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行政许可类—建设项目选址意见书审批廉政风险防控图.pdf

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  • 卖家[上传人]:ldj****22
  • 文档编号:43611498
  • 上传时间:2018-06-07
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    • 防控措施行政许可类行政许可类——““建设项目选址意见书审批建设项目选址意见书审批””廉政风险防控图廉政风险防控图防控措施风险点防控措施风险点1.明确制度, 按有关规章 制度及操作规程执行; 2.政务公开, 明确工作程 序、时限等 责任主体:审批科1.严格按控规文本规定 内容执行; 2.做到首问责任和一次 性告知 责任主体:审批科1.严格审定程序, 明确要 求、时限和标准; 2.执行相关规范和技术 规程; 3.明确标准,严格把关, 建立督察检查机制; 4.强化批后监管, 发现并 及时纠正审批过程的中 问题 责任主体:审批科1.向分管领导报告, 与政 务大厅沟通协调; 2.严格执行有关并联审 批规定 责任主体:审批科1.对符合条件的刁难、拖延不予 受理; 2.对不符合条件的予以受理的 风险等级:中1.对申报材料审查不严格,对重 大质疑点疏忽或故意编造、隐瞒 事实; 2.有意倾向申请人或私设条件, 故意刁难申请人; 3.无原因审查超时; 风险等级:高1.不严格,不客观公正; 2.隐瞒、 疏忽、 遗漏事实和内容, 效率低下; 3.疏忽、遗漏、偏袒,不执行集 体研究意见,把关不严; 4.违反程序、 违规越权审核审批。

      风险等级:高1.违反程序,存在随意性和不廉 洁行为; 2.不及时通知、送达 风险等级:低1、有登记信息未按时 受理; 2、资料齐全未按时受 理; 3、未出具一次性告知 通知单1、随机抽查不合格; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、超过 16 个工作日办 结1、未按控规要求; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、信访投诉; 5、超过 1 个工作日办 结; 6、没有集体审议的会 议纪要1、群众举报预警; 2、超过 1 个工作日办 结送达送达办结申请防控措施流程环节风险点电子监察点受理审查决定现场勘查1. 踏勘时需有两人以上 在场,并拍照和签字 责任主体:审批科1.现场勘查未有两人以上勘查记 录 风险等级:高1、踏勘记录不健全防控措施风险点风险点风险点防控措施防控措施行政许可类行政许可类——““建设用地规划许可建设用地规划许可””廉政风险防控图廉政风险防控图防控措施风险点防控措施风险点1.明确制度, 按有关规章 制度及操作规程执行; 2.政务公开, 明确工作程 序、时限等 责任主体:审批科1.严格按控规文本规定 内容执行; 2.做到首问责任和一次 性告知 责任主体:审批科1.严格审定程序, 明确要 求、时限和标准; 2.执行相关规范和技术 规程; 3.明确标准,严格把关, 建立督察检查机制; 4.强化批后监管, 发现并 及时纠正审批过程的中 问题。

      责任主体:审批科1.向分管领导报告, 与政 务大厅沟通协调; 2.严格执行有关并联审 批规定 责任主体:审批科1.对符合条件的刁难、拖延不予 受理; 2.对不符合条件的予以受理的 风险等级:中1.对申报材料审查不严格,对重 大质疑点疏忽或故意编造、隐瞒 事实; 2.有意倾向申请人或私设条件, 故意刁难申请人; 3.无原因审查超时; 风险等级:高1.不严格,不客观公正; 2.隐瞒、 疏忽、 遗漏事实和内容, 效率低下; 3.疏忽、遗漏、偏袒,不执行集 体研究意见,把关不严; 4.违反程序、 违规越权审核审批 风险等级:高1.违反程序,存在随意性和不廉 洁行为; 2.不及时通知、送达 风险等级:低1、有登记信息未按时 受理; 2、资料齐全未按时受 理; 3、未出具一次性告知 通知单1、随机抽查不合格; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、超过 16 个工作日办 结1、未按控规要求; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、信访投诉; 5、超过 1 个工作日办 结; 6、没有集体审议的会 议纪要1、群众举报预警; 2、超过 1 个工作日办 结送达送达办结申请防控措施流程环节风险点电子监察点受理审查决定现场勘查1. 踏勘时需有两人以上 在场,并拍照和签字。

      责任主体:审批科1.现场勘查未有两人以上勘查记 录 风险等级:高1、踏勘记录不健全防控措施风险点风险点风险点防控措施防控措施行政许可类行政许可类——““建设工程规划许可建设工程规划许可””廉政风险防控图廉政风险防控图防控措施风险点防控措施风险点1.明确制度, 按有关规章 制度及操作规程执行; 2.政务公开, 明确工作程 序、时限等 责任主体:审批科1.严格按控规文本规定 内容执行; 2.做到首问责任和一次 性告知 责任主体:审批科1.严格审定程序, 明确要 求、时限和标准; 2.执行相关规范和技术 规程; 3.明确标准,严格把关, 建立督察检查机制; 4.强化批后监管, 发现并 及时纠正审批过程的中 问题 责任主体:审批科1.向分管领导报告, 与政 务大厅沟通协调; 2.严格执行有关并联审 批规定 责任主体:审批科1.对符合条件的刁难、拖延不予 受理; 2.对不符合条件的予以受理的 风险等级:中1.对申报材料审查不严格,对重 大质疑点疏忽或故意编造、隐瞒 事实; 2.有意倾向申请人或私设条件, 故意刁难申请人; 3.无原因审查超时; 风险等级:高1.不严格,不客观公正; 2.隐瞒、 疏忽、 遗漏事实和内容, 效率低下; 3.疏忽、遗漏、偏袒,不执行集 体研究意见,把关不严; 4.违反程序、 违规越权审核审批。

