
2023审计工作总结汇报范本(3篇).doc
5页2023审计工作总结汇报范本一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,服务国家和地方改革发展大局共完成审计项目12个,提交审计报告、信息12篇,提出合理化审计意见建议28条一、审计项目开展情况(一)财政预决算审计开展市本级____年预算执行及决算草案审计二)政府投资建设项目审计完成了交通大街给水管网改造等6个项目竣工决算审计对中学教育基地、北环路网排水板涵工程等进行跟踪审计三)经济责任审计按照组织部通知要求,完成对6名乡局级主要领导干部经济责任审计四)上级机关交办任务按照上级审计机关要求,抽调5名业务骨干赴廊坊、邢台及沧州市参加审计二、下一步审计工作安排以促进全市经济发展为目标,进一步加大审计力度,依法履行审计监督职责,主要做好以下几方面的工作一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作二)继续开展____年市本级预算执行及决算草案审计工作三)加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,节省建设项目资金四)完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任期经济责任审计五)完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。
2023审计工作总结汇报范本(二)按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为____年度全省内部审计先进单位目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达____亿元其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业____年至____年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会对集团公司____年以来的投资项目开展驻点专项监督检查集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成____年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
2023审计工作总结汇报范本(三)一、努力学习,全面提高自身素质为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平,我注重加强自身学习,在抓好其他工作的同时,坚持“工作学习两不误”的指导原则,挤时间学习,坚持自学与组织培训相结合,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身素质不断提高自我的工作潜力透过学习,本人坚定了理想信念,增强政治敏锐性和政治鉴别力,加强了艰苦奋斗、居安思危的意识,进一步坚定社会主义、____信念,牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想,强化了党和人民群众血肉联系的使命意识,自觉抑制不正之风和____现象的侵袭,正确行使手中的权力二是自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自我的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府持续高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上,能充分调动班子成员度用心性,自觉地维护大局,维护团结二、求真务实,依法审计,努力做好审计工作按照“全面审计,突出重点”的方针和____城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求,在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到深入审计一线,及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难,帮忙年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,把握第一手资料;同时,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
1、财政审计进一步深化在对本级预算执行状况审计过程中,坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费透过审计,促进了财政部门进一步加强对资金的治理,推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政治理水平的提高2、领导干部经济职责审计工作进一步推进根据自治区、地区经济职责审计联席会议精神,全面贯彻“用心稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针,按照我市经济职责审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步推进透过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理、评价和考核使用干部服务3、加强了专项资金审计调查工作透过审计调查,摸清专项资金资金归集、治理和使用状况,公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和推荐,促进被审计单位进一步完善制度,规范治理,防范风险,确保资金安全运作同时,也为领导机关带给了决策依据4、国债资金审计重点突出在审计中,我们结合资金走向,做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端,严厉查处损失浪费等问题。
5、国外援贷款项目审计稳步推进以提高利用外资质量和降低政府偿债风险,促进有关部门履行外资治理职责为目标,重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务治理和会计核算对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析,从治理机制上分析产生问题的原因,提出加强和改善治理的推荐透过努力,审计工作取得了必须的成绩,也得到了市委、____、政府及社会的认可和赞赏近年来,累计安排审计项目56个,审计97个单位,查处违规金额百万元以上案件1起,移送纪检部门3人累计查处违规金额____万元,治理不规范金额____万元,其他治理不规范资金____万元已上交财政____万元,已作调账处理____万元先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关____—____年度审计工作先进群众”;____年度____城地区审计工作先进群众;____年____月____城地区审计知识竞赛第一名;累计获____城地区优秀审计项目8个第2页共2页。





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