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QHSE内审全条款检查表.doc

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  • 卖家[上传人]:人***
  • 文档编号:464598156
  • 上传时间:2023-10-02
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    • 质量管理体系审核清单—检查表条款号审核要点审核记录审核结果4.1总要求1. 体系的范围2. 是否有删减及理由是否充分3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析5. 是否有外包过程,识别及控制6. 是否有持续改进,必要的程序及改进1. 删减的要素及其说明2. QHSE体系过程的产品实现过程的描述3. 必备的文件及支持的程序文件4. 依据的法律法规和相关要求、清单、内容等5. 公司的外包过程在体系文件中的明确及管理4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包括:1. 方针目标2. 手册3. 必备程序文件4. 其他程序文件、作业指导书、规章制度等5. 相应的QHSE的记录4.2.2手册1. 是否有符合标准要求的手册2. 体系的范围的确定3. 任何删减的细节与合理性4. 手册对程序的应用5. 手册包括了体系过程相互作用的描述4.2.3文件控制1. 是否有受控的文件清单2. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求3. 文件发布前是否得到批准4. 是否都为有效版本的文件5. 外来文件的识别和控制6. 外来文件的清单7. 作废文件的处置8. 文件发放是否有记录4.2.4记录控制1. 是否有记录控制程序文件2. 是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单3. 记录是否易于识别、检索4. 记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制5 管理职责5.1管理承诺1. 是否有寻法、识法、评法的渠道2. 是否组织传达顾客和法律法规要求3. 是否制定了方针目标4. 是否实施了管理评审5. 是否确保QHSE体系资源的获得和保障6. 查阅管理评审资料、目标指标分解的文件化资料、资源获得的渠道及获取的证据、法规培训的证实资料5.2以顾客为关注焦点1. 是否有不断满足顾客及并提高顾客满意程度作为组织的追求2. 识别顾客的要求(四种情况)3. 如何确保顾客的满意4. 通过何种方式增强满意度5. 查阅顾客满意度的证据5.3方针1. 方针是否满足组织的宗旨2. 方针是否满足顾客法律法规承诺和持续改进的承诺3. 方针是否传达、是否做适宜性的评审4. 查阅方针传达、培训的证据5. 查阅管理评审对方针适宜性的资料5.4.1目标1. 是否组织在各个职能层次上建立了目标2. 目标是否满足QHSE体系过程所需的内容3. 目标是否可以测量,与方针是否一致4. 查阅目标分解的证据、目标的内容,是否满足可测量与方针所立的方针一致5.4.2体系策划1. 最高管理者对体系的策划是否满足4.1的要求2. 体系的变更策划是否有3. 策划的内容是否满足目标4. 质量管理体系策划的完整性,查阅体系文件策划的结果的考评,查阅体系文件策划的内容5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限1. 最高管理者是否确定QHSE体系组织内的职责权限得到了规定和沟通2. 各职能层次职责的规定是否适当3. 职责的沟通方式是什么4. 查阅职责权限的规定、内容是否适当5. 沟通的证据5.5.2管理者代表1. 是否指定一名管理者代表,并规定了体系要求的职责和权限2. 是否履行了这些职责和权限a 体系的建立、实施和保持b 体系的业绩和任何改进的需求向上的报告c 确保提高满足顾客要求的意识d 外部联络的有关事宜3. 查阅管代的任命书、体系文件策划的证据、文件编制组织的证据、文件培训的证据、外部联络的证据5.5.3内部沟通1. 是否建立了适当的内部沟通方式和沟通过程2. 内部沟通的有效性3. 查阅内部沟通的例证和有效性的例证5.6管理评审5.6.1总则1. 最高管理者是否按照规定的时间间隔主持了管理评审2. 对QHSE体系适宜性、有效性和充分性进行了评审3. QHSE体系改进的机会和变更的需要包括方针目标4. 查阅管理评审计划和通知5. 查阅管理评审内容对方针目标的评审,及相关的记录5.6.2评审输入1. 评审输入的内容a 审核的结果b 顾客的反馈c 过程的业绩和产品的符合性d 预防和纠正措施的状况e 以往管理评审的跟踪措施f 可能影响质量管理体系的变更g 改进的建议等5.6.3评审输出1. 评审结果包括了那些结果和措施2. 对QHSE管理体系及过程有效性的改进有那些3. 与顾客有关产品的改进有那些4. 资源的需求有那些5. 这些决定和措施落实情况6. 查阅管理评审会议决议的报告7. 查阅决议的实施证据及考评结果的证据6 资源管理6.1资源的提供1. 实施保持QHSE体系持续改进有效性所需的资源2. 通过满足顾客要求增强顾客满意方面所需的资源3. 查阅提高体系改进所需的人、财、物、资源的证据4. 查阅体系运行需要的培训资源证据、人力资源证据6.2人力资源6.2.1总则1. QHSE体系从事影响产品质量、环境、职业健康方面、人员能力的胜任情况2. 