      风险等级:高1.违反程序,存在随意性和不廉 洁行为; 2.不及时通知、送达 风险等级:低1、有登记信息未按时 受理; 2、资料齐全未按时受 理; 3、未出具一次性告知 通知单1、随机抽查不合格; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、超过 16 个工作日办 结1、未按控规要求; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、信访投诉; 5、超过 1 个工作日办 结; 6、没有集体审议的会 议纪要1、群众举报预警; 2、超过 1 个工作日办 结送达送达办结申请防控措施流程环节风险点电子监察点受理审查决定现场勘查1. 踏勘时需有两人以上 在场,并拍照和签字 责任主体:审批科1.现场勘查未有两人以上勘查记 录 风险等级:高1、踏勘记录不健全防控措施风险点风险点风险点防控措施防控措施行政许可类行政许可类——““乡村建设规划许可乡村建设规划许可””廉政风险防控图廉政风险防控图防控措施风险点防控措施风险点1.明确制度, 按有关规章 制度及操作规程执行; 2.政务公开, 明确工作程 序、时限等 责任主体:审批科1.严格按控规文本规定 内容执行; 2.做到首问责任和一次 性告知 责任主体:审批科1.严格审定程序, 明确要 求、时限和标准; 2.执行相关规范和技术 规程; 3.明确标准,严格把关, 建立督察检查机制; 4.强化批后监管, 发现并 及时纠正审批过程的中 问题。

      责任主体:审批科1.向分管领导报告, 与政 务大厅沟通协调; 2.严格执行有关并联审 批规定 责任主体:审批科1.对符合条件的刁难、拖延不予 受理; 2.对不符合条件的予以受理的 风险等级:中1.对申报材料审查不严格,对重 大质疑点疏忽或故意编造、隐瞒 事实; 2.有意倾向申请人或私设条件, 故意刁难申请人; 3.无原因审查超时; 风险等级:高1.不严格,不客观公正; 2.隐瞒、 疏忽、 遗漏事实和内容, 效率低下; 3.疏忽、遗漏、偏袒,不执行集 体研究意见,把关不严; 4.违反程序、 违规越权审核审批 风险等级:高1.违反程序,存在随意性和不廉 洁行为; 2.不及时通知、送达 风险等级:低1、有登记信息未按时 受理; 2、资料齐全未按时受 理; 3、未出具一次性告知 通知单1、随机抽查不合格; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、超过 16 个工作日办 结1、未按控规要求; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、信访投诉; 5、超过 1 个工作日办 结; 6、没有集体审议的会 议纪要1、群众举报预警; 2、超过 1 个工作日办 结送达送达办结申请防控措施流程环节风险点电子监察点受理审查决定现场勘查1. 踏勘时需有两人以上 在场,并拍照和签字。

      责任主体:审批科1.现场勘查未有两人以上勘查记 录 风险等级:高1、踏勘记录不健全防控措施风险点风险点风险点防控措施防控措施行政许可类行政许可类——““建设工程竣工规划验收合格证核发建设工程竣工规划验收合格证核发””廉政风险防控图廉政风险防控图防控措施风险点防控措施风险点1.明确制度, 按有关规章 制度及操作规程执行; 2.政务公开, 明确工作程 序、时限等 责任主体:审批科1.严格按控规文本规定 内容执行; 2.做到首问责任和一次 性告知 责任主体:审批科1.严格审定程序, 明确要 求、时限和标准; 2.执行相关规范和技术 规程; 3.明确标准,严格把关, 建立督察检查机制; 4.强化批后监管, 发现并 及时纠正审批过程的中 问题 责任主体:审批科1.向分管领导报告, 与政 务大厅沟通协调; 2.严格执行有关并联审 批规定 责任主体:审批科1.对符合条件的刁难、拖延不予 受理; 2.对不符合条件的予以受理的 风险等级:中1.对申报材料审查不严格,对重 大质疑点疏忽或故意编造、隐瞒 事实; 2.有意倾向申请人或私设条件, 故意刁难申请人; 3.无原因审查超时; 风险等级:高1.不严格,不客观公正; 2.隐瞒、 疏忽、 遗漏事实和内容, 效率低下; 3.疏忽、遗漏、偏袒,不执行集 体研究意见,把关不严; 4.违反程序、 违规越权审核审批。

      风险等级:高1.违反程序,存在随意性和不廉 洁行为; 2.不及时通知、送达 风险等级:低1、有登记信息未按时 受理; 2、资料齐全未按时受 理; 3、未出具一次性告知 通知单1、随机抽查不合格; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、超过 16 个工作日办 结1、未按控规要求; 2、群众评议不满意; 3、群众举报预警; 4、信访投诉; 5、超过 1 个工作日办 结; 6、没有集体审议的会 议纪要1、群众举报预警; 2、超过 1 个工作日办 结送达送达办结申请防控措施流程环节风险点电子监察点受理审查决定现场勘查1. 踏勘时需有两人以上 在场,并拍照和签字 责任主体:审批科1.现场勘查未有两人以上勘查记 录 风险等级:高1、踏勘记录不健全防控措施风险点风险点风险点防控措施。

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