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财务报账流程PPT课件.ppt

19页
  • 卖家[上传人]:壹****1
  • 文档编号:592001633
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    • 财务报账流程财务处￿￿￿￿￿2014-03-26 目录￿CONTENTS1研究生业务费报账流程及注意事项2科研经费报账流程及注意事项3如何使用原始单据粘贴单4学费、住宿费缴交注意事项学费、住宿费缴交注意事项5报账时间报账时间 研究生业务费报账流程及注意事项 研究生业务费报账流程1.取得正式发票,￿￿￿并在背面签字2.导师签字3.研究生院￿￿￿负责人签字4.会计核算科￿￿￿审核凭证5.银行存款￿￿￿或现金结算 研究生业务费报销注意事项1.原始凭证的基本要求:ü从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章ü凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写与小写金额必须相符û原始凭证不得涂改、挖补发现原始凭证有错误的,应当由开具单位重开或者更正,更正处应当加盖开出单位公章但原始凭证金额有错误的,应当由开出单位重开,不得在原始凭证上更正l备注:这里所说的“公章”,是指具有法律效力和特定用途,能够证明单位身份和性质的印鉴,包括财务专用章、发票专用章等 研究生业务费报销注意事项2.如发票不慎遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由导师证实、研究生院同意、财务处批准,才能代作原始凭证。

      如确实无法取得,如火车、轮船、飞机票等凭证,当事人须写出详细情况,由导师证实、研究生院同意、财务处批准,代作原始凭证3.由税务局开具的代开发票原则上不予报销4.当年取得的发票原则上在当年报销,如有特殊情况当年没有报销的,经研究生院同意后可以在次年初进行报销5.发票上的单位名称须为“贵阳中医学院”,版面费除外6.批量购买办公用品、试剂、耗材的必须附足额清单7.因公出差,乘坐火车、飞机只能按同程硬座票价报销 研究生业务费报销注意事项8.采购的一般设备(价格在300——1000元,耐用期在一年以上并能独立使用),需由国资处办理一般设备入库手续1000元以上的(含1000元),需填设备申购单,并办理固定资产入库手续 科研经费报账流程及注意事项 科研经费报账流程 科研经费报账注意事项1.在经费预算总额不变的前提下,需要对分项预算进行调2.整的,必须到科研处办理相关手续,再将调整后的预算表交3.到财务处会计核算科方可使用2.需要到税务局办理代开发票的,必须先向科研处提出申请,经审查同意后才能办理代开发票的相关事宜3.到财务报账前须将票据按预算项目分类粘贴4.课题组支付给课题组成员以外的劳务费应当按月支付。

      5.当年取得的发票原则上在当年报销,如有特殊情况当年没有报销的,只要票据是合法有效的并且在课题实施期内,可以报销6.采购的仪器设备(价格在300元以上耐用期在一年以上并7.能独立使用),需由国资处办理相关手续 如何使用原始单据粘贴单 ü取得“原始单据粘贴单”,￿￿￿粘贴单须使用蓝、黑色水性笔填写ü先将所有单据归类,同类票再按金额、￿￿￿纸张大小进行分类ü粘贴时一般只粘贴左边票头,每张单据错开一定距离,￿￿￿正面朝上,依次从右至左粘贴,先粘贴小张后粘贴大张￿￿￿以牢固、平整、美观为妥û粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品l科研经费须在“原始单据粘贴单”中“用途说明”￿￿￿填写经费预算项目如何使用原始单据粘贴单 原始单据粘贴单 正确粘贴示范 常见错误粘贴 学费、住宿费缴交的注意事项 学费、住宿费缴交注意事项①在校外住宿的同学,须填写《贵阳中医学院全日制研究生校外住宿协议》,完成所有审查后交一份到我处收入管理科,办理住宿费免交手续协议下载路径:研究生院主页→资料下载→培养管理资料②请各位同学按学年及时缴费,我处将定期把欠费情况通告研究生院 报账时间:周一至周五全天 祝同学们祝同学们 身体健康身体健康 学业进步学业进步 。

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