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上海市浦东新区第三少年儿童体育学校.doc

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  • 卖家[上传人]:汽***
  • 文档编号:450110570
  • 上传时间:2023-02-09
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    • 上海市浦东新区第三少年儿童体育学校2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、贯彻执行有关教育、体育工作的方针、政策和法律、法规,结合本校的实际情况,拟定、执行年度计划、具体实施办法和有关补充规定2、学校作为体育学校,秉承奥运体育文化传承精神,坚持以文化教学和体育训练两者为中心的办学要义, 努力为上级体育单位输送优秀的体育后备人才3、学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求,定期订制三年发展规划, 并形成和健全自评机制, 促进学校可持续发展4、根据教育行政部门的有关规定,制订学校的课程方案和教学计划,设置开发校本课程,确定教学进度,选用教材,组织教学活动,对教师和学生进行考核评价5、按财务制度和教育行政部门的有关规定, 对上级的拨款、学费返还留成和社会赞助等各种收入以及校舍设施、仪器设备等,合理安排使用。

      6、组织领导学校思想政治工作和精神文明建设,保证、监督教育方针的全面贯彻执行7、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系,为学校创造良好的育人环境二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区第三少年儿童体育学校设 4个内设机构, 包括:教务处、德育处、校务办和竞训处职能部门,分别承担相应的管理职能各职能部门及其常设机构各司其职,分工合作,提升管理效能,确保各项工作圆满完成第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入798.70一、一般公共服务支出0.00其中:政府性基金预算财0.00二、外交支出0.00政拨款二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入114.00七、文化体育与传媒支出712.14八、社会保障和就业支出54.84九、医疗卫生与计划生育支出18.57十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出13.15二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出80.50本年收入合计912.70本年支出合计879.20用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余33.50总计912.70总计912.702017 年度收入决算表单位:万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收事业收入经营收入附属单位上其他收入功能分类计入入缴收入科目名称科目编码类款项合计912.70798.700.000.000.000.00114.00207文化体育与传媒支出712.14712.140.000.000.000.000.0020703体育712.14712.140.000.000.000.000.002070304运动项目管理712.14712.140.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出54.8454.840.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休54.8454.840.000.000.000.000.002080502事业单位离退休1.051.050.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保38.2638.260.000.000.000.000.00险缴费支出★2080506机关事业单位职业年金缴15.5315.530.000.000.000.000.00费支出★210医疗卫生与计划生育支出18.5718.570.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★18.5718.570.000.000.000.000.002101102事业单位医疗★18.5718.570.000.000.000.000.00221住房保障支出13.1513.150.000.000.000.000.0022102住房改革支出13.1513.150.000.000.000.000.002210201住房公积金13.1513.150.000.000.000.000.00229其他支出114.000.000.000.000.000.00114.0022999其他支出114.000.000.000.000.000.00114.002299901其他支出114.000.000.000.000.000.00114.002017 年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补功能分类助支出科目名称科目编码类款项合计879.20656.29222.910.000.000.00207文化体育与传媒支出712.14569.73142.410.000.000.0020703体育712.14569.73142.410.000.000.002070304运动项目管理712.14569.73142.410.000.000.00208社会保障和就业支出54.8454.840.000.000.000.0020805行政事业单位离退休54.8454.840.000.000.000.002080502事业单位离退休1.051.050.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老38.2638.260.000.000.000.00保险缴费支出★2080506机关事业单位职业年金15.5315.530.000.000.000.00缴费支出★210医疗卫生与计划生育支出18.5718.570.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★18.5718.570.000.000.000.002101102事业单位医疗★18.5718.570.000.000.000.00221住房保障支出13.1513.150.000.000.000.0022102住房改革支出13.1513.150.000.000.000.002210201住房公积金13.1513.150.000.000.000.00229其他支出80.5080.500.000.000.0022999其他支出80.5080.500.000.000.002299901其他支出80.5080.500.000.000.002017 年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算政府性基金预财政拨款算财政拨款一、一般公共预算财政拨款798.70一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七。

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