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2022年最新审计处财务工作年终总结精选

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  • 卖家[上传人]:索马****尊
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  • 上传时间:2022-03-20
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    • 1、高品质文档2022年最新审计处财务工作年终总结精选 20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟三个代表重要思想和xx大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节省了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一.基础建设 xx年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,乐观协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参加制定了

      2、学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。阅历丰富的老同志和乐观上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志伴同训练厅考察*赴法国等国外学习考察,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通,共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习,乐观进行学术讨论和探讨,公开发表专业学术论文4篇。 三.参加后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深化,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自

      3、负盈亏的经济实体,这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集*每个中心进行了成本核算,并结合外校阅历,依据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四.参加校办产业改革 科教兴国和进展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参加制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导供应了决策依据,为学校的改革和进展做出了贡献。 五.参加各项招投标工程及政府选购 随着学校改革的快速进展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作,审计处自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节省资金130多万元,规范了学校物资选购行为,维护了学校的经济利益。 六.详细审计工作 仔细贯彻落实三个代表重要思想,进一步搞好内审工作,根据审计署提出的乐观稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推动审计工作深化的开展。 1.开展决算审计2项,通过对xx年度学校财务决算和工会经费决算状况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。 优质文档4

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