中科目代码不变,仍为 1001-1009,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’-“填入公式”按钮-公式为 <1001:1009>.DFf确定-锁定(,)完成本期减少的计算(212699.70)(D3中科目代码不变,仍为 1001-1009,公式不变,取数类型为‘期末余额’-“填入公 式”按钮公式为 <1001:1009〉,-确定-锁定(,)完成期末余额的计算(45626.21)(选中E3,在编辑栏中键入公式“=D3-A3”,-锁定(,),完成本期净增加额的计算(-50579.70)。
F.选中" A3:E3” -单击属性-单元属性-单元属性-在‘字体 颜色’中选中“负数红字”-在“数字格式”-数值-中选中'#,##0.00'格式本期净增加额即为(红色 5057970)G单击“文件”-单击“保存”按要求输入文件名为:“货币资金收入支情况表”-单击“确定”-完成设置-关闭-关闭(在自定义报表中就存在一张“货币资金收入支情况表”)单击“文件”、单击“退出”13.文件-退出系统-是-否-回到桌面1、启动财务软件—管理员—打开-0: \ Work \ Work3⑴管理员-工具-用户管理-增加-综合组⑵选中综合组-新增-华光-安全码-HHHHH -确定⑶财务主管-选中华光-授权-按表5-113进行授权-科目权限-全选按钮-授权—确定;2、华光-凭证查询-凭证字-等于f银收-且-凭证号-等于-1-确定-修改(打开了 “银收一1”,按题要求进行修改)-保存-关闭;3、华光-凭证查询-制单人-等于-华光-确定(1张凭证)-文件-引出序时簿-确认-保存到 -D:\TEST f文件名为hg1-保存;4、华光-凭证审核-批审-制单人〉等于-财务主管-确定 (38张凭证)-批审-确定-确 定-关闭;5、财务主管-凭证审核-单张审核-审核-关闭 ;6、华光-凭证过账-前进-前进-完成-完成;7、华光-期末处理-结转损益-凭证字改为“转账”-确定-确定;8、财务主管-凭证审核-单张审核-审核-关闭 ;9、华光-凭证过账-前进-前进-完成-完成;10、华光-凭证查询-已过账(全部)-已审核(全部 )-确定(共39张凭证)-文件-引 出序时簿-确认-保存到fD:\TEST中f文件名为hg2f保存-关闭11、华光-报表-自定义报表-资产负债表-单击“打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据-单击“文件”菜单-引出-确定-确认- D:盘白T TEST文件夹-文件名为 bb-保存-确认-成功引出‘报表’-确定-关闭-是-关闭;12、华光-报表-试算平衡表-会计期间为 3、科目级别为2、币别为“人民币”-确定(进 入试算平衡表窗口)-单击“文件”菜单-引出“试算平衡表”-确定-确认-D:盘白TEST 文件夹-文件名为 SS-保存-'成功引出‘试算平衡表’-确定 ;13、文件-退出系统-是-否-回到桌面。
1、启动财务软件—管理员—打开fC: \ Work \ Work3⑴管理员-工具-用户管理-增加-综合组⑵选中综合组-新增-华光-安全码-HHHHH -确定⑶财务主管-选中华光-授权-按表5-113进行授权-科目权限-全选按钮-授权—确定;2、华光-凭证查询-凭证字-等于f银收-且-凭证号-等于-1-确定-修改(打开了 “银收一1”,按题要求进行修改)-保存-关闭;3、华光-凭证查询-制单人-等于-华光-确定(1张凭证)-文件-引出序时簿-确认-保存到 -D:\TEST f文件名为hg1-保存;4、华光-凭证审核-批审-制单人〉等于-财务主管-确定 (38张凭证)-批审-确定-确 定-关闭;5、财务主管-凭证审核-单张审核-审核-关闭 ;6、华光-凭证过账-前进-前进-完成-完成;7、华光-期末处理-结转损益-凭证字改为“转账”-确定-确定;8、财务主管-凭证审核-单张审核-审核-关闭 ;9、华光-凭证过账-前进-前进-完成-完成;10、华光-凭证查询-已过账(全部)-已审核(全部 )-确定(共39张凭证)-文件-引 出序时簿-确认-保存到fD:\TEST中f文件名为hg2f保存-关闭11、华光-报表-自定义报表-资产负债表-单击“打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据-单击“文件”菜单-引出-确定-确认- D:盘白T TEST文件夹-文件名为 bb-保存-确认-成功引出‘报表’-确定-关闭-是-关闭;12、华光-报表-试算平衡表-会计期间为 3、科目级别为2、币别为“人民币”-确定(进 入试算平衡表窗口)-单击“文件”菜单-引出“试算平衡表”-确定-确认-D:盘白TEST 文件夹-文件名为 SS-保存-'成功引出‘试算平衡表’-确定 ;13、文件-退出系统-是-否-回到桌面。
1、启动财务软件—管理员—打开fC: \ Work \ Work42、财务主管-工具-用户管理-打开“财务组”一选中“冬辉”-单击“授权”-打开“报表权限”,分别选中“试算平衡表”、“利润表”、“资产负债表”按题目要求完成;27张凭证)-“编辑”-“成批21)-且-凭证号-等于f 11f3、 冬辉-凭证查询-过滤条中选中“全部”-确定(共 销章”;4、 冬辉-凭证查询-凭证字(或摘要)〉等于-付(或 确定-单击“删除”-如只做上记号,再作一次删除;5、 (由财务主管给金秋补权,科目权限)金秋-凭证查询-凭证字-等于f付-且-凭证号〉等于-10f确定-修改-在打开的该张凭证上按题目要求完成修改-单击“保存”-关闭;(由财务主管去掉刚才补的权,也可不去掉补权)6、 金秋-凭证输入-将日期收为“31日”,凭证字为“转-13”,摘要为“ 28”,按题目完成分录-单击“保存”-单击“关闭”;7、 冬辉-凭证审核-成批审核……,-单击“凭证过账”……,-关闭;8、 冬辉-凭证查询-凭证字-等于f收-或-凭证字-等于f付(或:凭证字-不等于-转)-在过滤条中选“全部”、“全部”-确定(应为“ 15张凭证”)-引出序时簿9、 冬辉-报表-自定义报表-资产负债表-单击“打开”(进入资产负债表窗口) 单击“重算”,即自动刷新报表中的数据-单击“文件”菜单-引出-确定-确认-选中D:盘白T TEST文件夹-文件名为zcd-保存-确认-成功引出‘报表’-确定-关闭-是-关闭;10、 冬辉-报表-试算平衡表-会计期间为1、科目级别为2、币别为“人民币”-确定(进入试算平衡表窗口)-单击“文件”菜单-引出“试算平衡表”-确定- 确认f选中D:盘白TEST文件夹-文件名为 ssd,-确认f'成功引出‘报表’-确定-关 闭;11、A|.冬辉-报表-自定义报表-新建-单击“属性”-“报表属性”'报表行列’,完成3行5列的设置-确定;B.单击“属性”-“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的 入’80')- “应用”;-依次完成第2行、第3行的设置-确定;C.双击“ A1 ”单元格(有光标在 A1中跳动)f输入表头“存货增减变动情况表”-单击“属性”-“单元属性”-“单元属性”-“字体颜色”-单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号。












