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个人防范合规风险履职自查报告.doc

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  • 卖家[上传人]:第**
  • 文档编号:31216209
  • 上传时间:2018-02-06
  • 文档格式:DOC
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    • 关于支行高管个人防范合规风险履职自查报告为全面做好支行高管人员防范合规风险工作的开展,确保基层高管人员正确履行职责工作取得实效,根据总行《中国银行支行高管人员防范合规风险履职监察要点》(中银发〔2010〕1459 号,以下简称《要点》)及省行《关于转发 的通知 》(闽中银发〔2011〕564 号)文件精神,结合本人工作实际,就贯彻落实《要点》开展了自查自纠工作,现将自查结果汇报如下:一、经过认真对照检查,本人没有存在下列违法违规行为:一是没有存在授意或指使员工违规办理业务行为;二是没有存在超越 权限或范围办理业务行为;三是没有存在滥用职权 决策或授意、强迫员工实施违规贷款行为;四是没有存在违反规定 办理借新还旧及处置不良贷款行为;五是没有存在违规办理存取款、 资金划拨、开销户、扣划存款等业务行为;六是没有发现存在其他严 重违规行为二、今后我将一如既往坚持以身作则的工作作风,认真学习和宣贯《要点》,并结合业务行为合规性和合规风险易发点,强化自己的风险意识和廉洁意识,自觉抵制违规行为,维护银行利益特此报告自查人:2011 年 7 月 15 日。

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