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娱乐飞行设备公司绩效与薪酬管理规划.docx

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  • 卖家[上传人]:泓***
  • 文档编号:300443235
  • 上传时间:2022-05-30
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    • 泓域/娱乐飞行设备公司绩效与薪酬管理规划娱乐飞行设备公司绩效与薪酬管理规划目录一、 产业环境分析 3二、 促进航空制造业高质量发展 3三、 必要性分析 4四、 公司基本情况 5五、 项目简介 7六、 技能薪酬制度体系的设计流程 11七、 绩效薪酬制度体系的概念及特点 13八、 薪酬制度的含义及其设计目标 16九、 薪酬制度体系设计的流程 18十、 薪酬结构设计的原则 22十一、 薪酬结构设计的目标 24十二、 薪酬等级 26十三、 影响薪酬结构的因素 28十四、 宽带薪酬结构的设计 33十五、 宽带薪酬的内涵 37十六、 法律法规因素 40十七、 劳动力市场因素 43十八、 薪酬水平及其外部竞争性的含义 49十九、 薪酬水平及其外部竞争性的策略选择 52二十、 SWOT分析 56二十一、 法人治理 63二十二、 项目风险分析 76项目风险对策 79(一)政策风险对策 79目前,国内有良好的宏观经济政策,但还需要把握机会,抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会,让项目尽快进入实施阶段 79一、 产业环境分析综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。

      知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段二、 促进航空制造业高质量发展实施重大项目引领工程依托我市无人机产业园、我市国际航空运动城、我市(汤阴)航空产业园,以招商引资或和本地培育的方式,重点支持核心骨干企业做大做强积极将一些潜力项目列入我市高端制造类重点项目建设计划,采用产业基金入股、贷款贴息支持、担保风险补偿、示范应用推广等多种方式,引导支持航空制造重大项目建设在“十四五”期间力争培育发展1—2家上市企业,支持我市全丰航空植保科技股份有限公司在科创板上市推动无人机产业提质扩量发挥我市无人机产业优势,推动我市全丰航空植保科技股份有限公司等强实力企业向高、精、特、新方向发展,扩大规模、增强优势,巩固和确立在同行业的技术和市场优势支持河南云洹网联无人机科技有限公司发展平台及数据业务;支持蜂巢航宇公司实现军民融合发展;支持弘安航空公司无人机电池向轻量化、高容量、智能化方向发展,占领更大市场;引导昆豫航空公司开拓工业无人机市场,占领油动直升机技术高地结合市场需求,发展无人驾驶航空器试验测试、军用无人机配套制造等新领域促进航空新兴产业集聚发展。

      按照我市航空经济“两区三园”的空间布局,引导各园区结合现有发展基础和功能定位,适度差异化、特色化发展,加快建设形成一批专业化分工的航空新兴产业集群以民用无人驾驶航空实验区建设为统领,推进5G技术与无人机深度融合发展,培育打造百亿级智能装备特色园区加大招商引资力度,紧盯央企、国企、上市公司、军民融合企业和项目开展招商,适度向电子信息、生物医药、精密机械制造、智能网联汽车等高附加值的航空新兴产业领域拓展加快启动我市(汤阴)航空产业园开发建设进度,提前规划,加强研究,进一步细化发展重点和目标方向三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力四、 公司基本情况(一)公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

      通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境当前,国内外经济发展形势依然错综复杂从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破二)核心人员介绍1、程xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。

      2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师2、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事3、余xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事4、高xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监5、黄xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事五、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx有限责任公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约61.00亩。

      项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设三)建设规模该项目总占地面积40667.00㎡(折合约61.00亩),预计场区规划总建筑面积59893.83㎡其中:主体工程39024.72㎡,仓储工程8799.69㎡,行政办公及生活服务设施8785.48㎡,公共工程3283.94㎡四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。

      在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性我国经济转向高质量发展阶段,将进一步促进航空经济提质增效十四五”时期,发展的重点在于提高发展质量和效益,更加关注经济结构的优化和人民生活水平的切实提高目前,我国正在由民航大国向民航强国迈进,民航运输总量已跃升至世界第二位,民航局“十四五”发展规划提出要实现“三个转变”,即加快由追求速度规模向更加注重质量效益转变,由传统要素驱动向更加注重创新驱动转变,由运行服务为主向更加注重产业协同发展转变在此背景下,民航领域的高质量发展,要求加大供给侧结构性改革力度,推进全行业资源配置和使用效率的进一步提升,促使航空企业降低经营成本,提高经营效益,增强抵抗风险的能力六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资19289.76万元,其中:建设投资15541.58万元,占项目总投资的80.57%;建设期利息158.52万元,占项目总投资的0.82%;流动资金3589.66万元,占项目总投资的18.61%。

      2、建设投资构成本期项目建设投资15541.58万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12858.46万元,工程建设其他费用2309.04万元,预备费374.08万元七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入42600.00万元,综合总成本费用34608.70万元,纳税总额3783.41万元,净利润5846.05万元,财务内部收益率22.33%,财务净现值10322.60万元,全部投资回收期5.47年2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡40667.00约61.00亩1.1总建筑面积㎡59893.83容积率1.471.2基底面积㎡22773.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩231.202总投资万元19289.762.1建设投资万元15541.582.1.1工程费用万元12858.462.1.2工程建设其他费用万元2309.042.1.3预备费万元374.082.2建设期利息万元158.522.3流动资金万元3589.663资金筹措万元19289.763.1自筹资金万元12819.653.2银行贷款万元6470.114营业收入万元42600.00正常运营年份5总成本费用万元34608.70""6利润总额万元7794.73""7净利润万元5846.05""8所得税万元1948.68""9增值税万元1638.16""10税金及附加万元196.57""11纳税总额万元3783.41""12工业增加值万元12822.15""13盈亏平衡点万元15297.66产值14回收期年5.47含建设期12个月15财务内部收益率22.33%所得税后16财务净现值万元103。

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