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供应链部门职责流程.ppt

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  • 卖家[上传人]:人***
  • 文档编号:592249020
  • 上传时间:2024-09-20
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    • 目录目录1 3 具体工作职责:具体工作职责:● 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定,各季产品的开发并组织实施负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定,各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负对公司各品牌产品的畅销负重要责任;重要责任;● 每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构,三月份交监董事会审核,营销部、产品部、开发部每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构,三月份交监董事会审核,营销部、产品部、开发部三方共识进行投入设计及试制;三方共识进行投入设计及试制;● 每季新产品样板必须提前半年试制完成交董事会审核;每季新产品样板必须提前半年试制完成交董事会审核;● 负责对部门内人员进行培训、考核;负责对部门内人员进行培训、考核;● 负责开发部日常工作的调度、安排,协调本部门各技术岗位的工作配合;负责开发部日常工作的调度、安排,协调本部门各技术岗位的工作配合;● 负责版型、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行;负责版型、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行;● 负责组织力量解决版型、工艺技术上的难题;负责组织力量解决版型、工艺技术上的难题;● 负责与营销沟通,提高所开发的产品的市场竞争能力;负责与营销沟通,提高所开发的产品的市场竞争能力;● 负责与生产部门沟通,保证所开发的产品生产工艺科学合理,便于生产质量控制,有利于降低生产费负责与生产部门沟通,保证所开发的产品生产工艺科学合理,便于生产质量控制,有利于降低生产费用;用;● 负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习,不断提高整体技术水平;负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习,不断提高整体技术水平;● 负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度,并负责检查、考核。

      负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度,并负责检查、考核 具体工作职责:具体工作职责:●负责产品的设计;负责产品的设计; ●确定初步设计定型;确定初步设计定型; ●以专业需求、功能性和时尚元素为设计实现基础,确保设计满足公司产品市场定位;以专业需求、功能性和时尚元素为设计实现基础,确保设计满足公司产品市场定位; ● 按规定时间完成产品系列设计图稿;按规定时间完成产品系列设计图稿; ● 跟进初版制作完成;跟进初版制作完成;●负责版型、衣样、制单工艺技术资料的跟进;负责版型、衣样、制单工艺技术资料的跟进;● 负责量解决版型、工艺技术上的难题;负责量解决版型、工艺技术上的难题;● 负责与生产部门沟通,保证所开发的产品生产工艺科学合理,便于生产质量控制,有利于降低生产费用;负责与生产部门沟通,保证所开发的产品生产工艺科学合理,便于生产质量控制,有利于降低生产费用;● 负责对专业技术知识和新工艺技术的学习,不断提高整体技术水平;负责对专业技术知识和新工艺技术的学习,不断提高整体技术水平;●负责大货面辅料品质的监控;负责大货面辅料品质的监控; 3 凯粤采购部职能分布表凯粤采购部职能分布表           1. 配合采购主管落实、执行经理及公司下派的各项任务和指标配合采购主管落实、执行经理及公司下派的各项任务和指标;2. 协助采购主管制订本部门每月、周、日工作计划,并分派工作、跟进、指导协助采购主管制订本部门每月、周、日工作计划,并分派工作、跟进、指导;3. 必须了解本部门的岗位技术及专业知识必须了解本部门的岗位技术及专业知识;4.必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品组织,控制商品结构,清除滞销商品,经常引进新商品,维持必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品组织,控制商品结构,清除滞销商品,经常引进新商品,维持 商品的快速周转及新鲜度商品的快速周转及新鲜度;5. 控制毛利,尽量达到目标毛利控制毛利,尽量达到目标毛利;创造销售业绩,完成业绩目标创造销售业绩,完成业绩目标;6. 应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息;7. 应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免脱销应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免脱销;8. 应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。

      并采取相应对策应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等并采取相应对策;9. 应定期收集销售数据,分析销售状况并提出整改措施应定期收集销售数据,分析销售状况并提出整改措施;10. 应定期拟定促销计划,并策划实施应定期拟定促销计划,并策划实施;11. 督导、分派并跟进所属营运部门人员工作,执行销售与存货预算,检讨系统数据存货、毛利、畅滞销商品与季节督导、分派并跟进所属营运部门人员工作,执行销售与存货预算,检讨系统数据存货、毛利、畅滞销商品与季节性、促销商品之计划性、促销商品之计划;12. 推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化;13. 主要负责营运卖场相关部门的日常管理工作主要负责营运卖场相关部门的日常管理工作;14. 负责本部门商品要货、补货、陈列、理货工作负责本部门商品要货、补货、陈列、理货工作16. 协助主管制定本部门的商品促销方案,并跟进组织落实实施情况协助主管制定本部门的商品促销方案,并跟进组织落实实施情况17. 跟进部门营业前、开业中、闭店后各项工作落实、执行情况跟进部门营业前、开业中、闭店后各项工作落实、执行情况 4 凯粤生产品控部职能分布表凯粤生产品控部职能分布表 直接上级为商品部副总经理直接上级为商品部副总经理 直接上级为生产部经理直接上级为生产部经理负责生产部跟单工作的统筹与管理工作,做好生产部所有数据的提供及文档的管理工作保证所有提交的数据的准确性(包括条形码及相关数据性工作)确保生产部的跟单工作的正常运作,监控工作的完成情况,并进行汇报对相关的数据及时分析,提出建设性建议确保数据及文档存放的规范性、准确性完成上级下达的各项工作指令,并监控执行情况认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作 备注:备注:1.事宜初犯,视错误严重程度及原因,可分口头警告与书面警告及扣罚奖金处理。

