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国内信用证买方代付操作流程.doc

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  • 卖家[上传人]:飞***
  • 文档编号:41613279
  • 上传时间:2018-05-30
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    • 中国民生银行国内信用证项下国内买方代付业务操作流程中国民生银行国内信用证项下国内买方代付业务操作流程为规范国内信用证项下国内买方代付业务业务操作,真实、准确地反映代付业务账务处理,根据《中国民生银行国内信用证项下国内买方代付业务管理办法》 、 《中国民生银行国内信用证项下国内买方代付会计核算办法》及相关规定,制定本操作流程一、一、业务受理及发放业务受理及发放【【受理资料受理资料】】贸易金融部:业务联系单【【处理步骤处理步骤】】第第 1 1 步:分行资金清算室资金清算岗步:分行资金清算室资金清算岗————受理审核受理审核 [ [审核要点审核要点] ] 审核内部业务联系单以下内容:国内信用证项下国内买方代付业务的描述是否清晰,代付业务本金是否明确标注,是否经贸易金融分部有权人签章,内部业务联系单的预留印鉴是否相符[ [交易处理交易处理] ]无[ [凭证处理凭证处理] ]根据内部联系单内容填制一联内部转账凭证交室经理审核[ [业务提示业务提示] ]1. 内部转账凭证付款方为“16915 应收国内买方代付业务款项(业务代号C66) ” ,收款方为“26915 应付国内买方代付业务款项(业务代号 C67) ” 。

      2. “169 国际结算应收款”一级科目下新增“16915 应收国内买方代付业务款项(业务代号 C66) ”二级科目,用于核算和反映本行办理国内信用证项下买方代付业务时发生的应收款项3. “269 国际结算应付款”一级科目下新增“26915 应付国内买方代付业务款项(业务代号 C67) ”二级科目,用于核算和反映本行办理国内信用证项下买方代付业务时发生的应付款项第第 2 2 步:分行资金清算室室经理步:分行资金清算室室经理————业务复审业务复审[ [审核要点审核要点] ] 1. 内部业务联系单业务描述是否清晰,本金是否明确标注,是否经贸易金融分部有权人签章,内部业务联系单的预留印鉴是否相符2. 自制内部转账凭证要素与内部业务联系单内容是否一致,经办人员是否签章3. 内部转账凭证上填写的账户科目使用是否正确[ [交易处理交易处理] ]无[ [凭证处理凭证处理] ]1. 在内部转账凭证复核人处加盖个人名章2. 在内部业务联系单上注明处理意见,并加盖个人名章[ [业务提示业务提示] ]无第第 3 3 步:分行资金清算室资金清算岗步:分行资金清算室资金清算岗————账务处理账务处理[ [审核要点审核要点] ] 内部转账凭证及业务联系单是否经室经理审核通过并加盖个人名章。

      [ [交易处理交易处理] ]BDS1003 交易上传处理(清算上收行)或 EUCP8745 交易处理[ [凭证处理凭证处理] ]1. 内部转账凭证及第一联内部业务联系单加盖业务讫章及个人名章做当天传票2. 内部业务联系单第二联作业务部门回执[ [业务提示业务提示] ]1. 使用 BDS1003 交易上传时,应将账务机构改为分行所对应的贸易金融分部机构代码2. 使用 EUCP8745 交易处理时,应使用分行所对应贸易金融分部机构操作柜员进行记账处理二、二、到期还款到期还款【【受理资料受理资料】】贸易金融部:业务联系单【【处理步骤处理步骤】】第第 1 1 步:分行资金清算室资金清算岗步:分行资金清算室资金清算岗————受理审核受理审核 [ [审核要点审核要点] ] 1. 审核内部业务联系单以下内容:国内代付还款客户名称、还款本息金额、收款行信息、我行及收款行业务编号等描述是否清晰,是否经贸易金融分部有权人签章,内部业务联系单的预留印鉴是否相符[ [交易处理交易处理] ]无[ [凭证处理凭证处理] ]1. 根据还款本息及价差收入金额填制一联特种转账借方凭证交室经理审核客户账扣款) 2. 根据还款本息金额填制一联特种转账借方凭证交室经理审核。

      (过渡账户汇出至代付行)3. 根据本金金额填制一联内部转账凭证交室经理审核 (销记表外)[ [业务提示业务提示] ]1. 客户账扣款填写特种转账借方凭证,付款方为国内代付还款客户,收款方为“24101—应解汇款及临时存款—国内信用证应解款项(19 号专户) ” 2. 汇出款项至代付行填写特种转账借方凭证,付款方为“24101—应解汇款及临时存款—国内信用证应解款项(19 号专户) ” ,收款方为代付行3. 表外销记填写内部转账凭证,付款方为“26915 应付国内买方代付业务款项(业务代号 C67) ” ,收款方为“16915 应收国内买方代付业务款项(业务代号 C66) ” 4. 买方代付到期时,当买方客户账户无款支付或款项不足时,我行应视具体情况叙做买方押汇或发放逾期贷款处理,偿还买方代付本息5. 买方押汇及发放逾期贷款操作流程同现行放款业务流程,款项入“24101—应解汇款及临时存款—国内信用证应解款项(19 号专户) ”进行后续处理第第 2 2 步:分行资金清算室室经理步:分行资金清算室室经理————业务复审业务复审[ [审核要点审核要点] ] 1. 内部业务联系单业务描述是否清晰,是否经贸易金融分部有权人签章,内部业务联系单的预留印鉴是否相符。

      2. 自制凭证要素与内部业务联系单内容是否一致,经办人员是否签章3. 自制凭证上填写的账户科目使用是否正确,金额填写是否正确[ [交易处理交易处理] ]无[ [凭证处理凭证处理] ]1. 在自制凭证复核人处加盖个人名章2. 在内部业务联系单上注明处理意见,并加盖个人名章[ [业务提示业务提示] ]无第第 3 3 步:分行资金清算室外汇业务岗步:分行资金清算室外汇业务岗————账务处理账务处理[ [审核要点审核要点] ] 凭证是否经室经理审核通过并加盖个人名章[ [交易处理交易处理] ]客户扣款:BDS2001 交易上传处理(清算上收行)或 EUCP8745 交易处理对外划款:BDS8705 交易上传处理销记表外:BDS1003 交易上传处理(清算上收行)或 EUCP8745 交易处理[ [凭证处理凭证处理] ]记账凭证加盖个人名章及业务讫章做当天传票,内部业务联系单第一联作对外划款业务附件,第二联作业务部门回执[ [业务提示业务提示] ]1. 使用 BDS1003 交易上传时,应将账务机构改为分行对应的贸易金融分部机构号码2. 使用 EUCP9033、EUCP8745 交易处理时,应使用分行对应贸易金融分部机构操作柜员进行记账处理。

      三、三、展期及垫款展期及垫款1. 代付行同意展期的,不进行账务处理,展期到期日收到客户归还款项的处理流程与还款处理流程一致2. 代付行不同意展期的,本行应视具体情况进行买方押汇或发放逾期贷款处理,偿还代付银行本金及利息 (操作流程同现行放款业务流程,款项入“24101—应解汇款及临时存款—国内信用证应解款项(19 号专户) ”进行后续处理)。

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