
erp采购管理流程.docx
2页erp采购管理流程 ERP实践-采购管理流程 采购请购单:1)文字信息:“请购” 2)手工直接输入-> 保存-> 审核;弃审-> 修改-> 保存-> 审核 3)并不是所有流程都必须生成请购单,看具体业务信息 采购订单:1)文字信息:“订购”,“订货”,“生成订单” 2)手工直接输入/ 拷贝采购请购单(右键)-> 保存-> 审核; (确定无下游单据,如采购到货单)弃审-> 修改-> 保存-> 审核 (已生成下游单据)先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核 3) “普通采购必有订单”:意为根据订单拷贝引入,而非手工输入 (设置P. 49) 采购到货单:1)文字信息:“已到货” 2)手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出 (确定无下游单据,如采购入库单)-> 修改-> 保存-> 退出 (已生成下游单据)先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出 采购入库单:1)文字信息:“入库”,“已到货并入库” 2)库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成(“生单”)/ 直接录入-> 确认生单-> 审核 (生单步骤:根据订单或到货单,视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订 单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓 库-> 修改入库时间-> 确定) (确定无下游单据,如采购发票)弃审-> 修改-> 保存-> 审核 (已生成下游单据)先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核 采购发票:1)文字信息:“发票”,由供应商出具 2)性质分类:蓝字发票(正值)、红字发票(负值,如退货) 3)类型分类:增值税专用发票(采购专用发票)、普通发票(普通发票)、运费发票 (手工录入,不能抵扣进项税即0税率) 4)“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存 采购结算:1)意义:采购报账,核算采购入库成本,记载入库记录是否=采购发票 记录? 2)分类:自动结算和手工结算两种; 自动结算:选择相应的结算模式(入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票) -> 确定 手工结算:有刷入(入库票)和刷票(发票)——运费发票(分摊)3)只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单 采购成本核算:1)在“存货核算”子系统内 2)“记账”是为了确认采购成本 3)“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”-> 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第2页 共2页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页。
