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白酒公司人力资源的组织与使用效率管理.docx

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  • 卖家[上传人]:刘****2
  • 文档编号:293067321
  • 上传时间:2022-05-15
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    • 泓域/白酒公司人力资源的组织与使用效率管理白酒公司人力资源的组织与使用效率管理xxx投资管理公司目录一、 公司简介 3二、 产业环境分析 4三、 我国白酒行业马太效应凸显 5四、 必要性分析 6五、 项目基本情况 6六、 员工教育培训 12七、 人力资源开发的基本要素 13八、 员工绩效考评 15九、 岗位评价 18十、 劳动组织 19十一、 劳动定额 21十二、 组织架构分析 22劳动定员一览表 22十三、 项目风险分析 24十四、 项目风险对策 26十五、 法人治理 28一、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:高xx3、注册资本:1210万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-2-67、营业期限:2015-2-6至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。

      二、 产业环境分析综合考虑未来发展趋势和条件,围绕提前实现“两个翻番”,在全面建成小康社会进程中走在前列,今后五年我省经济社会发展的主要目标是:综合实力迈上新台阶经济保持中高速增长,产业迈向中高端水平,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和城乡居民人均收入比2010年翻一番,城乡居民收入增幅超过地区生产总值增幅,农村居民收入增幅超过城镇居民收入增幅地区生产总值年均增长7.5%左右,人均达到1.5万美元转方式调结构取得突破进展创新驱动发展动力更加强劲,创新型省份建设达到更高水平,信息化支撑能力显著增强,发展质量效益明显提高,形成以现代农业为基础、先进制造业为支柱、战略性新兴产业为引领、服务业为主导的现代产业新体系人民生活水平和质量普遍提高基本公共服务均等化水平稳步提高,教育现代化加快推进,就业比较充分,中等收入人口比重上升,脱贫攻坚任务顺利完成,社会保障体系更加健全完善,防灾减灾救灾能力显著提高,平安山东建设取得重大进展,人民群众幸福感获得感明显增强三、 我国白酒行业马太效应凸显我国白酒行业量增逻辑难以为继白酒在我国有上千年的历史,已形成了深厚的文化底蕴从产量来看,根据国家统计局数据,我国白酒产量在2016年达到1358.40万千升的高点后逐年下降。

      2016-2021年,我国白酒产量从1358.40万千升减少至715.60万千升2021年,我国白酒产量为715.60万千升,同比下降3.39%我国白酒产量出现下滑一方面由于2012年政府出台“禁使酒令”,严控“三公”消费,全行业进入深度调整阶段;另一方面在居民生活水平提高、消费结构升级以及消费者健康观念不断增强的背景下,“少喝酒,喝好酒”逐步成为消费者的共识,一些低端白酒企业退出市场在白酒产量减少的同时,我国规模以上白酒企业数量也呈现下降态势2016-2021H1,我国规模以上白酒企业数量从1578家下降至957家在我国白酒行业产量与规模以上白酒企业数量均出现下滑的背景下,仅仅依靠增产获得利润与市场份额的逻辑难以为继我国白酒行业马太效应凸显虽然我国白酒产量与规模以上白酒企业的数量近几年有所减少,但从国家统计局公布的数据来看,我国规模以上白酒企业的销售收入与利润近几年呈增长态势,行业强者恒强趋势显现,马太效应凸显2015-2020年,我国规模以上白酒企业累计销售收入从5558.86亿元增加至5836.39亿元,年均复合增速为0.98%;我国规模以上白酒企业累计利润总额从727.04亿元增加至1585.41亿元,年均复合增速为16.87%。

      2021年上半年,我国规模以上白酒企业的销售收入与利润分别为3340.29亿元与953.21亿元,同比分别增长22.06%与30.59%四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力五、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人高xx(三)项目建设单位概况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。

      公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。

      四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性我国次高端白酒市场整体呈扩容态势白酒行业在经历深度调整后,部分经营能力较差的小企业被市场淘汰,行业加速出清,高端白酒与次高端白酒头部企业的竞争优势逐步显现。

      2021年上半年基于2020年同期低基数叠加疫情得到一定控制,次高端白酒终端需求有所回暖,业绩实现了快速增长2021H1,次高端白酒实现营业总收入336.04亿元,同比增长46.86%从市场份额来看,近几年我国次高端白酒营业总收入在规模以上白酒企业中的占比有所增加,从2016年的4.06%增加至2021H1的10.06%,我国次高端白酒市场持续扩容五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx,占地面积约84.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设项目建筑面积101420.04㎡,其中:主体工程62540.86㎡,仓储工程20723.47㎡,行政办公及生活服务设施8471.35㎡,公共工程9684.36㎡六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资38490.45万元,其中:建设投资29032.45万元,占项目总投资的75.43%;建设期利息293.67万元,占项目总投资的0.76%;流动资金9164.33万元,占项目总投资的23.81%2、建设投资构成本期项目建设投资29032.45万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25256.33万元,工程建设其他费用2860.91万元,预备费915.21万元。

      七)资金筹措方案本期项目总投资38490.45万元,其中申请银行长期贷款11986.39万元,其余部分由企业自筹八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):83400.00万元2、综合总成本费用(TC):68513.08万元3、净利润(NP):10884.93万元4、全部投资回收期(Pt):5.81年5、财务内部收益率:20.04%6、财务净现值:15893.27万元九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡56000.00约84.00亩1.1总建筑面积㎡101420.04容积率1.811.2基底面积㎡35280.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩336.062总投资万元38490.452.1建设投资万元29032.452.1.1工程费用万元25256.332.1.2工程建设其他费用万元2860.912.1.3预备费万元915.212.2建设期利息万元293.672.3流动资金万元9164.333资金筹措万元38490.453.1自筹资金万元26504.063.2银行贷款万元11986.394营业收入万元83400.00正常运营年份5总成本费用万元68513.08""6利润总额万元14513.24""7净利润万元10884.93""8所得税万元3628.31""9增值税万元3114.01""10税金及附加万元373.68""11纳税总额万元7116.00""12工业增加值万元24281.35。

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