      事宜初犯,视错误严重程度及原因,可分口头警告与书面警告及扣罚奖金处理2.重犯扣分处理:重犯扣分处理:轻微错误重犯轻微错误重犯5次以上作自动离职处理;次以上作自动离职处理;严重错误重犯严重错误重犯3次以上作自动离职处理次以上作自动离职处理3.生产部经理及主管负有监督责任,如果由于监管不利造成工作失误,则在跟单、生产部经理及主管负有监督责任,如果由于监管不利造成工作失误,则在跟单、QC扣罚的同时,经理及主扣罚的同时,经理及主管以同样的处罚方式处理管以同样的处罚方式处理计算方式:以公司处罚文件次数统计计算方式:以公司处罚文件次数统计 l l开开开开发发部的重点部的重点部的重点部的重点问题问题及建及建及建及建议议l l生生生生产产部的重点部的重点部的重点部的重点问题问题及建及建及建及建议议2 5 开发部开发部6 开发部7 8 采购部采购部采购部采购部开发部开发部9 生产部生产部10 采购部采购部生产部生产部采购部采购部采购部采购部11 销售部销售部开发部开发部生产部生产部12 生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部13 采购部采购部采购计划采购计划采购部采购部开发部开发部14 开发部开发部CMT面辅料品质的面辅料品质的控制控制采购部采购部15 生产部生产部生产部生产部16 生产部生产部生产部生产部17 生产部生产部开发部开发部开发部开发部生产部生产部开发部开发部采购部采购部18 辅料仓主管辅料仓主管开发部开发部开发部开发部辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管19 生产部文员生产部文员生产跟单生产跟单生产跟单生产跟单辅料仓主管辅料仓主管生产跟单生产跟单20 生产跟单生产跟单生产跟单生产跟单生产跟单生产跟单21 生产跟单生产跟单生产跟单生产跟单22 生产跟单生产跟单采购部采购部生产跟单生产跟单采购部采购部采购部采购部23 采购部采购部辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管24 25 采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部26 确定零售价确定零售价交财务部存档交财务部存档交财务交财务部存档部存档交业务交业务部存档部存档跟单员跟单员自存自存确认商品成本价确认商品成本价订货会订货会配货部综合客户订货资料配货部综合客户订货资料并整理后交生产部并整理后交生产部用料质量、货期监控、用料质量、货期监控、QC验验货报告及检验情况汇总货报告及检验情况汇总供应商到货通知与出货确认单供应商到货通知与出货确认单入仓入仓核实面、辅料的进、耗、核实面、辅料的进、耗、存数量,并进行相关处理存数量,并进行相关处理核实加工单价、核实加工单价、数量数量双方确认后交财务部记帐双方确认后交财务部记帐货品计划货品计划预选样板面料预选样板面料样板制作样板制作确认样板确认样板开发部操作开发部操作生产部参加确认样板并接收生产部参加确认样板并接收后后 期期中中 期期前前 期期确认生产厂家,制定货期排期表;确认生产厂家,制定货期排期表;下达各类货品的生产制作单下达各类货品的生产制作单制定并调整版衣及面、辅制定并调整版衣及面、辅料订购计划及追踪到货期;料订购计划及追踪到货期; 生产概括流程生产概括流程说明说明 生生产产跟跟单单流流程程及及说说明明接到生产计划单接到生产计划单CMT(加工)(加工)FOB(成衣)(成衣)核算面辅料数量及订购核算面辅料数量及订购确定采购合同确定采购合同制做原始制单(存档)制做原始制单(存档)核算辅料数量及订购核算辅料数量及订购按季度制作生产大货排期表按季度制作生产大货排期表按季度制生产单、辅料表及发放按季度制生产单、辅料表及发放输入输入”好帮手”确定大货板确定大货板生产初期生产初期生产中期生产中期生产尾期生产尾期确定收货进仓确定收货进仓尾数收货尾数收货制单存档制单存档百百胜胜设设置置返返修修补补货货用用料料核核实实验验实实跟进生产中期生产中期生产尾期生产尾期确定收货进仓确定收货进仓尾数收货尾数收货制单存档制单存档跟进第一时间通知厂家准备拉链配布等辅料第一时间通知厂家准备拉链配布等辅料制做原始制单(存档)制做原始制单(存档)按季度制作生产大货排期表按季度制作生产大货排期表按季度制生产单、辅料表及发放按季度制生产单、辅料表及发放输入输入”好帮手好帮手”确定大货板确定大货板生产初期(确定唛架)生产初期(确定唛架)调整参展办调整参展办调整参展办调整参展办”好帮手”审核审核”好帮手”审核审核百百胜胜设设置置返返修修补补货货用用料料核核实实验验实实尾数审核、沟通尾数审核、沟通 •1、接到公司生产计划单、画册及供应商资料,要熟悉样衣工艺要求;、接到公司生产计划单、画册及供应商资料,要熟悉样衣工艺要求;•A、加工:首先与厂家核算单件用料及辅料,制作面辅料采购计划给面辅料跟单员并及时跟进、加工:首先与厂家核算单件用料及辅料,制作面辅料采购计划给面辅料跟单员并及时跟进,并复核面、辅料跟单员的订购表;确认钮扣样版卡并复核面、辅料跟单员的订购表;确认钮扣样版卡,要求供要求供应商提供面料标唛应商提供面料标唛;•B、成衣:与供应商确认采购合同及跟进;、成衣:与供应商确认采购合同及跟进;•根据产品季度,分类制定货品面辅料货期综合追踪表,以便厂家及时订购配辅料及按进度进行生产安排。

      根据产品季度,分类制定货品面辅料货期综合追踪表,以便厂家及时订购配辅料及按进度进行生产安排•制作原始制单(包括辅料单),以款号为单位,制单上注明此单之生产数,务必清晰明了注明所有制作之工艺要求凡我司供面辅料务必提供实样注:制作原始制单(包括辅料单),以款号为单位,制单上注明此单之生产数,务必清晰明了注明所有制作之工艺要求凡我司供面辅料务必提供实样注:条形码、价格贴二者务必编码存档条形码、价格贴二者务必编码存档•根据产品季度分期制作生产制造单及辅料发放单,此单工艺制作与原始单要吻合,它的生产分配数由部门主管经理审核并签字确认,一份交与厂家,一根据产品季度分期制作生产制造单及辅料发放单,此单工艺制作与原始单要吻合,它的生产分配数由部门主管经理审核并签字确认,一份交与厂家,一份经理存档按照货期开具面辅料发放单,打印条码、合格证贴纸,份经理存档按照货期开具面辅料发放单,打印条码、合格证贴纸,OK后由跟单员复核、主管审核(与原始制单核对),准确无误后方可通知面辅料发后由跟单员复核、主管审核(与原始制单核对),准确无误后方可通知面辅料发放至厂家,发放面辅料有计划进行,以便厂家及仓库核对(每单核对放至厂家,发放面辅料有计划进行,以便厂家及仓库核对(每单核对2----3次)。

