审计职责和权限范围(4篇)
2页审计职责和权限范围1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿;2、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、依据公司管理需求,组织实施针对公司及合作单位的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;6、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。审计职责和权限范围(二)1.贯彻执行上级党委、纪委及所属部门发布的文件,做好上传下达,开展相关工作。2.协助部门主管发挥监督作用,加强过程监督,重点加强对干部选拔任用、物资采购、合同管理、中央八项规定、公务用车等重要领域和重点环节等方面的监督。3.协助部门主管开展全面风险管理、公司内部控制评价和监督缺陷整改工作。4.协助部门主管开展专项审计工作。5.完成上级审计部/纪检监督部部署的日常工作,完成部门领导和公司领导交办的其他任务。审计职责和权限范围(三)1、负责财务内部审计、内控工作的收集、整理归档工作2、根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评价工作3、参与公司项目的审计工作,包括1)参与审计及相关项目的前期准备工作2)负责审计信息收集、整理和审计文件存档3)获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议4)参与底稿的编写、整理和检阅及其项目相关工作5)协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、内控制度审计职责和权限范围(四)1、及时编制工程投标报价文件(含:工程量清单投标报价、自编清单报价、自主报价);2、收集汇总:安装(水电暖等)、装饰工程建筑市场材料、设备、劳务等价格行情,经常进行市场价格调查,保证编制的预结算书复合市场行情;3、办理项目施工过程中变更签证、材料及设备认价等工作;对超出预期成本变动范围的情况及时启动预警程序;4、按需要进行现场隐蔽工程复核;6、对已完工程及时准确的编制竣工结算及外审工作;7、及时完成项目报价成本测算、成本核算、分包结算审核;8、及时完成领导交办的工作。第1页共1页
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