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长春平安纸业公司4-5固定资产.doc

4页
  • 卖家[上传人]:飞***
  • 文档编号:22421242
  • 上传时间:2017-11-27
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:146KB
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    • 31固定资产实质性程序固定资产审定表被审计单位: 项目: 固 定 资 产 编 制 : 日 期 : 索引号: 财务报表截止日/期间: 复核: 日期: 账项调整 重分类调整项目名称 期末未审数 借方 贷方 借方 贷方期末审定数 索引号一、固定资产原值合计二、累计折旧合计三、减值准备合计四、账面价值合计调整分录 内容 科目 金额 金额 金额 金额审计结论: 32固定资产、累计折旧及减值准备明细表被审计单位: 项目:固定资产、累计折旧及减值准备明细表编 制 : 日 期 : 索引号: 财务报表截止日/期间: 复核: 日期: 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注一、固定资产原值合计其中:房屋及建筑物机器设备办公设备运输工具二、累计折旧合计其中:房屋及建筑物机器设备办公设备运输工具三、减值准备合计其中:房屋及建筑物机器设备办公设备运输工具四、账面价值合计其中:房屋及建筑物机器设备办公设备运输工具编制说明:备注栏可填列固定资产的使用年限、剩余使用年限、残值率和年折旧率等情况。

      审计说明:33固定资产盘点检查情况表被审计单位: 项目: 固 定 资 产 盘 点 检查情 况 表 编 制 : 日 期 : 索引号: 财务报表截止日/期间: 复核: 日期: 账面结存 实际盘点 盈亏(+、-) 备注序号 名称 计量单位数量 金额 数量 金额 数量 金额 1234567891011121314151617           0  检查时间: 检查地点: 检查人: 盘点检查比例: 审计说明: 34折旧计算与分配检查表被审计单位: 项目: 折 旧 计 算 检 查 表 编 制 : 日 期 : 索引号: 财务报表截止日/期间: 复核: 日期: 固定资产名称 预计使用寿命 (年) 已使用年限 (月) 应计折旧的固定资产原值 残值率% 累计折旧期初余额 减值准备期初余额 本期应提折旧 本期已提折旧 差异房屋及建筑物机器设备办公设备交通设备合 计折旧费用分配制造费用管理费用合计 30 60 10 3 14 910 680.00 1 789 281.60   447 320.40 447 320.40审计说明:。

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