      次)•面、辅料到厂后面、辅料到厂后,通知厂家验布通知厂家验布,清点物料、质量是否清点物料、质量是否OK?有问题即时通知有问题即时通知,沟通问题后沟通问题后,将结果汇报部门主管、经理将结果汇报部门主管、经理•跟单员将生产数采购数,并存入电脑(按季度、分类编码后各自存档保管)跟单员将生产数采购数,并存入电脑(按季度、分类编码后各自存档保管)•跟进厂家的大货产前板跟进厂家的大货产前板,核对无误交设计部及生产部经理确定,确认核对无误交设计部及生产部经理确定,确认OK后方可通知厂方进行大货生产后方可通知厂方进行大货生产•A、、CMT(加工)生产初期:由跟单员知会厂家产前版(加工)生产初期:由跟单员知会厂家产前版OK后由跟单员与后由跟单员与QC跟进,核实唛架用量是否正确,如不正确要求重排,跟进,核实唛架用量是否正确,如不正确要求重排,OK后确认开裁,并将后确认开裁,并将合理用量记录存档合理用量记录存档,第一时间上报实裁数第一时间上报实裁数,,再跟进实际布用量与实裁数是否合理,如不合理,找原因,作相应处理及上报,并知会及跟进再跟进实际布用量与实裁数是否合理,如不合理,找原因,作相应处理及上报,并知会及跟进QC上车间了解过上车间了解过程,检查大货布料、里布、朴、袋布等是否正确,写好报告(即记录第一床的裁床单详细资料)交生产经理,将实裁数据交配货部。

      同时跟进物料是否程,检查大货布料、里布、朴、袋布等是否正确,写好报告(即记录第一床的裁床单详细资料)交生产经理,将实裁数据交配货部同时跟进物料是否全部到位,是否订购,是否发出确保准时生产全部到位,是否订购,是否发出确保准时生产•B、、FOB(成衣)生产初期:跟进厂家的生产初期状况及辅料到达情况,并知会(成衣)生产初期:跟进厂家的生产初期状况及辅料到达情况,并知会QC上车间了解过程,确认准时生产上车间了解过程,确认准时生产•生产中期,跟进生产货期并与生产中期,跟进生产货期并与QC沟通及去厂家确认各生产流程时间,以便货期准时,如发现流程时间与交货期不相符,于厂家沟通后即马上向上级汇沟通及去厂家确认各生产流程时间,以便货期准时,如发现流程时间与交货期不相符,于厂家沟通后即马上向上级汇报并及时跟进结果,核对货品生产工艺,抽查质量,确认生产进度情况,继续核查物料使用是否正确并加强品质控制工作报并及时跟进结果,核对货品生产工艺,抽查质量,确认生产进度情况,继续核查物料使用是否正确并加强品质控制工作•制定生产收货动态表制定生产收货动态表:要求跟单员将要求跟单员将10天内将会到货的各款号、色号、数量及到货日期以书面的形式交生产部文秘天内将会到货的各款号、色号、数量及到货日期以书面的形式交生产部文秘,由生产部文秘统一制作生产部生产收由生产部文秘统一制作生产部生产收货动态表货动态表,要求提供资料正确、及时要求提供资料正确、及时,若因特殊情况不能按时收货的若因特殊情况不能按时收货的,必须即时通知更改。

      必须即时通知更改•生产尾期:跟进成品质量、包装情况、实际出货期生产尾期:跟进成品质量、包装情况、实际出货期.跟单员根据生产情况制作生产交货追踪表跟单员根据生产情况制作生产交货追踪表,详细记录大货的交货情况详细记录大货的交货情况,日期及数量日期及数量.若分批走货的若分批走货的,每一次每一次出货前必须将出货数量与下单数量进行比较出货前必须将出货数量与下单数量进行比较,若数量比例平均合理可接受出货若数量比例平均合理可接受出货,否则必须向部门上级汇报否则必须向部门上级汇报,并与配货部核实后才可收货入仓并与配货部核实后才可收货入仓•与与QC配合完成尾部工作,厂方提供装箱单配合完成尾部工作,厂方提供装箱单,经经QC或跟单员审核或跟单员审核,同意签名通知厂方才可出货同意签名通知厂方才可出货,跟单员要及时装箱单通知仓库收货跟单员要及时装箱单通知仓库收货•跟进尾数收货情况,与厂家沟通尾数在规定日期(一周内)返回,如不按要求回仓,知会厂家及向上级汇报,经理统一作记录财务,以便结算扣款跟进尾数收货情况,与厂家沟通尾数在规定日期(一周内)返回,如不按要求回仓,知会厂家及向上级汇报,经理统一作记录财务,以便结算扣款。

