
采购计划审批制度1100字.docx
4页采购计划审批制度1100字 采购计划审批制度第1章 总则第1条 目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则,公司在实施采购计划控制时必须明确计划审批机构、计划制订机构和计划执行机构,并按照岗位分工控制原则赋予三大机构在采购计划控制中的相应职责和权限,为实现上述目的,特制定本制度第2条 适用范围本制度适用于采购计划在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜第3条 责任部门1. 公司采购计划的审批人员:总经理、采购总监2. 公司采购计划制定人员:采购计划经理3. 采购计划执行机构:采购部及各请购部门第2章 采购计划编制的审批第4条 采购计划编制的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订相关人员在授权范围内对各类采购计划进行审查和批准后,将采购计划报送总经理审批1. 年度采购计划由总经理审批2. 季度、月度采购计划由采购经理审批、采购总监审批第5条 采购计划审批的内容1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划2. 采购目的是否合理、得当3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确4. 库存储备量是否存在过高或过低的现象5. 采购的物资是否遵循成本最低的原则6. 采购计划表中的内容是否符合规定要求。
第3章 采购计划执行与调整的审批第6条 采购计划执行的审批1. 年度采购计划审批通过后,采购计划主管将其分解下发2. 请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字3. 采购部负责审核请购需求是否在年度采购计划之内,不在计划之内的必须上报总经理审批第7条 采购计划调整的审批1. 对于已审批的采购物资,请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请,必须报采购部审批,以便采购部及时根据实际情况更改采购计划2. 需要增补需求计划时,各需求部门应编制“增补需求计划申请表”,经需求部门经理审批签字后递交采购部审核,通过后,编制采购计划增补方案3. 采购计划增补方案分别经采购总监、财务部、总经理审批通过后,采购部应将其发送至需求部门第4章 采购计划分析与考核的审批第8条 采购计划执行总结采购计划主管定期编制计划执行情况报告,上交采购经理、采购总监、总经理审阅、分析第9条 采购计划分析各上级对采购计划主管提交的计划执行情况报告进行分析,编制计划执行情况分析报告第10条 采购计划执行奖励1. 采购总监根据分析结果编制奖惩方案,交总经理审批2. 公司根据审批通过的奖惩方案,及时对相关部门进行奖惩,以调动相关部门及人员的积极性。
第5章 附则第11条 采购部负责本制度的制定、解释及修订工作第12条 本制度报总经理办公会审议通过后,自公布之日起执行第二篇:采购计划审批流程与执行标准 100字采购计划审批流程与执行标准 采购计划审批流程与执行标准董事长 分管副总经理 财务部 采购经理 采购部 办公室 需求部门开始2、汇总采 购需求1、提出采购 需求申请8、 审批7、审批6、 审核5、 审核4、制定预算表3、查实库存9、采购执行10、 采购到 所需物品11、替代品 采购申请12、存档结束+ -全文完-。
