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审计人员年度工作总结范文精选.docx

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    • 审计人员年度工作总结范文精选审计人员年度工作总结范文精选【一】  我校在__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了进取作用我校内部审计小组依据教化局审计室__年度年初工作安排和学校内部审计安排,在本年度完成了以下工作:  一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变  二、仔细学习相关业务,刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算情景、日常公用经费的筹措和运用情景等作为一项重要资料进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用  三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审,并刚好上报审计工作报告,有效地提高了教化经费运用效益  依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要资料有:  1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都刚好入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景  2、对学校的各项支出情景,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情景进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失奢侈等行为,内审认为均贴合有关规定要求。

      各项支出均属合理  3、对于学校的资产构成情景,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理  4、对学校的负债也作了相应审计,学校从__年后没有产生新债,更没有举债消费  5、对学校收费情景进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示并对学生生活费赐予了补助  四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成了教化局支配的各项工作  1、严格执行了年度审计工作安排,提高了对安排肃穆性的相识在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题  2、全面审计,突出重点对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情景摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法  3、完善了制度,严格了管理严格审计质量管理,实行审计全过程质量限制,将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节  4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好审计人员年度工作总结范文精选【二】  2021年,我单位内部审计工作,在上级业务部门详细指导和管委会党组的统一领导下,仔细学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,不断加大内部审计力度,在财务收支、基本建设和专项资金审计中发挥了良好的作用,发挥了内部审计的职能作用,起到了为管委会党组当好参谋助手的作用,有力促进了管委会党组的廉政建设。

      我们的主要做法由如下几点:  一、高度重视,强化组织领导  (一)建立组织,强化领导管委会党组始终站在讲政治的高度相识审计工作的重要性,不断增加监督意识,注意在总体上把关、详细上支持、关键时撑腰在党组领导下履行审计职能,即时组织领导原则,又是做好审计工作的基础加强领导,党组坚持把审计工作列入重要议事日程,成立了内部审计工作领导小组,由一把手担当组长,纪检组长担当副组长,形成了主要领导亲自抓,分管领导详细抓工作格局  为加大处理审计力度,党组形成制度,重要问题纳入党组进行探讨探讨,做出处理确定在日常审计过程中,由于监督工作的特别性,审计人员难免遇到阻力,每逢此时,单组看法坚决、立场明确地为审计人员撑腰,做审计工作的后盾几年来,由于党组重视与支持,一种抓监督、严法纪、促廉政的审计氛围在全单位上下已经形成,为圆满完成各项审计任务创建了条件  (二)强化学习,提高素养审计人员作为审计工作的组织者和实施者,其素养的凹凸,在很大程度上确定着审计工作的进程、层次和质量,我单位注意从以下两个方面加强审计人员素养培育  1、加强政治理论学习,确保审计人员政治强组织审计人员参加党的政治理论的学习,提高审计人员的政治理论素养,确保审计人员政治上的坚决性和思想上的纯净性。

      另一方面,主要强化审计人员的职业道德教化,增加审计人员的执法意识、求实意识和自律意识,提高审计人员责任感和使命感  2、加强业务素养培育,确保审计干部业务精我们始终把人员素养培育作为审计工作一项重要内容赖抓,制定了具体的审计工作安排,每年派部分审计人员参与上级业务培训一年来,自行组织举办审计培训班2期,培训审计人员12人(次),有效地提高了审计人员的业务素养  二、严格把关,提高审计工作质量  详细审计工作:  一是基建审计,  二是收费方面的审计,  三是各项开支报销上的审计,要有详细数据  三、创新思路,提高审计工作水平  我们通过内部审计,较好地、有效地规范了单位财务制度,开源节流,并在肯定程度上提高了资金运用率,但由于内部审计属行业内部审计,其独立性相对缺乏,因此,还存在着审计性低等问题为尽快解决上述问题,提高内审的性,更有效发挥内审的监督工作  我们将从以下几个方面改进工作:  一是仔细履行《审计署关于内部审计工作的规定》给予我们的工作职责,正确行使权力,加大审计力度,加强业务素养培训,提高业务水平,使内部审计工作充分发挥作用  二是主动争取领导支持内审工作,常常性向单位主要领导汇报审计工作状况,把内部审计工作列入单位重要的议事日程,提高内审机构和内审人员的。

        三是建立建全内部审计机构,配备内审人员,制定完善内审工作安排方案和岗位责任制,并仔细开展量化目标考核;  四是在抓好内部审计规范化建设的同时,主动开展各项审计项目,突出重点,切实解决内审工作中的难点、疑点问题  五是亚提高内部审计人员专业水平和政治素养,加强政策、经济、业务的学习和探讨,注意实践和探讨,勇于挑战和创新  六是树立坚固的服务意识,坚持以审计法规、审计制度为准绳,秉公办事,主动为单位加强财务管理献计献策审计人员年度工作总结范文精选【三】  一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排,紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实这一工作目标,主动主动地在企业内部开展了审计工作经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成果,主要表现在:  一、严格审计的纪律和制度  审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作安排,并结合内部人员的详细业务实力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。

      并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础  二、主动开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价  xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复合肥近xx吨,加上销售总企业的肥料,2020年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也达到了xx多万元但是由于种种缘由,该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也企业的财务管理带来了肯定的风险性  依据企业领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查第一阶段是参照企业的相关制度,帮助该企业制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度其次阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该企业核算制度的同时,也教化了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果  三、严格费用报销规定,严格费用审核  今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的相识上。

      审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任  我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了全部的支出为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习企业出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点刚好做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的协作了企业的财务管理工作  四、利用一切可利用的机会,为领导供应市场监管信息  依据企业领导的支配,今年,我先后到xx和省内的几个市场针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部2020年工作安排的一项基本内容核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,每到一处都主动地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。

        五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声  依据工作安排,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束此项工作的顺当开展,既较好的维护了我们xx大企业的对外形象,也为企业取得了可观的经济效益审计人员年度工作总结范文精选【四】  2021年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程在酒店管理小组的关切和支持下,计财部领导的指导下,在这个团结、务实、高效的集体中,审计组本着务实、严谨、求精、求发展的看法,牢牢把握住服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,以坚忍不拔的执着和努力,完成了酒店领导交给的各项工作任务,有效地保障了酒店经济工作的开展  一、主要工作状况  1、制定相关制度,规范操作程序仔细履行工作职责,圆满完成每一项工作任务今年是酒店试运行的第x年,随着酒店业务的改变和酒店荣获xx酒店后,很多工作环节须要进一步规范和提升,在主动参与响应酒店学习活动的同时,审计组以高标准、严要求,深化扎实地落实领导交给的工作,刚好依据实际工作须要,通过与相关部门沟通,规范和完善操作程序。

      例如关于客人预付款收据遗失后的结帐规定关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知做到了严格管理,注意实效,奖罚分明有效地保证了酒店审计工作的开展  2、完善每天、每周的日常审计工作,对前台登记和收银各环节加强限制力度,保证酒店资金的平安将审计每日的稽核工作制度化,工作程序标准化,使酒店日常审计能有机地、严谨地开展,2021年x至xx月,累计审查房间x间,客人信息xx条,审查返佣金额xx元,有效地保障了酒店经济工作的开展  3、完善系统功能,使系统更适应酒店的管理要求审计组依据酒店业务发展的须要,多次与xx工程师联系,对电脑系统进行。

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