      整理原来制单存放以便查实,在百整理原来制单存放以便查实,在百⑻⑻认真做好货品进出台帐管理认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作;并做好成本监控工作;•内打内打““√””设置已完成设置已完成;FOB货品货品,尾数一定先核实是否按生产单的细数交货尾数一定先核实是否按生产单的细数交货,若有出入若有出入,必须与厂家及公司配货部沟通必须与厂家及公司配货部沟通,生产部经理确认后才可收尾数生产部经理确认后才可收尾数•制作完结表制作完结表,要求厂家在一星期内回签要求厂家在一星期内回签.•及时跟进返修工作,要求厂家在我司规定时间内返修回我司,以及跟进客户投述事宜及时跟进返修工作,要求厂家在我司规定时间内返修回我司,以及跟进客户投述事宜•跟进补货工作排在第一时间,以便及时补充缺货跟进补货工作排在第一时间,以便及时补充缺货•跟单员与跟单员与QC在核对完成单后,与厂家确认该批面辅料余数,由厂家签名确认及面辅料跟单员做记录,于下次补货及返修时可用,季度完成生产后生产在核对完成单后,与厂家确认该批面辅料余数,由厂家签名确认及面辅料跟单员做记录,于下次补货及返修时可用,季度完成生产后生产跟单员制作完结表跟单员制作完结表,余料全数退回公司仓库余料全数退回公司仓库,工厂所欠部分按价扣款工厂所欠部分按价扣款,并提交一份财务并提交一份财务 建立面辅料样板档案订货会后制定面辅料下单数量计划表下单生产到各供应商到加工厂质量、数量确认进厂、收货回传单据财务经理复核提交面辅料货品档案给仓管员更新版卡仓管员存档到公司仓质量、数量确认进仓出仓财务经理更新版卡进厂存档生产跟单生产跟单复核完结表余料回仓提供单据到生产跟单提交每季仓存余料到开发部 根据货品档案检验来货收货入仓取样品存档发料提交单椐面辅料跟单员财务登记入帐盘点月报表提交仓存物料明细⑷⑷面辅料跟单员收到发料单和货运单及时告知生产跟单员面辅料跟单员收到发料单和货运单及时告知生产跟单员,对厂家对厂家的收货情况进行跟踪的收货情况进行跟踪.⑸⑸仓管员根据发料单仓管员根据发料单,登记物料明细帐登记物料明细帐,并于当天盘点结存数并于当天盘点结存数,要求日要求日日结清日结清.⑶⑶收到生产部计划用料单及时进行备料收到生产部计划用料单及时进行备料(必须确保所发物料数量的必须确保所发物料数量的准确性准确性),备好后通知发货人员及时发料备好后通知发货人员及时发料,并将单据并将单据(发料单、货运单发料单、货运单)给跟单员进行跟踪给跟单员进行跟踪,另提交财务一份另提交财务一份).⑹⑹每月底须提交当月面辅料月报表给面辅料跟单员、财务、经理每月底须提交当月面辅料月报表给面辅料跟单员、财务、经理审核审核.⑺⑺每季度提供准确仓存面辅料资料到生产部存档每季度提供准确仓存面辅料资料到生产部存档. 为了规范面料进出仓的单据流程,防止因漏单、重单造成财务核算不准确,影响公司和客户的关系,现将面料进出仓的交接流程规定如下: 1、此项流程适用: 面料商将面料发往公司、面料商将面料直接发往加工厂的情况;面料进出仓交接流程交接流程根据购销合同根据购销合同,要求供应要求供应商提供船头布版商提供船头布版质检质检到公司仓库面料到公司仓库面料到加工厂到加工厂验收入仓验收入仓加工厂确认签回单据加工厂确认签回单据提供大货版布复核提供大货版布复核存档存档仓管员仓管员面辅料跟单员面辅料跟单员财务财务确认确认 面料退货流程如下生生 产产 部部 通通知知 加加 工工 厂厂退面料退面料加加 工工 厂厂将将 退退 给给面面 料料 商商的的 明明 细细确认单确认单生生产产部部将将回回传单确认后传单确认后生产部生产部财务部财务部公司面料仓公司面料仓财务部备查财务部备查书面回传开单 面辅料检测验收流程及说明面辅料检测验收流程及说明根据面、辅料的基本档案要求根据面、辅料的基本档案要求到布料到布料到辅料到辅料核对合同资料核对合同资料核对合同资料核对合同资料用肉眼、手感检测用肉眼、手感检测用肉眼、手感检测用肉眼、手感检测质检所测试质检所测试发至工厂,成衣测试发至工厂,成衣测试到工厂到工厂7天内进天内进行质检行质检通知公司按解决通知公司按解决方案进行处理方案进行处理成衣检测成衣检测到工厂到工厂到公司仓到公司仓库库合格合格 不合格不合格 根据大货生产排期制定货品查货时间表根据大货生产排期制定货品查货时间表接收需查货品生产制单接收需查货品生产制单了解所查的货品详细资料(款了解所查的货品详细资料(款式、工艺、面料、辅料等)式、工艺、面料、辅料等)根据货期排程计划,制定验货根据货期排程计划,制定验货排程计划表排程计划表交交由由直直属属经经理理审审核核、、签署相关意见内容签署相关意见内容加加工工服服装装(确确定定面面、、辅辅料到厂情况及用量料到厂情况及用量)成成及及FOB((确确定定辅辅料料到厂情况)到厂情况)初检(记录并登记结果)初检(记录并登记结果)中检(记录并登记结果)中检(记录并登记结果)末检(记录并登记结果)末检(记录并登记结果)入仓,抽检入仓,抽检无问题,签名确认出货,并反馈跟单员无问题,签名确认出货,并反馈跟单员及及时时上上报报并并处处理理((或或返返修直至无问题)修直至无问题)入仓收货入仓收货销销售售后后出出现现次次品品返返回回,,跟跟进进返返修修及及登登记记次次品品问问题题,,及及时时提出改进方案提出改进方案协助跟单整理版衣资料、复核制单协助跟单整理版衣资料、复核制单•订货会后订货会后,生产部接到版衣生产部接到版衣,QC协助整理资料协助整理资料,复核生产跟单员的制单资料是否正确复核生产跟单员的制单资料是否正确;•QC根据跟单员制定的大货生产排期表制定货品查货时间表,制定每周检验行程;根据跟单员制定的大货生产排期表制定货品查货时间表,制定每周检验行程;•根据货品的生产制单,了解此项货品的详细生产工艺、款式、面辅料、货期及数量等情况;根据货品的生产制单,了解此项货品的详细生产工艺、款式、面辅料、货期及数量等情况;•按照周检验行程表填写外出申请单,由主管负责人审批后方可执行;按照周检验行程表填写外出申请单,由主管负责人审批后方可执行;•根据面、;辅料的到厂情况,确定后及时进行面、辅料检测工作,填写面、辅料检验报告,无根据面、;辅料的到厂情况,确定后及时进行面、辅料检测工作,填写面、辅料检验报告,无问题进行生产,有问题及时提出建议,由主管签名,经理认可的状态下方可进行;问题进行生产,有问题及时提出建议,由主管签名,经理认可的状态下方可进行;•加工服装要查面、辅料是否全部到厂,成衣加工服装要查面、辅料是否全部到厂,成衣FOB要查辅料是否全部到厂,未到齐的及时提醒生要查辅料是否全部到厂,未到齐的及时提醒生产跟单员及面辅料跟单员;产跟单员及面辅料跟单员;•检验:检验:((1)初检:加工服装:)初检:加工服装:①①查唛架用量情况并记录结果,无问题签字同意开裁。

