上海普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心.docx
27页上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度决算第一部分 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心概况一、 主要职能二、 机构设置第二部分 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2017年度决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2017年度决算情况说明第四部分名词解释概况一、 主要职能普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心主要职责如下:(一) 长寿路街道社区事务受理服务中心是长寿路街道社区 政务综合服务平台,按照“一门办理、一头管理、一口受理、全 年无休和全市全区通办”的工作要求,统一承担劳动保障、社会 救助等社区政务受理和公共服务工作二) 长寿路街道社区事务受理服务中心以 “上海市社区事 务受理服务系统一门式” 政务服务软件为平台,整合社保、劳动、 民政、计生、房地等网络专线,建立“前台一口受理、后台协同 办理”的工作机制,目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、 支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事项。
二、 机构设置根据上述职责,普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心设 置1个机构,即长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入552.78一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入/、、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出534.32九、医疗卫生与计划生育支出10.63十、节能环保支出*、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.83二十、粮油物资储备支出二*、其他支出本年收入合计552.78本年支出合计552.78用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计552.78总计552.782017年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收 入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计552.78552.78208社会保障和就业支出534.32534.3220805行政事业单位离退休34.4934.492080502事业单位离退休3.863.862080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8821.882080506机关事业单位职业年金缴费支出8.758.7520899其他社会保障和就业支出499.83499.832089901其他社会保障和就业支出499.83499.83210医疗卫生与计划生育支出10.6310.6321011行政事业单位医疗10.6310.632101102事业单位医疗10.6310.63221住房保障支出7.837.8322102住房改革支出7.837.832210201住房公积金7.837.832017年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计552.78552.78208社会保障和就业支出534.32534.3220805行政事业单位离退休34.4934.492080502事业单位离退休3.863.862080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8821.882080506机关事业单位职业年金缴费支出8.758.7520899其他社会保障和就业支出499.83499.832089901其他社会保障和就业支出499.83499.83210医疗卫生与计划生育支出10.6310.6321011行政事业单位医疗10.6310.632101102事业单位医疗10.6310.63221住房保障支出7.837.8322102住房改革支出7.837.832210201住房公积金7.837.83收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款552.78一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出/、、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出534.32534.32九、医疗卫生与计划生育支出10.6310.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.837.83二十、粮油物资储备支出二*、其他支出本年收入合计552.78本年支出合计552.78552.78年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计552.78总计552.78552.78项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出534.32534.3220805行政事业单位离退休34.4934.492080502事业单位离退 休3.863.862080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8821.882080506机关事业单位职业年金缴费 支出8.758.7520899其他社会保障和就业支出499.83499.832089901其他社会保障和就业支出499.83499.83210医疗卫生与计划生育支出10.6310.6321011行政事业单位 医疗10.6310.632101102事业单位医疗10.6310.63221住房保障支出7.837.8322102住房改革支出7.837.832210201住房公积金7.837.83合计552.78552.78项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出486.73486.7330101基本工资25.8725.87301「02津贴补贴86.1886.18301P 03奖金55.3155.3130104其他社会保障缴费14.6514.65301P 06伙食补助费9.879.8730107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费21.8821.8830109职业年金缴费8.758.7530199其他工资福利支出264.22264.22302商品和服务支出54.3654.3630201办公费17.7817.78302「02印刷费30203咨询费30204手续费0.010.0130205水费30206电费0.550.55302107邮电费5.385.3830208取暖费302P 09物业管理费30211差旅费302「12因公出国(境)费用30213维修(护)费0.270.2730214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费302「26劳务费8.018.0130227委托业务费12.8112.81302r 28工会经费2.64。





