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橡胶机械项目工程网络计划技术方案【范文】.docx

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    • 橡胶机械项目工程网络计划技术方案xxx集团有限公司目录第一章 工程网络计划技术 4一、 工程网络计划中的逻辑关系 4二、 工程网络计划的技术特点和分类 4三、 时标网络计划绘制 6四、 时间参数判定 8第二章 项目基本情况 9一、 项目概况 9二、 结论分析 9第三章 公司概况 12一、 公司基本信息 12二、 公司主要财务数据 12第四章 经济效益 14一、 基本假设及基础参数选取 14二、 经济评价财务测算 14三、 项目盈利能力分析 18四、 财务生存能力分析 21五、 偿债能力分析 21六、 经济评价结论 23第五章 项目投资计划 24一、 投资估算的编制说明 24二、 建设投资估算 24三、 建设期利息 26四、 流动资金 27五、 项目总投资 29六、 资金筹措与投资计划 30第六章 进度计划 32一、 项目进度安排 32二、 项目实施保障措施 33第一章 工程网络计划技术一、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的一)工艺关系与组织关系(1)工艺关系工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。

      在所示某混凝土工程双代号网络计划中2)组织关系组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而确定的先后顺序关系二、 工程网络计划的技术特点和分类(一)工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排,并在计划执行过程中实施动态控制,以保证实现预定工程任务的管理技术它与传统的甘特横道计划相比,具有以下优点1)根据管理需要,工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序(逻辑关系)从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础2)通过计算网络计划中各种时间参数,确定影响工程总工期的关键工作,识别出具有机动时间的非关键工作,以便明确工程进度控制的重点对象3)根据网络计划时间参数计算结果,工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标,在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置,从而降低成本、缩短工期,当目标无法实现时,提出科学合理的目标调整方案4)将工程网络计划与计算机技术相结合,开发有关项目管理软件,能够提高工程进度计划编制效率,提升工程进度计划可视化程度,进行时间参数自动计算和资源优化配置,也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。

      与甘特横道计划相比,尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观,但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划,还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划(时标网络计划)直观表达工程进度计划安排二)工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划所谓网络图,是指由箭线和节点组成,用来表示工作流程的有向、有序网状图形工程网络计划种类繁多,可从不同角度进行分类1)按网络计划中工作性质进行划分,工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划2)按网络计划表达形式进行划分,工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络(3)按网络计划目标进行划分,工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划4)按网络计划有无时间坐标进行划分,工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划5)按网络计划层级进行划分,工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划6)按网络计划中工作搭接关系进行划分,工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划三、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制因此,在编制时标网络计划时,应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠,直至不出现从右向左的逆向箭线为止。

      在编制时标网络计划之前,应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部当网络计划的规模比较大,且比较复杂时,可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标必要时,还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历时标网络计划表见,表中的刻度线以细线为宜;为使图表清晰简洁,此线也可不画或少画一)直接绘制法所谓直接绘制法,是指不计算时间参数,直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法绘制过程如下1)将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上2)按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线3)除网络计划的起点节点外,其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后,定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时,须用波形线补足,并将箭头画在与该节点的连接处4)当某个节点位置确定后,即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线5)利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置,直至绘出网络计划的终点节点四、 时间参数判定(一)关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。

      凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路因为只要不出现波形线,就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说,在计算工期等于计划工期的前提下,这些工作的总时差和自由时差全部为零2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差二)相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外,还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔第二章 项目基本情况一、 项目概况(一)项目投资人xxx集团有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx园区二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约57.00亩二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资31132.32万元,其中:建设投资25329.26万元,占项目总投资的81.36%;建设期利息302.02万元,占项目总投资的0.97%;流动资金5501.04万元,占项目总投资的17.67%四)资金筹措项目总投资31132.32万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)18805.00万元。

      根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12327.32万元五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):55300.00万元2、年综合总成本费用(TC):42808.73万元3、项目达产年净利润(NP):9142.66万元4、财务内部收益率(FIRR):23.09%5、全部投资回收期(Pt):5.35年(含建设期12个月)6、达产年盈亏平衡点(BEP):20708.90万元(产值)六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡38000.00约57.00亩1.1总建筑面积㎡75563.30容积率1.991.2基底面积㎡23180.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩423.782总投资万元31132.322.1建设投资万元25329.262.1.1工程费用万元21922.282.1.2工程建设其他费用万元2903.622.1.3预备费万元503.362.2建设期利息万元302.022.3流动资金万元5501.043资金筹措万元31132.323.1自筹资金万元18805.003.2银行贷款万元12327.324营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元42808.73""6利润总额万元12190.21""7净利润万元9142.66""8所得税万元3047.55""9增值税万元2508.80""10税金及附加万元301.06""11纳税总额万元5857.41""12工业增加值万元19534.57""13盈亏平衡点万元20708.90产值14回收期年5.35含建设期12个月15财务内部收益率23.09%所得税后16财务净现值万元10221.27所得税后第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:谭xx3、注册资本:1180万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-2-227、营业期限:2015-2-22至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13251.3510601.089938.51负债总额5359.044287.234019.28股东权益合计7892.316313.855919.23表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41809.7633447.8131357.32营业利润7103.285682.625327.46利润总额6024.034819.224518.02净利润4518.023524.063252.97归属于母公司所有者的净利润4518.023524.063252.97第四章 经济效益一、 基本假设及基础参数选取(一)生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

      二)项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期1年(12个月),运营期9年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营二、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55300.00万元;具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35945.0038710.0044240.0055300.002增值税1515.171657.111941.012508.802.1销项税。

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