中学财务稽核制度
1页中学(学校)财务稽核制度-制度大全中学(学校)财务稽核制度之相关制度和职责,某中学(学校)财务稽核制度一、会计机 构内部建立稽核制度,配备相应的稽核人员。二、实行会计岗位责任制。出纳人员不得兼管 稽核工作。会计人员管帐不管钱,学校主管负责开支审批、财务领.某中学(学校)财务稽核制度一、会计机构内部建立稽核制度,配备相应的稽核人员。二、实行会计岗位责任制。出纳人员不得兼管稽核工作。会计人员管帐不管钱,学校主管 负责开支审批、财务领导和检查工作,不能兼管钱、帐业务。同时还应建立支票、印鉴分管 制度。支票由出纳员鉴发,并由学校主管和会议盖章方能生效。会计与出纳应严格分工明确 职权,在业务上密切配合。三、建立现金、银行存款收支单据制度。出纳人员对每笔收支业务都要有凭有据,收入要 有依据,支票要有凭证,付款实行“三章”(经手人、审批人、验收人盖章),各项手续要完备。四、建立开支审批和报帐制度,学校应根据开支性质和金额大小,分别规定审批权限。400 元以下,总务主任审批,400元以上1万元以下,分管副校长审批,1万元以上由主管校长和行政 会批准后,方可开支。严格执行国家财经政策、法令、制度,预算和财务计划,改进经济管理, 要监督并制止一切违反财经纪律的行为发生,如擅自扩大开支范围,提高开支标准,乱列乱支 和分资金、擅自动用公款,公物请客送礼等。五、建立清点制度。出纳员必须坚持做到日清月结,帐帐相符、帐款相符。学校主管还必 须对库存现金和银行存款定期和不定期的清查。清查现金要实地盘点,不准以单据、借条抵 充现金,更不得有帐外现金或小金库”。银行存款要经常与开户银行核对帐目。清查结果要 向领导报告,研究处理。六、会计人员要严格审批会计凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证,应退回 补填或更正。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。七、会计机构根据经过审核的会计凭证,按照会计制度的规定登记帐薄,编制会计报表,以保 证帐、证、表的合法性、正确性和完整性,做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符、帐与凭证 相符,及时发现问题,以便提出改正意见,采取措施,进行处理。八、加强财会人员培训,提高财会人员的专业水平和业务能力。安全生产应急预案突发事件应急预案自然灾害应急预案 欢迎下载使用,分享让人快乐
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