      认为查唛架用量情况并记录结果,无问题签字同意开裁认为用量偏大,要求厂方重新画唛架,直至相符,才同意开裁用量偏大,要求厂方重新画唛架,直至相符,才同意开裁②②要求厂家先查布,若有问题:要求厂家先查布,若有问题: A通知公司跟单,及时补上问题的布料通知公司跟单,及时补上问题的布料 B不能补上的,也不能再用的,由跟单员与经理协商,找不能补上的,也不能再用的,由跟单员与经理协商,找出妥善的解决办法,并将处理结果反馈到公司;出妥善的解决办法,并将处理结果反馈到公司;③③开裁后统计实裁数,按公司用量比例核对是否正确,并确开裁后统计实裁数,按公司用量比例核对是否正确,并确定落实至车间生产,填写查货报告给经理签名认可后,反定落实至车间生产,填写查货报告给经理签名认可后,反馈跟单员;馈跟单员; 成衣成衣FOB:: 是否如期落实到车间生产,填写查货报告给经理签名认可后,是否如期落实到车间生产,填写查货报告给经理签名认可后,反馈给跟单员;反馈给跟单员;((2)中检:在生产过程中,工艺制作是否符合公司要求,进度如何?若有问题,及)中检:在生产过程中,工艺制作是否符合公司要求,进度如何?若有问题,及时向经理汇报,并反馈跟单员,进行及时处理:各唛的位置、唛内容是时向经理汇报,并反馈跟单员,进行及时处理:各唛的位置、唛内容是否正确,及跟进货期是否准确无误否正确,及跟进货期是否准确无误,验货报告须及时递交验货报告须及时递交(据生产流程据生产流程);;((3)末检:后整是否符合公司要求,条形码及贴纸是否正确,特别是洗水类布的色牢度、缩水、)末检:后整是否符合公司要求,条形码及贴纸是否正确,特别是洗水类布的色牢度、缩水、尺寸、拉力等是否足够,条形码是否向外,要单款、单色、单码装箱(尾箱允许混装),要在尺寸、拉力等是否足够,条形码是否向外,要单款、单色、单码装箱(尾箱允许混装),要在装箱单上写明,并提交查货报告,出货申请;洗水类货品茄克、皮衣要件件装箱单上写明,并提交查货报告,出货申请;洗水类货品茄克、皮衣要件件QC盖印章盖印章,其它货品其它货品视质量情况而定视质量情况而定,是否抽查出货由经理同意方可是否抽查出货由经理同意方可;•出厂:查货完成后,要求厂方提供装箱单并复核准确签名同意出货后,通知仓库收货;出厂:查货完成后,要求厂方提供装箱单并复核准确签名同意出货后,通知仓库收货;•入仓:仓库入仓后,入仓:仓库入仓后,QC向仓库了解收货情况,并进行相关抽查,有问题时及时反馈并登记记录,向仓库了解收货情况,并进行相关抽查,有问题时及时反馈并登记记录,与厂家沟通,并及时处理;与厂家沟通,并及时处理;•客户销售后,出现次品返修现象,属客户销售后,出现次品返修现象,属QC责任,按次品返修流程进行;责任,按次品返修流程进行;次品返修的原因统计,并登记,记录原因及失误,留档做为下一季度的注意事项;次品返修的原因统计,并登记,记录原因及失误,留档做为下一季度的注意事项; 10、、QC在在检验过程中出程中出现错误,按事故,按事故轻重,重,执行公司行公司《《奖惩制度制度》》::有有问问题题 无问题无问题 QC下厂工作管理制度流程及说明下厂工作管理制度流程及说明为规范生产部内部管理,便于开展我部QC下厂的工作开展,并适应公司发展的需要,现对QC下厂的工作流程规定如下: QC下厂工作管理制度流程说明下厂工作管理制度流程说明 质检工作操作流程与说明质检工作操作流程与说明面 料 抽 取 样 品 :50X50CM1块 货 品 抽 取 样 品 :每款10件附制单 送质检局检测送质检局检测取检验报告取检验报告不合格合格存档根据上市需要复印提供给特许经营部不合格合格 面料检测货品检测 质检工作操作流程说明质检工作操作流程说明 补单流程及说明补单流程及说明特许经营业务填写加单申请总经办审核不批准,取消生产批准生产部核实面料数量及货期情况面料需采购的货期/生产周期面料有库存的货期货期OK,落单生产货期不OK,则取消生产跟进出货完成配货部提供详细资料提供补单面料版给特许经营部确认当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天当天提供补单资料给生产部进行沟通1~2天天3天内天内 补单流程说明补单流程说明 次品返修流程及说明次品返修流程及说明客户次品返修流程客户次品返修流程为了有效的利用公司资源,发挥各部门工作的主动性,缩短返修运作周期,对现行的次品返修流程作出如下调整,请业务部、储运部、生产部、财务部、配货部按以下流程操作:一、储运部按客户退货开具出仓单(备注上说明次品的客户,一式三联);二、仓库收货品后,派发至各业务部,各业务员与生产部QC检测确认货品的处理结果:1属于客户问题,返修退还客户的货品:1.由业务部直接登记交由生产部QC签收(业务部与生产部同步入帐登记);2.生产部QC点收并分类交给生产各类跟单员签收登记【生产部返修跟单员签名并提供返回日期(自接单之日起不得超出15个工作日)】;3.生产部QC必须根据返回日期跟进结果,返回后交由业务部签收销帐。

      4.客户造成换片情况:生产跟单员将客退次品寄给工厂,工厂找同型号、同颜色的面料,工厂判定配布与次品无色差现象,工厂进行换片假如工厂认为有色差现象,工厂必须剪一片布板连同次品一起寄回给跟单员,由QC将布板及次品一起交给业务员确认签名,然后由跟单员将次品及布板(一半,跟单员留一半)寄给工厂进行换片(自确认时间后15各工作日)5.换片费用:•面料成本费+人工费(50元)(工厂判定配布与次品无色差现象);•面料成本费+人工费(50元)+速递费(双程)(需业务确认色差情况)1以上单据与财务入帐,所有跟进均由业务部生产部沟通1.属于公司原因产生货品质量问题,不能返修的货品,直接退入公司C仓,做退货,交由储运入库、财务登记(原流程不变)2.属于公司或厂家原因产生货品质量问题,可以返修的货品(先换货,后返修回公司仓):1.由业务填写处理单时进Z仓,配货部根据处理单做客户退货单,单据与货品由业务部业务员交给生产部QC签收;2.业务部将签收后的单据至储运部,根据生产部QC签收审核百胜Z仓退货单;3.生产部QC可根据签收单据做Z(返修仓)仓流水帐,财务部根据Z(返修仓)做财务登记帐以上流程请业务部、生产部、储运部、财务部、配货部严格执行,如有调整,另行通知!另:生产部在百胜使用上有两个登记仓库:1Z仓:属公司次品返修仓;1.E仓:属生产部正常调货仓(部门之间的调货)。