胜任能力指教育、培训、技能、经验四个方面考虑3. 查阅影响质量工作人员的名单4. 查阅影响环境、职业健康方面人员的名单6.2.2能力、意识和培训1. 确定从事影响产品质量、环境、职业健康工作人员必要的能力2. 对不具备能力的人员提供必要的培训或其他措施以满足需求3. 对培训或其他措施的有效性进行评价4. 查阅 a 员工任职要求及质量岗位责任制 b 员工任职能力的考评 c 不满足要求人员的培训要求 d 培训计划 e 培训实施记录 f 培训考试、能力考评记录 g 员工质量意识体现 h 员工档案6.3基础设施1. 确定、提供、维护了为达到QHSE体系要求所需要的基础设施2. 组织如何确定所需的基础设施(建筑物、工组场所、相关设施--水、电、暖、通、过程设备--硬件和软件、支持性服务--运输和通讯)3. 基础设施提供是否及时,提供的证据4. 提供技术设施维护情况的证据5. 查阅生产设备验收的证据6. 查阅生产设备台帐7. 查阅生产设备管理和维修保养记录6.4工作环境1. 提供符合QHSE体系要求的工作环境2. 符合有关工作环境中的各种因素,各种因素得到控制3. 不可接受风险指QHSE体系中识别的重要不可接受风险4. 工作条件还包括物理、社会、心理方面,包括创造一种良好的工作氛围,发挥潜能5. 查阅现场安全生产措施方案6. 查阅安全防护用品的提供7. 查阅员工穿戴防护用品的记录8. 员工三级安全培训、转岗培训、特种作业人员培训、持证上岗及培训记录9. 查阅员工向上的激励机制的制度7产品实现7.1产品实现的策划1. 策划开发产品实现所需的过程2. 这些过程包括:a 产品的目标和要求b 产品生产的过程(工艺流程)、文件(图纸、设计、专项生产方案、作业指导书、技术交底)应具备的资源(人、财、机械、测量仪器等)c 产品所要求验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录3. 查阅质量计划或是任务书7.2与顾客有关的过程1. 确定与产品有关的要求—明示的、交付前交付后的、潜在的、法律法规有关的、组织附加的2. 组织如何收集QHSE体系有关的法律法规是否齐全、如何证明3. 查阅法律法规清单4. 查阅合同执行中顾客的要求7.2.2与产品有关要求的评审1. 确定合同之前评审与产品有关的要求2. 评审内容包括: a 产品的要求得到规定 b 与以前表述不一致的地方已予解决 c 组织有能力满足规定的地方3. 顾客的口头要求在接受前是否再次确认4. 产品要求发生变更是否在相关文件在中得到修改,并把修改信息传递给相关人员5. 查阅合同、标书、任务评审资料6. 查阅合同变更评审及变更信息、及传递的记录7.2.3顾客沟通1. 顾客沟通是否得到规定2.顾客沟通的内容 a 产品的信息b顾客的询问c合同或订单的处理d顾客对产品满意或抱怨的沟通3. 针对沟通的内容确定一种适宜、有效的措施来准确的了解顾客的要求及顾客的满意程度4. 查阅与顾客沟通方面的规定文件5. 查阅合同执行中与顾客信息沟通的资料—如例会纪要、与顾客发生的函件、备忘、顾客抱怨的信息6. 查阅以上信息处理下记录7.3设计与开发7.3.1设计和开发的策划1. 设计开发的策划和控制内容—任务书、阶段的划分、适宜阶段的评审验证确认、各阶段责任的接口、适当时输出的更新7.3.2设计和开发的输入1. 设计开发输入—产品功能和性能的要求、适用的法律法规的要求、以前类似设计的信息、其他必须的要求2. 是否进行评审,如何评审7.3.3设计和开发的输出1. 输出是否满足输入的要求2. 输出的信息—采购、生产和服务的提供、产品验收、环境、职业健康安全和正常使用方面的信息,一般为生产图纸3. 放行前授权人的批准7.3.4设计和开发的评审1. 评审阶段的划分是否适宜2. 确保设计开发结果进行系统的评审3. 查阅评审结果的记录以及引发必要措施的记录7.3.5设计开发的验证1. 对输出进行验证—业主委托设计院进行2. 查阅验证结果和有关措施的记录3. 查阅设计验算的资料4. 查阅设计开发模型的试验或样品的试验7.3.6设计开发的确认1. 对设计开发产品特性进行确认并保持记录2. 确认方式如何规定3. 确认人员的圈子4. 查阅设计开发确认记录或签字7.3.7设计和开发更改的控制1. 识别设计开发的更改,保留该记录2. 对更改进行评审、验证和记录3. 更改相关程序和已交付产品的影响的评估及相关记录4. 查阅更改各项要求规定的文件、变更资料、变更的评审资料、变更所引起已过工序或交付产品的处置资料7.4采购7.4.1采购过程1. 采购产品的范围2. 采购产品的控制类型和程度是否进行了规定3. 选择、评价和从新评价的规定准则和供方档案4. 对供方进行考核5. 查阅采购控制文件、供方评价资料和评价的记录6. 查阅对供方要求的考评记录7.4.2采购信息1. 采购信息的要求如何规定2. 采购信息如何规定3. 是否按规定实施采购4. 查阅采购计划或备料计划或采购合同5. 查阅分包合同7.4.3采购产品验证1. 确定采购产品的检验和验证活动2. 组织如何实施产品的检验和验证3. 查阅产品进货检验和试验的文件4. 查阅产品进货检验和试验的记录5. 查阅原辅材料进厂时提供的验证证据7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的控制1. 组织是否按7.1的要求提供了生产和服务的条件:a 是否获得表述产品特性的信息(通常理解为生产图纸、生产。

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