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企业审计部门工作总结.docx

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  • 卖家[上传人]:学***
  • 文档编号:299127488
  • 上传时间:2022-05-27
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      根据公司领导的要求,我们在对其会计核算举行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理举行模范、核查第一阶段是参照总公司的相关制度,扶助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,模范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度其次阶段,对模范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,模范了该公司核算制度的同时,也教导了会计人员,巩固了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果 3、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了全体的支出为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点实时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根基。

      一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有展现有问题的审核,从而有效的合作了公司的财务管理工作 — 3 —。

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