      2.生产部、财务部分开记帐,方便核实与统计3.(二)次品(公司次品仓)返修流程(二)次品(公司次品仓)返修流程4.1.此项流程适用于公司“属于公司原因,导致的次品处理”;5.2.此项流程应用范围:储运部、生产部、财务和返修厂之间的所有链接;13.次品返修程序描述如下:1.特许经营部根据质检结果做《退换货处理单》→2.属于公司原因无法退回厂家或进行返修处理的货品直接入C仓(内处理)3.属于我方(或厂家)原因可退厂或返修处理的货品入Z仓(货品直接由特许经营部转交生产部) →4.此单据业务、生产部及总经办签名确认(特许经营部处理,生产部签收,总经办审核)单据至储运部(附表格《退换货处理单》),→储运部审单做调出单给生产部→生产部点收并做调入单→生产部将货品分类交给生产跟单员并登记(备注上可说明次品的原因)→生产部返修跟单员签名并提供返回日期(自接单之日起不得超出15个工作日)→生产部、储运部、财务各一份→生产部需按返修的厂家记录(业务可直接根据签名及日期监控生产部)①→厂家不接收返回(原因与生产部沟通)→生产部记录厂家退回并做调出单入C仓(可注明次品的返修厂家→储运部接收并做调入单)(一联储运部、一联财务、一联生产部)②→厂家接收并反馈时间→返回生产部记录厂家并做调出单及A仓(注明次品的返修厂家)→储运部接收并登记入帐(一联仓库、一联财务、一联生产部) 公公司司次次品品返返修修无无法法退退回回厂厂家家或或返返修修的的入入C仓仓仓仓库库审审核核单单后后做做调调出出单单给给生生产部产部货品返修货品返修OK后后生产部做单调生产部做单调入入A仓(附调出仓(附调出单),单),(返修周期为(返修周期为15个工作日内)个工作日内)储运部收储运部收货入仓货入仓,做做丽晶调入丽晶调入单单可以退厂或可以退厂或返修的货品返修的货品入仓入仓至至储运部储运部附注:仓库原附注:仓库原C仓调整为两个仓,仓调整为两个仓,C仓为无法返修之次品,由公司集中处理,增设仓为无法返修之次品,由公司集中处理,增设Z仓为可返修次品仓,仓为可返修次品仓,Z仓货品需即时安排返修(原仓货品需即时安排返修(原C仓货品将可返修货品清理入到仓货品将可返修货品清理入到Z仓),正常情况下于仓),正常情况下于15个工作日内返修入成品个工作日内返修入成品A仓。

      仓备注: 1、所有单据均一式三联,一联仓库、一联生产部、一联财务部;2、所有单据全部入进销存帐本(生产部、储运部、财务部);3、属于厂家返修好回仓的货品由储运部转交生产部,生产部检查返修质量及数量确认无误后开单回储运部并做调出单转交流程见公司与储运部交接单据流程,行政部货品统一管理流程)1储运部核实数量,确认无误后做调入单. 条形码的控制使用流程及说明条形码的控制使用流程及说明接生产制单资料接生产制单资料去仓库去仓库去工厂去工厂先打样板确认先打样板确认生产跟单、生产跟单、QC核对核对打印员核对打印员核对打印大货贴纸条码打印大货贴纸条码先打样板确认先打样板确认生产跟单、生产跟单、QC核对核对打印员核对打印员核对打印大货贴纸条码打印大货贴纸条码发放工厂发放工厂发放仓库发放仓库回签回签补发及记录原因补发及记录原因厂家遗失或公司打错厂家遗失或公司打错说明:说明:•接到打印资料,生产单或仓库的单,与原始档案内容进行核对:货号、品名、接到打印资料,生产单或仓库的单,与原始档案内容进行核对:货号、品名、成份、执行标准、价格、尺码等,目的地是到仓库还是厂家;成份、执行标准、价格、尺码等,目的地是到仓库还是厂家;•按照以上资料先打样板,与生产跟单员分别核对,主管签名认可;按照以上资料先打样板,与生产跟单员分别核对,主管签名认可;•审核完成后,确定按生产单上的细数加上厂方的损耗数,然后进行大货打印:审核完成后,确定按生产单上的细数加上厂方的损耗数,然后进行大货打印:损耗率的计算:一般损耗率的计算:一般≤10件,加件,加100%;; ≤20-50件,加件,加30-50%;;≥50件,加件,加10-20%,然后进行大货打印;,然后进行大货打印;•打印员根据生产单按项目内容打印员根据生产单按项目内容→款款→色色→码数顺序核对,正确后在生产单内码数顺序核对,正确后在生产单内签字,将所有资料交接给生产跟单员,核对正确后交给生产签字,将所有资料交接给生产跟单员,核对正确后交给生产QC复核复核,主管抽查,主管抽查,审核无误后签名交给面、辅料跟单员与其它物料一起发放,并开单至厂家,写审核无误后签名交给面、辅料跟单员与其它物料一起发放,并开单至厂家,写明细数,通知厂家收货确认回签,将大货的贴纸、条型码选择一个码贴在生产明细数,通知厂家收货确认回签,将大货的贴纸、条型码选择一个码贴在生产单内单内,以便复核以便复核.•厂家确认回签,要在厂家确认回签,要在3-5天内完成;天内完成;•补发的原因是厂家丢失或在运输途中丢失及公司打错,首先进行补发,其次补发的原因是厂家丢失或在运输途中丢失及公司打错,首先进行补发,其次面、辅料跟单员进行调查原因,并将处理结果反馈至部门主管与经理面、辅料跟单员进行调查原因,并将处理结果反馈至部门主管与经理,以警示以警示避免重犯同类错误。

