
安阳市人民政府驻环渤海联络处.doc
11页安阳市人民政府驻环渤海联络处2016 年度部门决算公开一、部门概况(一)安阳市政府驻环渤海联络处职能 1、代表市政府与所在城市和地区加强政治、经济、文化科技等方面的联络,密切区域间的合作关系负责我市与所在区域的市(区)建立友好城市关系,建立经常性的联系,加强友好协作关系2、积极宣传我市的资源优势、经济发展现状、经济发展规划、协作和投资环境、优惠政策,争取外商、华侨、港澳台同胞及外省(市、区)投资人到我市投资,承担市委、市政府下达的招商引资工作目标并积极为我市各县(市、区)、各部门、各企业与所在区域相关单位之间开展多种形式的联合与协作,做好牵线搭桥与协调服务工作3、协助市直有关部门和县(市、区)及企业单位积极开展引进资金、技术、人才、品牌等经济、文化联络工作4、协助市直有关部门和县(市、区)做好劳务输出、旅游推介和宣传、组织工作5、及时、准确地搜集和传递所在区域的社会发展规划,有关地方经济法规、经济体制改革方案、经贸活动、市场物价、社会动态以及新技术、新工艺、新材料、现代化管理发民动向等方面的经济、文化信息6、协助有关部门和县(市、区)完成我市在相关地区举办的务类经贸洽谈、招商引资、学习考察等活动和劳务输出对接、劳务人员权益保障等工作。
7、做好县级以上的人员的接待服务工作8、完成市委、市人大、市政府、市政府以及主管部门交办的其它任务9、 联络隶属市政府管理,每年由市政府目标办制定工作目标,年度目标考核结果与其经费挂钩联络处主任各由一位市政府副秘书长说来兼任,市商务局(经协办)对其实行业务指导二)机构设置综合科:负责内部管理;信息科:负责为安阳市委、政府提供各方面信息;对外联络科:主要负责招商引资二、决算表格公开 01 表收入支出决算总表部门: 单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 2一、财政拨款收入 1 274.01 一、一般公共服务支出 29 269.73二、事业收入 2 二、外交支出 30 三、经营收入 3 三、国防支出 31 四、其他收入 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 4.289 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国债还本付息支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 51 本年收入合计 24 274.01 本年支出合计 52 274.01 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 55 合计 28 274.01 合计 56 274.01 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开 02 表收入决算表部门: 单位:万 元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 274.01 274.01 2010350 事业运行 269.73 269.73 2100502 事业单位医疗 4.28 4.28 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况公开 03 表支出决算表部门: 单位:万 元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 274.01 274.01 2010350 事业运行 269.73 269.73 2100502 事业单位医疗 4.28 4.28 注:本表反映部门本年度各项支出情况公开 04 表财政拨款收入支出决算总表部门: 单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 274.01 一、一般公共服务支出 30 269.73 269.73 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 4.28 4.28 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国债还本付息支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 52 本年收入合计 24 274.01 本年支出合计 53 274.01 274.01 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 274.01 合计 58 274.01 274.01 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表部门: 单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 274.01 274.01 2010350 事业运行 269.73 269.73 2100502 事业单位医疗 4.28 4.28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门: 单位:万元项目经济分类科目编码科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 274.01 121.49 152.52 2100502 事业单位医疗 4.28 4.28 2010350 事业运行 基本工资 65.34 65.34 津贴补贴 14.10 14.10 奖金 7.02 7.02 其他社会保障缴费 0.47 0.47 绩效工资 15.77 15.77 机关事业单位基本养老保险缴费 2.94 2.94 职业年金缴费 1.47 1.47 办公费 2.92 2.92 印刷费 0.03 0.03 咨询费 5.00 5.00 手续费 0.04 0.04 电费 8.47 8.47 邮电费 1.73 1.73 差旅费 6.97 6.97 维修(护)费 0.08 0.08 租赁费 0.20 0.20 公务接待费 24.86 24.86 劳务费 64.88 64.88 公务用车运行维护费 30.22 30.22 其他商品和服务支出 3.69 3.69 退休费 10.10 10.10 办公设备购置 3.43 3.43 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门: 单位:万 元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 68.00 5.00 5.00 3.00 55.08 30.22 30.22 24.86 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门: 单位:万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况三、 “三公 ”经费决算 说明2016 年度,安阳市人民政府驻环渤海联络处局“三公” 经费财政拨款支出决算数为 55.08 万元,其中:1.公务用车运行维护费决算 30.22 万元包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
较上年度增加 9.69 万元主要用于北京地区公务用车的日常开支2016 年 我单位财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3 辆(2016 年 10 月前有公务用车 6 辆)2.公务接待费决算 24.86 万元包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出较上年度增加减少 6.09 万元,公务接待费主要用于北京地区的公务接待活动 其中:国内公务接待支出 24.86 万元主要用于……(主要接待事项) ,接待 198 批次、 1950 人次四、收入来源说明1、2016 年财政拨款收入是 274.01 万元,实际支出 274.01万元2、事业运行财政拨款 269.73 万元,事业单位医疗财政拨款4.28 万元五、名词解释1、事业运行:为保证事业单位运行用于购买货物和服务的资金2、事业单位医疗:用于事业单位的医疗保险3、“三公 ”经费 :纳入中央 财政预决算管理的 “三公”4、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出5、年未结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金6、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