      避免重犯同类错误 **衬衫类**•领型左右一致,领面松紧适宜,不能起翘、起泡,不能渗朴胶.•领尖左右长短要一致,绱领领窝不能容缩起皱.•针距要求:1英寸不能少于12针,松紧要适宜,面线不能驳线.•绣花尺寸、颜色一定要经我司批覆后才可以做大货.•前小肩及后担干要平服,不能容缩起皱.•绱袖要圆顺,针距要均匀,袖笼间线不能扭曲.•所有条子或格子面料,要求全件对条或对格.•大烫不可起镜,不可有油污等现象.•特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.**西装类**•领型对称,领尖、领咀左右一致,绱领领窝不能容缩起皱.•驳头宽窄要一致、顺直,串口长短要一致,左右要对称.•前腰袋左右高低、前后要一致,袋盖宽窄、袋口大小要一致.•前襟要顺直,长短要一致,形状左右要对称.•绱袖要圆顺,针距要均匀、平服,左右袖形要一致,不能有前后现象.•针距要求:1英寸不能少于12针,所有拼缝要平服,不能起皱.•下摆要顺直、平服,面里固定线要牢固且不能透针.•贡针线距宽窄、松紧要均匀.•袖口、下摆里布不能外露或起吊,衫内固定要牢固.•所有条子或格子面料,要求全件对条或对格.•大烫不可起镜,不可有油污等现象.•特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.**裤子类**•裤头不能高低,不能扭曲要平服,宽窄要一致,绱裤头要圆顺.•前中拉链要平服,不能起皱、谷起不平.•前中拉链边不能起波浪、歪斜,要顺直.•拉链底层间线不能外露,搭位应为1/4~3/8英寸.•前后袋唇应有松拉,不能太紧,袋子要平服,不能起皱.•前、后浪要顺直、平服.•侧缝及内浪要平顺,不能有单面容缩、起皱、起吊,裤腿不能有扭脾现象.•特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.•大烫不可起镜,不可有油污等现象.•另洗水类加如下工艺要求:A洗水后不能有烂边和烂洞. B钮扣、急钮、皮唛洗水后再完成. C洗水后色牢度要牢固,布料组织不能破坏. **茄克类茄克类**拉链款:•领型左右一致,领面不能反翘、起泡,不能渗朴胶.•领尖左右长短要一致,绱领领窝不容缩起皱.•前腰袋左右要对称,高低要一致,外观要平服.•拉链面布不可容皱,要平直,拉链不能起波浪.•前中长短、高低要一致,上拉链应从下脚上1CM开始.•下脚要顺直、不能凹凸不平,袖口、下脚里布不能外露.•绱袖要圆顺,针距要均匀,袖笼间线不能扭曲.•针距要求:1英寸不少于12针,衫身所有间明线不可驳线,不能起皱要平服.•大烫不可起镜,不可有油污等现象.•特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.•另钮扣款更改4、5点评语如下:4.前襟边要顺直,长短要一致,不能起翘.5.前中钮与扣眼要对位,大小要一致.**T恤、羊毛衫类**开筒款:•领型左右一致,领尖左右长短要一致,缝盘不能容缩起皱.•前胸筒不能容缩起皱,要平整,转角要成直角.•前后肩膊位不能容缩起皱.•衫身不能有断线、钩纱、漏针、烂洞、驳线头等现象,污渍一定要清干净.•袖子、左右侧骨不能有长短.•夹圈底腋下要加固,侧缝及缝边也不可有针孔.•特别工艺要示请依照样版、工艺图、制造单进行生产.•拉链款将第二点更改如下:前胸上拉链,不能容缩起皱、起波浪,要平服,链唇宽窄要均匀,转角要成直角. 备注:以上为基本工艺要求,跟单员在做制单时要根据具体款式进行变化. 生产生产/收货收货追踪流程追踪流程及说明及说明各生产跟单员提供生产制单数(包括每次的补单数)核对,是否相符完全相符下单数与明细不符(布料、补单引起的不符),核实进行相应修改,修改后数据传输至储运部制订生产/收货追踪表,标明实裁数核实每批收货与实裁数是否相符,货期是否准时相符不相符能收齐的货确定回仓时间,不能收齐的,注明原因设置已完成生产单,并通知储运部跟单员核实用料,与厂家核对并确认回签,将用料情况上报生产经理,由生产经理统一资料提供给财务 说明:说明:•此项流程适用与生产部生产/收货跟踪事项;•此项流程中涉及的生产制单数与采购数完全相同;•人员分工:各跟单员、配货部统计员、储运部;•流程说明:1各生产跟单员核对输入的生产单,检查货号与数量是否相符:1.完全相符;2.货号、色号与数量不符:•货号、色号不符,及时修改;•数量不符:修改(增加、减少)明细数量;•生产跟单员提供各货号实裁明细数,人员将此数据与生产制单数相比较:•按货号的实裁数到齐或比例适合;•按货号的实裁数分批进行:1面料分批裁,一批未裁齐,生产跟单号做好一批实裁记录,待整批完成后,知会人员;1.根据做好每批实裁数记录,并知会特许经营部;2.按货号实裁数全部到齐或比例适合(按专业知识核对各货号的生产制单数与实裁明细数,并与生产跟单员核实)。

      •在原订单基础上修改并记录,并将修改的生产单号登记;•在每天三时前将修改录入的生产单号并知会配货部统计员,将数据传输给储运部;•数据调用《生产/收货追踪表》,根据需要按EXCEL表格形式传递给商品部副总经理(每三天更新一次)或部门经理•根据《生产/收货追踪表》,核查实裁数与收货数相比较:•完全相符或比例适合(按专业知识核对各货号的实裁明细数与实际收货明细数,并与生产跟单员核实);1收货数与实裁数不符或比例失调(明细差别大):1.与各跟单员及生产部经理核对,并跟进跟单员;1.确定无货品,各跟单员做好实收数及损耗数记录,并交生产经理确认,与厂家回签后,统一由生产主管交到财务;2.有货品,确定回仓日期,通知并知会配货部,并保证准时回货; •根据跟单员提供已完成的生产单号,在中设置已完成单,并书面通知储运部人员,同步设置已完成生产单9、跟单员核实用料,与厂家核对并确认回签,将用料情况上报生产主管,由生产经理签名确定统一资料提供给财务生产生产/收货追踪流程说明收货追踪流程说明 版衣移交流程版衣移交流程订订货货会会一一星星期期前前完完成成交交接接给给生生产产部部所所有有板板衣衣((包包括括正正确确版版衣衣、、没没有有板板衣衣的的,,提提供供正正确确的的面面料料卡卡及及彩彩色色图图片片,,如如附附表表1))及及新新开开发发辅辅料料确确认认表表((如如附附表表2))参加订货会参加订货会(双方记录客户意见(双方记录客户意见))生生产产部部将将板板衣衣交交回回开开发发部部,,并提交客户意见并提交客户意见备注:完成时间在开完订货会后两备注:完成时间在开完订货会后两天内天内一一星星期期内内开开发发部部完完成成交交接接给给生产部大货成衣资料生产部大货成衣资料备注:如附表备注:如附表3订购面里料订购面里料备备注注::完完成成时时间间在在订订货会后三星期内货会后三星期内调整面里料调整面里料确定所有面里料订购确定所有面里料订购备注:完成时间在备注:完成时间在订货会后四星期内订货会后四星期内开开发发部部一一个个月月内内完完成成移移交交生生产产部部正正确确板板衣衣、、正正确确尺尺寸寸表表、、完完整整物物料料表表、、正正确确工工艺艺图图、、基码纸样、绣花碟片基码纸样、绣花碟片备备注注::工工艺艺图图如如附附表表4,,内内容容包包括括款款式式基基本本轮轮廓廓、、特特别别工工艺艺说说明明、、间间线线说说明明、、辅辅料料位位置置、、洗洗水水方方法法、、包包装装方方法法、、绣绣花花位位置置及及尺尺寸寸、、修修改改事事项项等。

      等备备注注::不不足足起起订订量量的的面布在两天内完成面布在两天内完成生生产产部部编编制制货货号号、、价价格格、、条条形形码;货品基本档案输入百胜码;货品基本档案输入百胜备备注注::附附开开发发辅辅料料注注意意事事项在第二页项在第二页 产品类别产品类别货号货号颜色颜色工厂名称工厂名称订货类型订货类型CMTCMT产品面料基本资料产品面料基本资料供应商名称供应商名称布号布号单件用量单件用量订货产品大货交接资料订货产品大货交接资料 类别厂家名称厂家地址负责人备注紧急联络人货号辅料名称面布名称布封单件用量审批(2)大货制造通知单 (附表4:<4-1>/<4-2>/<4-3>)(3)物料单(所有物品样版): (4)单件用料的审批资料(空白表格) 厂名: 货品名称: 制单号: 日期: (5)三期的查货报告、审核意见及处理办法、确认出货报告(厂家提供) 验货报告表: (6)收货后的检查报告:(7)总结报告:包括客户的反映及意见(利于下次的改进)、着重注意的事项整理等;范本及使用说明范本及使用说明1、发文及表格的规范规定;、发文及表格的规范规定; (1)对内发文格式 (2)对外发文格式: 2、原始档案的整理(侧边加款号):、原始档案的整理(侧边加款号):(1)生产厂家资料的登记(表格如下): •生产部数据存档的规定及方式生产部数据存档的规定及方式 附件-附件- 货品编码原则货品编码原则•第一、二位:年份(如第一、二位:年份(如2012年秋冬用年秋冬用18表示表示;13春夏用春夏用19表示)表示)•第三、四位:第三、四位:01(长袖(长袖T恤)恤)•第五位:供应商编号第五位:供应商编号•第六、七、八位:款式编号(流水顺序号)第六、七、八位:款式编号(流水顺序号)•第九、十位:颜色编号(详见第九、十位:颜色编号(详见附表附表))•第十一、十二位:尺码编号(详见第十一、十二位:尺码编号(详见附表附表各类货品对应尺码)各类货品对应尺码)附:尺码编号附:尺码编号一、大货编码原则示例:一、大货编码原则示例:例:条形码为例:条形码为,说明如下图,说明如下图 产品编号即货号用八位数表示,在条形码产品编号即货号用八位数表示,在条形码中为第一位至第八位,中为第一位至第八位,如上例中的如上例中的18011001,说明如上图,说明如上图国标国标条形码条形码::69450595货品编码原则货品编码原则内部条形码内部条形码::18 01 1 001 00 50表示货品类别:表示货品类别:01长袖长袖T恤恤表示工厂编号:表示工厂编号:1表示款式编号:表示款式编号:001表示颜色编号:表示颜色编号:00白色白色表示尺码:表示尺码:50码码 例例:钮扣钮扣-----18 N 1 001-17辅料编号原则辅料编号原则 产品编号即货号用八位数表示,在条形码产品编号即货号用八位数表示,在条形码中为第一位至第八位,中为第一位至第八位,如上例中的如上例中的18N1001,说明如上图,说明如上图内部条形码内部条形码::18 N 1 001 17 A/B/C/D表示辅料类别:钮扣类表示辅料类别:钮扣类表示工厂编号:表示工厂编号:1表示辅料编号:表示辅料编号:001表示颜色编号:表示颜色编号:17黑色黑色表示配套件细分表示配套件细分Z――唛头类(主唛、尺码唛、洗水唛、装饰唛、织带类等)唛头类(主唛、尺码唛、洗水唛、装饰唛、织带类等) S――四合扣类四合扣类 G――工字钮、撞钉类工字钮、撞钉类 D――吊牌类(挂牌类、主吊牌吊牌类(挂牌类、主吊牌 、副吊牌、印唛、保养卡、吊粒等)、副吊牌、印唛、保养卡、吊粒等)B――包装材料类(胶袋、拷贝纸、价格贴纸、包装盒等)包装材料类(胶袋、拷贝纸、价格贴纸、包装盒等)N――钮扣类(手钉扣、金属手钉扣、等)钮扣类(手钉扣、金属手钉扣、等)L――拉片类拉片类 J――金属配件辅料类(气眼、吊珠、金属夹、调节扣、金属牌、金属配件辅料类(气眼、吊珠、金属夹、调节扣、金属牌、 金属链、皮带扣、日字扣、五爪扣、金属链、皮带扣、日字扣、五爪扣、 P――皮牌类皮牌类 Y――衣架类衣架类 Q――其它不常用之辅料其它不常用之辅料 AQLAQL验货标准验货标准大货数量大货数量需抽查的数量需抽查的数量AQL 2AQL 2..5主要主要 次要次要AQL 4AQL 4..0主要主要 次要次要2-152-152 20 10 10 10 116-2516-257 70 10 10 10 126-9026-9012120 10 10 10 191-15091-15020200 10 10 10 1151-280151-28030301 21 22 32 3281-500281-50050502 32 33 43 4501-1200501-120080803 53 55 65 61201-32001201-32001251255 75 78 98 93201-100003201-100002002007 107 1012 1312 1310001-3500010001-3500031531510 1410 1414 1514 1535001-15000035001-15000050050014 2114 2116 1716 17 附附表表:纤纤维维种种类类中中英英文文名名称称对对照照表表 。

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